审计经理的工作内容(大全17篇)
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审计经理的工作内容篇一
1、认真学习贯彻执行国家的各项方针政策。遵守学校各项规章制度,坚持依法审计、秉公办事,保质保量完成审计任务。
2、对学校各部门报送的工程项目竣工结算审计资料的真实、合规、完备进行审计。
3、工程审计人员在进行项目审核时,应严格执行国家有关法律及政策,认真审阅资料,必要时可实地察看施工现场,做好有关记录。
4、在审计结果的准确性及审计质量经处领导进行复核后,出具工程项目审计报告,
5、参与大型基建、改扩建、维修工程项目的监督检查工作。在审计工作计划规定的时间内或约定的期限内,完成工程项目的审计。
6、按照学校决定参与有关新开工的基建项目的跟踪审计。
7、及时收集基建市场工程造价情况。
8、完成处领导交办的其他工作任务。
1、协助项目经理准备审计资料,在项目经理的指导下完成现场审计工作,整理、归档审计工作底稿,撰写审计报告。
2、协助项目经理执行审计现场工作,汇总、整理、装订审计档案,草拟报告
3、听从主审人员安排,完成审计工作
1、企业管理、财务相关专业;
2、具有审计师或中级会计师以上资格;
3、有从事公司财务工作或事务所工作经验为佳;
4、熟悉国家财务政策、会计准则;
5、精通审计、税务法律法规;
6、熟悉行业以及公司经营范围、业务流程以及会计核算方法;
7、了解相关经济法律政策;
8、良好的沟通及书面表达能力。
审计经理的工作内容篇二
2、独立承担小型项目的审计工作;。
4、负责利用审计方法,帮助客户实现业务目标、增强管理能力和减少企业风险。
5、按照审计程序要求,通过团队协作完成审计工作底稿;。
6、协助项目审计负责人做好审计资料整理归档工作。
【职位要求】。
1、教育培训:企业管理、财务相关专业本科以上学历。具有审计师或中级会计师以上资格。
2、工作经验:2年以上公司财务工作或事务所工作经验。熟悉国家财务政策、会计准则;精通审计、税务法律法规;熟悉行业以及公司经营范围、业务流程以及会计核算方法;了解相关经济法律政策;良好的沟通及书面表达能力。
审计经理的工作内容篇三
职责描述:。
3、负责审计系统体系设计,在系统中构建数据采集、分析模型实现相关安全审计策略;。
3、负责公司及全网安全日志、敏感数据操作日志采集的组织、执行检查和运营管理工作;。
4、负责安全审计策略的研究、制定、执行效果跟踪及评价改进工作;。
5、负责全网日志数据的审计分析、数据分析挖掘和审计总结、改进报告工作。
6、及时了解最新的信息安全相关的法律法规及行业要求,并贯彻到日常审计工作中。
任职要求:。
教育:要求大学本科及本科以上学历,计算机或信息安全或统计与数据分析等相关专业。
经验:5年以上安全审计、数据分析工作经验,至少2年以上业务管理类、系统维护、系统运营类或系统建设类工作经验。
资质:具备cisa、cisp、cissp、iso27001认证优先。
审计经理的工作内容篇四
5.协助部门总监对重要经济活动和出现的重大事故开展专项审计调查,起草审计报告;。
6.汇总审计结果,起草整改建议,跟踪督促整改情况;。
7.协助部门总监参与外审机构的沟通协调,并配合相关工作开展;。
8.配合固定资产管理部门落实完成固定资产核销工作;。
9.对出纳工作提出建议并进行监督;。
10.对审计活动后的相关资料进行汇总和归档。
审计经理的工作内容篇五
2、独立承担小型项目的审计工作;。
4、负责利用审计方法,帮助客户实现业务目标、增强管理能力和减少企业风险。
5、按照审计程序要求,通过团队协作完成审计工作底稿;。
6、协助项目审计负责人做好审计资料整理归档工作。
【职位要求】。
教育培训:企业管理、财务相关专业本科以上学历。具有审计师或中级会计师以上资格。
工作经验:2年以上公司财务工作或事务所工作经验。熟悉国家财务政策、会计准则;精通审计、税务法律法规;熟悉行业以及公司经营范围、业务流程以及会计核算方法;了解相关经济法律政策;良好的沟通及书面表达能力。
【能力要求】。
(1)多方面才能:具有大局观,能够对整个组织的价值增长具有前瞻性考虑;。
(4)保障服务:能够根据需要即使提供后勤保障、培训和咨询等服务;。
(5)主导角色:在风险控制和改进组织的效果方面应积极并能够发挥领导作用。
【工作总结】。
20xx年半年审计工作即将告一段落,在近些年中,xxxx年是北辰业务部人力最为鼎盛的时候,在领导的带领下大家同心同德,较圆满的完成了预期任务。现将我半年来的工作做一番总结,并从中找出不足,明确今后工作方向。
一、主要工作。
截止目前:共计完成了审字报告20个、房资审字报告2个、审专报告22个和30个所得税汇算清缴报告。
二、工作心得。
方面的不足,将需要实施的程序用各种形式的excel表现,既规范统一了审计轨迹,又强化实施了审计必要的程序。经过一个循环的实践,新底稿真正践行了“质量年”的宗旨,审计质量也为近几年中较为优异的一年。
根据领导的部署,xxxx年由我和孟工搭档工作。我们小组每开展一项工作,都会从实践中摸索经验,以便更好的提高工作效率。例如:1.合理分配时间,保证现场工作按时、有条不紊的进行;2.合理分工,保证现场需要采集的数据按部就班的完成。3.清晰划分权限,保证每个项目专人跟进,不出现空管的现象。
在领导的率先垂范和同事们互相帮助齐心努力下,北辰业务部延续了20xx年度优秀部门的工作作风,又一次完成了任务。
三、工作不足。
1.提高工作效率。
由于采用新的审计底稿,加之对新底稿的填制不能马上熟练,且在业务初期没有进行级别限定,导致前期几乎每个公司都进行了大量的调查和了解工作,延长了时间,降低了工作效率。本年审计中后期,领导及时发现问题,调整审计策略,重新划分需要进行详细风险评估的级别。并且经过一段时间的经验积累,对新底稿的运用也越来越熟悉,工作效率也得到了提升。
2.加强企业个体的深入了解。
表的审计说明和结论如何表达、业务完成阶段各表的填制如何呼应之前的审计程序及如何明确表达审计项目最终的结论等等,都是需要不断学习和总结的。其次,如果不对企业生产流程有清晰的了解,对企业财务软件中存货、生产流程的设置有清晰的认识,那么对于新底稿中存货、成本部分的分析性程序的底稿是无从下笔填写的。这就要求在日常工作中,须总结每个企业的特点,特别是对长期合作的客户要做到细化了解,才能将底稿做的更加符合要求。
3.加强自我学习。
随着时间的推移,我越发的感觉学习的重要性,在日常生活中不但要认真学习审计、会计的新准则,还要多向同事们学习和请教,弥补不足,不断完善理论水平并与工作中的实践相结合,提高自身的工作能力。
着眼未来,为更好的使我部发展,在今后的工作中我们大家要比形象,促对话交流“零障碍”;比作风,促为企服务“零距离”;比业务,促办理事项“零差错”;比质量,促服务结果“零投诉”;比效率,促日常工作“零积累”。只有更好的为客户做好本职工作和增值服务,才能使我部工作开展的越来越顺畅,才能使我们个人得到更多的历练。
审计经理的工作内容篇六
2.负责工程造价、施工现场、招标采购等业务的日常审计;对日常工程材料进行询价及日常比价,识别相关风险点,同时对工程签证、工程质量、材料等方面进行风险识别。
3.负责编制审计项目的审计方案、审计程序、审计底稿;。
4.负责提交审计报告初稿,提出管理建议和处理建议。
5.负责检查跟踪整改情况,督察整改落实。
6.中心负责人交办的其它工作。
审计经理的工作内容篇七
审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。下面是小编为你带来的审计专员工作内容 ,欢迎阅读。
审计专员主要是负责编写审计报告,协助政府和会计师事务所对公司的审计活动,以及有关审计资料原始调查的收集、整理、建档工作,需要工作者对行业以及公司经营范围、业务流程、会计核算方法等都有所了解。一般来说, 审计专员的工作内容主要有以下几条:
1、协助配合政府审计相关部门和会计师事务所对公司的独立审计活动;
2、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
4、制定及执行公司总体税收筹划方案,监督方案执行及定期汇报执行情况;
5、针对公司具备的各类税收优惠条件以及项目实际情况,提出项目税务筹划方案;
6、制定公司税务管理相关制度及监督执行;
7、建立与税务部门的良好关系。
教育培训:企业管理、财务相关专业本科以上学历。具有审计师或中级会计师以上资格。
工作经验:2年以上公司财务工作或事务所工作经验。熟悉国家财务政策、会计准则;精通审计、税务法律法规;熟悉行业以及公司经营范围、业务流程以及会计核算方法;了解相关经济法律政策;良好的沟通及书面表达能力。
中国加入wto以后,审计工作也要与国际接轨,对审计工作的重视程度也与日俱增。即使当经济增长下降时,审计行业也会比其他行业的工作更加稳定。因为不管国民经济如何起伏动荡,都需要对财务进行管理。
审计经理的工作内容篇八
职责描述:。
1、根据内部审计准则,完成业务公司的经营责任审计工作;。
2、在授权范围内对集团各个板块项目进行专项经济责任审计;。
3、根据审计法务部计划安排,对年度审计档案进行整理及归档。
任职要求:。
1、全日制本科及以上学历,金融、财务、审计等相关专业优先;。
2、具备财务、审计相关资格证书;。
3、5年以上大型地产企业内部审计或财务工作经验;。
4、具有优秀的职业判断能力,逻辑能力强,有较强的沟通能力、领导能力和表达能力;。
5、具有良好的职业操守。
6、适应出差。
审计经理的工作内容篇九
1、负责集团审计部工作制度和工作流程的制定、完善和执行。
2、负责集团审计工作的规划,结合集团领导临时安排的审计任务,组织审计小组,编制审计工作方案。
3、对涉及财务收支、财务报表、制度执行、内部控制、合同执行、经营绩效、重要岗位离职等项目组织实施必要的审计步骤。
4、负责监督和审计集团各项管理制度、流程的执行情况。
5、负责受理内、外部单位、个人的检举控告,负责调查处理违反国家法律、违反公司各项管理规章制度的行为,并提出处理建议。
6、组织对工程审批、合同签订,工程预决算及工程建设过程中的资金、成本投入情况进行审计。
7、跟踪被审计单位对审计报告中提出的问题改进措施具体落实情况。
8、其他上级领导交办的工作。
审计经理的工作内容篇十
5、检查集团公司及各子公司内部控制的各环节,并不断完善;。
6、审查集团公司及各子公司生产、经营和管理工作中的疑点;。
8、负责审计监督部员工的培训和绩效考核,审批相关员工的费用、假期及其它申请;。
9、完成主管上级交办的其它工作。
审计经理的工作内容篇十一
职位介绍:。
为安永中国的审计部门提供后端支持类服务,包括:。
协助完成审计报告的检查、复核及总结工作;。
协助完成审计底稿的编制,整理和归档工作;。
完成审计函证的编制生成等;。
职位要求:。
会计、财务管理、经济学等相关专业,掌握会计的基础知识,对审计支持工作感兴趣;。
英语四级及以上水平;。
实习期间:20__年11月-20__年4月末。
出勤率不得低于95%。
审计经理的工作内容篇十二
一、根据事务所的专业标准和质量控制制度,进行全面复核。
二、作为项目负责人负责具体审计工作。
1、负责审计项目的审计计划编制、调整和执行。
2、对项目成员进行调度和任务分派。
3、对审计项目进行指导和监督,解决项目组工作期间提出的常规性专业技术问题。
4、对审计风险进行判断和控制。
5、监督项目成员工作进展情况,控制项目进度。
6、实施项目详细复核,负责项目的'风险控制和质量控制。
7、出具审计业务报告和其他法定业务报告,并在业务报告上签章。
8、进行项目工时统计和有效工时控制;对项目成员进行考核并反馈意见。
三、项目综合管理。
4、回答客户提出的日常专业问题。
5、对部门下属人员进行专业督导。
四、协调维护客户关系,及时反馈客户对服务的需求信息。
五、为事务所相关工作提供专业技术支持,在专业领域内提出建议和反馈。
任职要求:
1、本科及本科以上学历,财务管理、会计及相关专业。
4、能全面负责中小型项目;工作积极主动并勇于承担责任;具备一定的领导能力。
5、具备cpa资格。
职位目的:对审计项目进行综合管理;进行项目风险判断和风险控制。
审计经理的工作内容篇十三
2.建立、健全财务管理体系,对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制。
3.负责财务报表及财务预算决算的'编制工作,为公司决策提供及时有效的财务分析;。
4.负责监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整。
5.负责筹划与管理公司税收,按时完成税务申报以及年度审计工作。
审计经理的工作内容篇十四
1、负责建立、健全公司的审计内控管理体系,拟定并完善内部审计制度和流程,并在推动实施过程中不断改进。
2、负责组织编制审计预警机制,评审公司内部审计风险控制点,确定相应的控制手段和审计手段。
3、负责组织编写风险评估报告,对公司容易出现风险和问题的关键点进行评价,并根据风险控制需要确定审计关键工作。
3、负责制订审计工作目标和具体的工作计划,根据计划组织开展内部例行审计工作,规避运营过程中的风险,推动管理提升。
4、负责组织实施公司的管理、财务、高管离任等专项审计和例行审计工作。
5、负责审计部的日常运营管理,组织部门团队建设工作,指导、推动团队人才梯队的建设工作,构建部门人员考核评价指标,对部门人员进行考核评价,落实绩效反馈。
6、领导交办的其他工作。
审计经理的工作内容篇十五
1.大专以上学历,一年以上工作经验,拥有会计从业资格证;应届毕业生可塑性强也可。
2.熟悉会计报表的处理,会计法规和税法;熟练操作计算机办公软件、财务软件;。
3.良好的学习能力、独立工作能力,财务分析能力和职业道德;。
4.性格开朗、工作细致,责任感强,有良好的沟通能力、团队精神。
5.独立熟练运用erp软件(用友、金蝶等)。
审计经理的工作内容篇十六
合规和审计经理负责对业务和财务流程进行内部审计。向管理层提供独立、客观的审计结果,并且基于充分、有效地了解业务流程、风险管控的基础上,提供具有深刻见解的、以业务为导向的建议,以帮助改进各种流程。
1.制定和维护基于风险管控的审计计划,包括管理层提出的任何业务风险或控制问题。
2.向管理层汇报每次审计的结果,包括管理层对于审计结果的回复和提出的行动计划。
3.与业务管理部门确定每项审计工作的范围。
5.提出改进业务流程、风险管理和控制的建议,帮助业务增值。
jobrequirements:岗位需求:。
1.至少是本科及以上或者拥有相关证书(如mba、ca、cpa或其他金融证书)。
2.拥有内部审计或信息技术审计资格(比如:cia或者cisa)可以优先考虑。
负责对业务和财务流程进行内部审计。向管理层提供独立、客观的审计结果,并且基于充分、有效地了解业务流程、风险管控的基础上,提供具有深刻见解的、以业务为导向的建议,以帮助改进各种流程。
1.制定和维护基于风险管控的审计计划,包括管理层提出的任何业务风险或控制问题。
2.向管理层汇报每次审计的结果,包括管理层对于审计结果的回复和提出的行动计划。
3.与业务管理部门确定每项审计工作的范围。
5.提出改进业务流程、风险管理和控制的建议,帮助业务增值。
jobrequirements:岗位需求:。
1.至少是本科及以上或者拥有相关证书(如mba、ca、cpa或其他金融证书)。
2.拥有内部审计或信息技术审计资格(比如:cia或者cisa)可以优先考虑。
3.至少4年的相关工作经历;拥有4大会计师事务所的外部审计或内部审计经验优先考虑。
审计经理的工作内容篇十七
金融审计-系统开发运维-经理安永ey安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所,安永ey,安永华明会计师事务所,安永华明会计师岗位职责:。
1.负责公司内部审计自动化产品线的运维支持工作;。
2.负责对接所负责产品线的业务部门,及时了解业务动向及需求;。
3.根据部门的要求,对所负责的产品线进行产品规划及设计;。
5.负责面向业务部门进行产品培训,并及时收集产品使用反馈及优化建议;。
6.所负责产品线的知识整理。
任职资格:。
1.本科及以上学历。
3.具备一定的财务知识;。
4.具备良好的思考及设计能力,能够基于用户需求,结合产品实际给出合理的解决方案;。
5.擅长抽象和归纳,能够从众多业务反馈中抽取核心的业务诉求,并和产品设计相结合;。
6.具备良好的沟通和协调能力,具备一定的项目管理能力,担任过项目经理角色优先;。
7.熟悉java,sql,vba,python等任何一门编程语言优先;。
8.能够承担压力;。