催款函(优秀15篇)
每一次总结都是对自己成长的一种认可和肯定。在写一篇完美的总结之前,我们首先要明确总结的目的,以及需要总结的内容。以下是一些关于正确理解和运用法律的范文,供大家参考学习。
催款函篇一
关于贵公司拖欠我方贷款事宜,本公司已经多次提醒贵公司及时偿还借款,贵公司虽然承诺还款但一直未履行承诺,鉴于贵公司的不诚信行为,本公司只好正式的通知贵公司,本公司将马上向贵公司采取严厉的追讨行动,这意味着本公司将采取一切可能的手段,包括但不限于委托专业的催收公司或律师进行催收。
我想这一结果是我们双方都不想看到的,因为这意味着贵公司不仅将支付全部的借款本金及利息,一旦启动法律程序,贵公司还需要负担律师费、诉讼费等费用,贵公司的社会声誉也会因贵公司的不诚信行为而降低,一旦留下不良的信用记录,本公司和其他信贷机构将会拒绝再给贵公司授信,这些势必会对贵公司的日常经营产生影响。
如贵公司不愿引起这些麻烦,请于12月30日之前一次性向本公司归还拖欠的本金、利息及罚息,截至12月20日,共计。如贵公司未按期支付,本公司将采取一切可能的手段进行追讨,这些方式包括但不限于向法院提起诉讼、向媒体、社会、征信机构公布贵公司不履行义务信息、向政府有关部门举报等。另外,经本公司审查,贵公司在向本公司提供的贷款申请资料中提供了虚假资料并进行了不实陈述,涉嫌骗取本公司贷款,已经涉嫌刑事犯罪,本公司正整理资料及贵公司的违法行为向公安部门举报,依法追究贵公司的相应刑事责任。
某某小贷公司。
xxx年12月22日。
催款函篇二
尊敬的________:
感谢您对我司的`支持,选择我司产品,与我司建立友好合作关系。
鉴于我们双方约定,我司在交付产品后____日内,您应付清货款,现付款期将至(或付款期已过),请您本着友好、诚信、互惠互利之原则尽快安排付款,我们认为如果我们曾在财会方面有什么错误的话,到此时为止我们也应该收到您的回音了。因此我们就只能认为我们的财会记录正确。
因此,请您收到此函件后____日内将上述逾期未付的货款汇付至我司账户(账户名:______。开户行:______。账号:__________)。否则,本公司将委托相关追收人员上门催收解决,并保留通过法律途径解决的权利。
______。
20____年__月__日。
催款函篇三
现就贵司拖欠我司__________________工程款一事向贵司致函如下:
____年____月____日,贵司与我司签订了《________工程施工合同》,双方约定,贵司应于____年____月____日支付我司工程预付款____________元,贵司也曾于____年____月____日支付了预付款,余款于____年____月____日之前付清。但从____年____月____日后,贵司便未再按约定支付分文,现累计已欠________元。明显已违约。
鉴于双方此前的合作关系较好,现特致函请贵司于____年____月____日前将所欠款项支付我司。如贵司仍不能按期支付,我司将按有关规定向贵司追索欠款利息,甚至采取相关法律措施,届时,贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。
_______工程股份有限公司。
____年____月____日。
催款函篇四
催款不是什么见不得人的事,也没有什么妙语,最有效的方式就是有话直说,千万别说对不起,或绕弯子。
是疏忽,还是对产品不满,是资金紧张,还是故意,应针对不同的情况采取不同的收帐策略。
千万别让客户互相推诿牵着鼻子走。
催款时受了气,再想办法出出气,甚至做出过激的行为,此法不可取。脸皮一旦撕破,客户可能就此赖下去,收款将会越来越难。
特别是针对客户“不供货就不再付款”的威胁;否则只会越陷越深。
时间拖得越久,就越难收回。国外专门负责收款的机构的研究表明,收款的难易程度取决于帐龄而不是帐款金额,2年以上的欠帐只有20%能够收回,而2年以内的欠帐80%能够收回。
经验证明,应该要求全额付款,虽说拿到一点总比一点没拿到好,却不如收回更多。
只要客户还在营业,他总得向供货商付款。如果你没有收到钱,那他肯定付给了别人。获得优先付款机会的供应商通常是与客户保持长期良好业务关系和个人关系的企业,因为谁都不愿意跟朋友闹翻脸。
我从实践中摸索出了对债务人(业务当事人、主管负责人、财务负责人)实行“三紧跟”的战略,即紧跟在办公室里,紧跟在吃饭上厕所的后面,紧跟在下班回家的途中虽说有些过份,不得已而为之啊!滴水石穿,绳锯木断,有时确也起到了“功夫不负有心人”的作用。
从道义上讲,欠别人的款,心有歉意,理应对债权人礼宾相待。但不少欠债单位,有的对你板着老脸,有的对你不屑一顾,有的甚至不让你进门!收债人此时就得屈尊就下,用兵之计,攻心为上,说尽人间好话暖语,赔上一个真诚的笑脸,对那“三种人”实施“情感投资”,精诚所至,为争金石所开。
清收欠款是一项长期艰苦的业务,讨债人要有一种坚韧不拔的毅力,哪怕别人无理地把你像打发乞丐一般,也须忍辱负重,坚守阵地。临阵逃脱,则会前功尽弃。看见了一丝曙光,决不放过机会,同时要学会诉苦,不能同情对方,相反要让对方同情。
总有一些骗子和不讲理的客户存心赖帐不还,与他们讲理无异于“对牛弹琴”,采取正常的收款方法往往难于奏效,而一些很不正规、甚至别出心裁的催账方式则有奇效。因此,当收款难度较大时,可以请那些有特殊收款能力和丰富收款经验的“专业收账人员”去收账。如果此法仍不能奏效,剩下的唯一选择就是直接走法律途径。
催款函篇五
先生/女士:
就您所持银行信用卡欠款事宜,本律师事务所依法接受银行信用卡中心(以下简称“卡中心”)委托,指派律师出具本律师函:
您所持有的银行信用卡(以下简称“卡”)(卡号:/身份证号:请添加相应掩码),截至年月日,已累计欠款达rmb/usd。经卡中心多次催告通知,至今仍未清偿。
根据您申领卡时签署的《银行信用卡领用合约》及相关法律法规规定,您的透支款项已超过期限。现本所受卡中心委托,特请您于本函送达之日起三天内到银行任意营业网点查询并偿还所欠全部款项(具体金额以还款当日银行所提供的数据为准,客服电话:00000000)。否则,本所将建议银行依次采取如下措施:
2、依法向人民法院提起民事诉讼,请求法院判令您清偿全部欠款及由此产生的律师费、诉讼费、财产保全费、执行费等款项;同时,向人民法院申请财产保全,请求法院依法查封、扣押、冻结您相应金额的个人财产(包括但不限于房产、车辆、存款、股票、债券等)。
3、如您的行为已涉嫌信用卡恶意透支,卡中心将向公安机关报案,依法追究您恶意透支行为的刑事责任。
为了避免诉讼给您造成的严重影响,请立即清偿银行信用卡欠款。
您的违约信息会记录在中国人民银行个人征信系统中,因此而产生的负面影响由您本人承担。
如您已清偿光大卡透支款项,请毋需理会本函。
银行信用卡中心提醒您:
1、您所清偿的款项请存入您本人信用卡欠款账户。
2、为防止诈骗,请不要把欠款存入第三方账户。
3、银行未授权任何人员上门收取现金。
特此函告。
律师事务所。
律师:
xx年x月x日。
催款函篇六
马____先生:
云南____律师事务所接受李__委托,依法指派本律师处理您与李____之间酒店租赁合同纠纷事宜。为避免给您造成不必要的损失和不良的'影响,今特向您致函如下:
据委托人向我们提供的材料来看,您于20____年____月____日与委托人签订一份客栈出租合同,并于合同内准确承诺了租金的支付数额、支付时间及支付方式,但是,截止20____年____月____日,您未按照合同之约支付租金,该行为已构成违约。您的违约行为已违反了我国的相关法律规定并侵害了委托人的合法财产权益。
鉴于此,我们郑重向您提出如下要求:
请您在接到本律师函之日起至20____年____月____日止,将所欠两年租金给付给委托人李____。
希望您能本着诚实信用的原则履行还款义务,否则我们将依授权提起诉讼,届时您不仅要如数偿还借款本金,对于借款的利息及违约金亦应由您来承担。请慎对之,以免讼累。
特此函告!
致函人:云南____律师事务所。
承办律师:____。
二〇____年____月____日。
催款函篇七
尊敬的______:
现就贵司支付我司工程进度款有关事宜致函如下:
______年____月____日贵我双方签订了《______项目施工承包合同补充协议》,由我司承建贵司______区______号厂房、______区______号厂房、______区______号厂房,合同价款为人民币______亿元整。
根据合同有关约定,发包人审核承包人提供的.工程款(进度款)申请通过后,且承包人开具正规建筑业发票,______天内付款。贵司于______年____月____日按工程暂定价格批复工程款人民币______元,(大写:______)但至今贵司仅支付我司人民币______元,即截至______年底贵司尚欠我司人民币______元未予支付(未包含______年已上报未审核的产值)。
为确保工程顺利完成,我司现根据合同通用条款赋予的权利催告贵司,在接到本函件后及时支付我司账户(户名:______;开户行:______;帐号:______)上述欠款,并尽快对我司上报实际产值人民币______元予以审核确认按照合同约定予以支付。此外,拖延支付工程款期间的工期相应顺延。否则,由于大额民工工资、材料款、分包款急待支付的压力,我司势必将被迫停工,届时,由此造成的全部损失只能由贵司承担,并且工期顺延。同时我司将保留追究贵司违约责任等权利。
______公司。
___年___月___日。
催款函篇八
(欠款公司名称):。
至年月日贵司欠我货款人民币元,已超过了给予贵司的付款期限.
我司郑重的要求贵司于年月日之前,将上述逾期未付货款汇入我司或以其它方式支付,否则我司将采取停止发货的措施.为避免影响贵司与我司的合作关系,请慎重考虑.谢谢!
特此警告!
公司。
催款函篇九
催款方在制作中应注意以下事项:
1、欠款方名称2、欠款事项3、欠款时间4、欠款原因5、欠款金额6、发票编号。
7、催款方的银行账号8、最后付款期限。
二、催款方的信息要明确方便欠款方还款,包括以下:
1、催款方的联系人2、联系电话3、联系地址。
三、催款的语气,根据催款性质不同,注意如下:
1、通知欠款方并告知付款时间将要到或已经到,让对方企业准时付款。此时是通知性质,催促语气不宜强烈。
2、欠款方未按时付款或已长时间拖延付款,收款方不仅是通知,更有严重警告的意思,催促语气比前者强烈,催款的内容、时间更为明确。
出于保持催款单位与欠款方的友好合作关系,催款函可以分阶段发出,如第一阶段予以提醒,第二阶段直接催款,第三阶段“最后通牒”。
四、尾部写明催款方的处理意见。
在催款函尾部可以增加欠款方经催款函提醒仍不付款,催款方可根据相关规定(如合同约定、银行规定)加收罚金,或是通过法律途径解决付款事宜。
综上,发送催款函的目的是向欠款方催收款项,在书写过程中,催收方必须对催款函上的各项内容给予明确,尤其是欠款时间、欠款金额、催款方的银行账号、最后付款期限等,方便欠款方还款,从而最大限度的保障催款方的合法利益。
催款函篇十
函件编号:
尊敬的______:
您于______年____月____日与我司签订一份《商品房买卖合同》,购买我司所开发的______房屋。按照合同约定,您应于______年____月____日前向我司支付______房款______元。但前述款项至今尚未支付。故特此致函,请于收到本函之日起______日内向我司账户(账户名:______;开户行:______;账号:______)支付上述款项及违约金(按合同约定计算至实际支付日)。
如果不能按时支付,我司将依据相关法律规定及合同约定行使相关权利。
顺颂商祺!
______房地产开发有限公司。
催款函篇十一
______科技有限责任公司:
现就贵司拖欠我公司欠款一事向贵司致函如下:
______年______月______日,贵司与公司签订了《________货款合同》,双方约定,贵司应于______年______月______日支付我公司货款______元,余款于______年______月______日之前付清。贵司也曾于______年______月______日支付了部分款项,但从______年______月______日后,贵公司便未再按约定支付,现累计已欠______元,依照合同已经属于违约行为。
鉴于双方此前的合作关系较为友好,或贵公司因为其它原因造成客观上未向我公司支付欠款,现特致函请贵司于______年______月______日前将所欠款项支付我公司。如贵公司仍不能按期支付,我司将按有关规定向贵司追索欠款利息,甚至采取相关法律措施。届时,贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。
______。
20____年__月__日。
催款函篇十二
________有限公司:
因贵公司拖欠货款一事,_______律师依法接受_______有限公司的委托,为其清收货款,现致函如下:
贵公司向_______有限公司订购________产品,________有限公司依照双方约定完全正确履行交货义务,贵公司理应在20____年8月15日前结清全部款项共计:203543元,但贵公司并未按约定履行付款义务,期间蓝欣玻璃有限公司多次催要货款,至今贵公司仍拖欠余款73543元以及所产生的利息9118.82元。
承办律师依法敦促贵公司见函后于20____年7月30日前履行还款义务,否则承办律师将根据的蓝欣玻璃有限公司委托通过司法途径追究贵公司的付款责任与违约责任。
诚望贵公司三思。
顺致商祺!
____律师事务所。
附:________有限公司联系电话。
承办律师:_______律师。
二o____年____月____日。
催款函篇十三
______(业主):
截止20____年4月6日,你已累计欠付本公司物业管理费等共计8700元。根据法律规定和前期物业管理合同约定,你应按月支付物业管理费,不应欠费。
你若在收到本函后未立即支付拖欠的物业管理费,应承担因此影响我司开展物业服务而引发的'全部责任,并且我方保留采取法律手段的一切权利。
真诚期望你全力支持我司开展物业服务的各项工作,通过积极及时全额支付物业管理费的方式为我司提供优质物业服务创造条件。对此,本公司表示由衷感谢,并承诺继续以优质高效的物业服务回报广大业主。
特此再次函告!
____________公司。
20____年__月__日。
催款函篇十四
xxx(对方公司名称):
贵公司自___年__月__日至___年__月__日止尚欠我公司货款共___元,根据贵我双方所签署的`合同(或约定),贵公司应在___年__月__日付清该款。现贵公司已逾期__天仍未支付,严重影响了我公司的资金周转和生产安排。请贵公司收到此通知书后__天内将上述逾期未付的货款汇付我公司帐户(户名:××××;开户行:××××;帐号:××××)。否则,本公司将循法律途径或委托相关追收人员上门催收解决,届时可能造成贵公司不良影响并将有损贵公司诚信形象。
故特此通知。
祝:
商祺!
xxxxxx公司。
__年__月__日。
1、标题和编号标题要简明,一般写作“催款通知单”、“催收、清理联系单”等字样。如果催收的是紧急款项,可在标题前加上“紧急”二字。标题下要注明编号,以便于查询和联系。
2、双方单位的名称和账号要正确地写上催款单位和前款单位的全称和账号。必要时候还应该写上催款单位的地址、电话以及经办人的姓名。如果是银行代为催款的,还必须写明双方开户银行的全称和账号。
3、崔收的内容应该具体、准确地写明双方发生往来原因、日期、发票号码、欠款的金额或货物的数量、金额,以及款、货拖欠的情况。
4、处理意见一般是再确定一个付款期限,希望对方从速交付。同时也可以把再次逾期将要采取的措施告诉对方,如停止贷款或收取逾期罚金等。
催款函篇十五
______先生:
这是我们第三次向您催收您欠我方的__元(大写)款项。这笔欠款是____年__月__日发往贵方的那批货物的款项。
我们认为如果我们曾在运输或财会方面有什么错误的话,到此时为止我们也应该收到您的.回音了。因此我们就只能认为运输情况良好,我们的财会记录正确。
那么您能否让您的会计寄给我们一张__元的支票来结算这张账单。为您回信方便。我们随函附寄上一个印有我们地址的信封。
____单位。
20____年__月__日。