2022年产品促销主管求职简历大全
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产品促销主管求职简历篇一
国籍:中国
目前所在地:广州
民族:汉族
户口所在地:广州
身材:150 cm50 kg
婚姻状况:未婚
年龄:23 岁
人才类型:普通求职
应聘职位:财务类:会计助理、出纳、文员、行政/人事类:文员、
工作年限:2职称:
求职类型:全职可到职日期:随时
月薪要求:1000--1500希望工作地区:广州
公司名称:广州市蓝科照明电器有限公司起止年月:2008-04 ~ 2008-12
公司性质:私营企业所属行业:电器,电子,通信设备
担任职务:文员
工作描述:贯彻执行国家有关财务制度,协助会计把好财务收支关,记账、做到日清月结;制表整理单据,资料录入;销售及接待工作。
离职原因:
公司名称:广州洛民塑料厂起止年月:2007-05 ~ 2008-03
公司性质:私营企业所属行业:物资供销
担任职务:文员
工作描述:制单;收发货,统计当天收发货的数量。做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作,做到帐帐相符。熟悉相应物资设备的品种、规格、型号及性能,填写分明。
离职原因:
公司名称:零食主义起止年月:2006-06 ~ 2007-04
公司性质:私营企业所属行业:饮食,旅游业,宾馆
担任职务:收银员
工作描述:负责收钱,摆货,销售产品 ;确保现金的安全;确保顾客所购的每一件商品均已收银,不得遗漏;及时拾零;商品存在的问题作好记录。
离职原因:
公司名称:元邦明月圆 / 绿箭公司起止年月:2006-03 ~ 2006-05
公司性质:私营企业所属行业:房地产,建筑,安装,装潢
担任职务:派单员
工作描述:派发传单
离职原因:
公司名称:肯德基-kfc起止年月:2005-10 ~ 2005-12
公司性质:中外合资所属行业:饮食,旅游业,宾馆
担任职务:前台
工作描述:在提供结账服务时不仅要快捷,而且必须准确.当顾客所购商品的金额已接近这次活动所需金额时,收银员应提醒顾客再选购一些商品就可以得到某种优惠或赠品等,这样可以使顾客获得某种意义上的满足并感受到被尊重。
离职原因:
公司名称:松下公司起止年月:2005-05 ~ 2005-07
公司性质:中外合资所属行业:物资供销
担任职务:促销员
工作描述:要了解和熟悉现有客户的需求动态,寻求新的目标市场,发展潜在客户,从事市场开拓工作。与现实的和潜在的客户保持联系,及时把企业的产品介绍给客户,同时注意了解他们的需求,沟通产销信息。通过与消费者和客户的直接接触,运用其推销艺术,分析解答客户的疑虑,最终达成交易。除了直接的销售业务,还需要提供种类服务,承担着“信息员”和“顾问”的双重角色。在为客户提供服务和信息的同时,也为企业收集相关的信息,进行市场调研。
离职原因:
毕业院校:暨南大学
最高学历:大专毕业日期:2009-01-01
所学专业一:会计所学专业二:
起始年月终止年月学校(机构)专业获得证书证书编号
2006-022006-03广州劳动培训中心收银员
外语:英语一般
国语水平:良好粤语水平:精通
熟练掌握办公自动化,工作认真负责,具有团队精神,善于与人沟通。
详细个人自传
本人待人真诚,学习努力、工作积极主动,能吃苦耐劳,责任心强,有强烈的敬业精神。头脑灵活,善于分析,会书写行政公文,能熟练地运用word、excel进行文字及表格处理,使用金碟财务软件。
通讯地址:广州市海珠区
联系电话:135xxxxxxxxx家庭电话:
手机:
qq号码:
电子邮件:
产品促销主管求职简历篇二
姓名: *** 性别: *
年龄: *** 身高: ***
学历: *** 工作年限: ***
联系方式:
居住区域: ***
户口所在地: ***
2010.2--2010.10 周 单片机发展有限公司
主要的工作为成本采购,与供应商对账,与代理公司的资金结算和对账,做分公司报表。开票、报税,银行往来账、费用的核算等
时间:2006--10月到2009--12月
公司:唯冠科技集团
唯冠是世界五大显示器制造商之一。并与世界级之大型贸易商及分销商紧密合作,通过庞大的全球销售渠道来分销自有品牌的产品。
- 自有品牌: proview, xerox**, mag**, emc (** = 受权品牌)
主要工作内容如下:
1.编制应收账款报表,与出货对账;与信用控管部门确认客户的信用额度,控制应收帐款余额,客户回款后及时冲账。
2.与业管和税务部门核对客户每次开出的应收账款的发票,(与进出口部门核对外销发票),并与相关部门进行工作的协调。
3.每月及时编制应收账款账龄分析表及销售分析表,配合催收超过账龄的应收账款。
4.每月与客户核对应收账款,确保及时回款。收帐过程中发现问题及时汇报,并与相关部门协调解决。
5.公司之间三角贸易部分对账,并编制三角贸易对账差异表,与总账核对.
6.与账务和仓库确认是否扣账事是否出货的情况,保证应收账款的及时收回.
7.核对供应商的付款申请及制订相关凭证。
8.负责应付款凭证的录入,核对和清理应付账目的全部账务。
9.负责签收和审核供应商提(文章转载自[个人简历网] http:// 请保留此标记)供的发票;审核每日应付账会计的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证,审核银行存款对账单和银行调节表,做到账单相符、账表相符、账账相符。
10.与银行对账,开出每月应支付给各供应商的支票和tt;
11.供应商往来对帐单的核对;每月中旬与供应商进行应付帐款及预付帐款的对帐;按时支付到期的应付帐款及定期与合同方账务核对
12.负责审核采购部提供的报价单和采购订单;根据商品采购入库情况及发票,处理采购进(退)凭证,业务系统中审核生成应付帐款明细帐;
13.编制月份应付款计划,并制定每月的现金流量表。
14.应付帐款帐龄分析;
15.有良好地沟通技巧,善于与公司外部(供应商)及公司内部相关部门的沟通;
时 间 2009年7月至今
学 校 深圳大学
专 业 金融学
学 历 本科
专业描述 从基础系统掌握金融、财会、经济学、管理学等专业知识,培养具有创新意识、创新能力和实际工作技能的、适应社会主义市场经济需要的金融、财务方面应用型、复合型的中高层管理专业人才。
时 间 2003年9月到2006年6月
学 校 湖南财经高等专科学校
专 业 财政学
学 历 大专
专业描述 主修财务会计专业。本专业培养具有会计核算、财务分析、报表编制和软件应用等方面的知识和技能,能够从事会计核算、财务管理工作操作技能的高级应用型财会人员。
因最近离职,想找一份兼职工作.有诚意者