最新企业内部财务总监职责范围(六篇)
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企业内部财务总监职责范围篇一
协助总经理制定公司发展战略,为公司的长远计划和战略提供预测性的财务数据分析和财务服务支持,并对战略决策中涉及财务方面的问题发表意见;
2、负责筹备公司上市工作 ;
3、建立健全适合本公司的财务管理、预算管理、成本管理、财务分析和财务授权体系,给各业务模块提供财务管理的支持和指导;
(1)按照 ipo 相关标准,主持制定各项财务规章制度和相关工作程序。
(2)根据公司中长期经营计划,组织编制年度综合财务计划、资金计划、财务管理工作计划和控制标准。
(3)负责制定公司年度、季度、月度财务计划。
(4)参与公司重要事项的分析和决策,为公司经营运作、业务发展等事项提供财务方面的分析和决策依据。
(5)负责建立财务运行效率、效果分析指标体系,定期提报分析报告、优化建议并跟进落实。
4、资金管理、调度、筹集工作:
(1)合同审批、付款审核等
(2)拟订或规划资金筹措和投资方案
企业内部财务总监职责范围篇二
1、参与公司发展战略,协助董事长、总经理做好公司发展规划并提出相关建议,对公司 上市财务规划和财务风险进行评估、规避;
2、对公司的财务制度、财务流程、财务相关数据报表等相关资料进行审验,对现有财务 制度流程进行体系化、优化、改善;
3、对财务部门进行管理,制定相关财务考核、评估、评价,根据能力合理分配工作内容;
4、负责公司财务管控,健全公司财务预算管理体系,根据公司年度经营目标,组织编制 年度、季度预算和资金总收支计划;
5、根据公司岗位配置人数合理分配部门]资金,进行人员配置预算、部门经费、活动经费 等审核、审批;
6、定期审核资金状况、出具财务数据报告及经营收入分析报告,上报至董 事长和总经理;
7、监督、平衡各部门财务预算执行情况,定期进行分析财务预算、成本核算,统一组织 公司年度决算;
8、负责公司财政及业务的策略,包括但不限于会计管理、财务计划、税务、审计、财物 管理、成本控制和投资、融资研究分析;
9、熟悉国家相关税收法规政策,开展税务筹划工作,组织办理公司税款缴纳、编报税务 报表、税务登记等日常工作安排;
企业内部财务总监职责范围篇三
1) 结合本事业部的经营实际,以总公司《授信管理制》为基本依据,参与确定和控制本事业部的授信规模
2) 负责审查核准接受授信客户的各项资质文件
3) 负责监测和控制客户往来账的各项数据
4) 参与审查核准本事业部业务人员的授信申请
5) 负责对客户的信用状况进行客观的数字化评估
6) 负责对客户的信用函告
7) 负责对本事业部业务人员的往来对账工作进行检查和监督
8) 负责对本事业部业务人员的授信工作进行数字化考评
9) 负责对本事业部发生的坏账损失进行责任认定
企业内部财务总监职责范围篇四
1、了解在当前销售策略下的市场状况;
2、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作,加强公司经济管理,提高经济效益。
3、参与制订公司年度总预算和季度预算调整,汇总、审核下级部门上报的月度预算,召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。
4、负责重要内审活动的组织与实施。
5、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况,及时向总经理和董事长汇报工作情况。
6、主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管工作的规章制度和工作程序,经批准后组织实施并监督检查落实情况。
7、组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度,保障公司合法经营,维护股东权益。
8、按规定审批从银行提现金的作业。
9、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表,会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。
10、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作,参与重大经济合同或协议的研究、审查,参与重要经济问题的分析和决策。
11、做好财务系统各项行政事务处理工作,提高工作效能,增强团队精神。
12、组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作。
13、组织做好保密工作。
14、代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。
企业内部财务总监职责范围篇五
职责
1、建立并完善符合企业实际情况的财务预算、核算体系和财务内控体系,进行有限的内部控制;
2、统筹制定年度资金管理计划及融资工作,承担资金管理、高效运用工作;
3、编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务利润分析表;
4、审核会计凭证,各项目收支报表及利润表,在考核要求内上报各项报表;
5、对公司税收进行整体筹划与管理,对各项税务风险进行总体把控,掌握税务最新动态;
6、定期召开财务人员会议,组织学习财务知识,解决财务核算中存在的问题,提高财务人员工作水平。
任职资格
1、大专及以上学历,企业管理、工商管理、财务管理等相关专业;
2、5年以上财务管理岗位工作经验,熟悉掌握企业成本管理体系和全面预算管理体系,高级职称或cpa;
3、出色的财务分析、融资和资金管理能力,精通公司内部财务核算和控制体系;
4、要求适应能力强,有亲和力,具备较强的责任感与敬业精神;
5、年龄在35-40岁之间,工作富有激情,乐于与公司共发展。
企业内部财务总监职责范围篇六
1、审核公司的重要财务报表和报告,与公司总经理共同对财务报表和报告的质量负责;
2、参与审定公司的财务管理规定及其他经济管理制度,监督检查公司财务运作和资金收支情况;
3、与公司总经理联合审批规定限额范围内的企业经营性、融资性、投资性、固定资产购建支出和汇往境外资金及担保贷款事项;
4、参与审定公司重大财务决策,包括审定公司财务预、决算方案,审定公司重大经营性、投资性、融资性的计划和合同以及资产重组和债务重组方案,参与拟订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
5、对董事会批准的公司重大经营计划、方案的执行情况进行监督;
6、依法检查公司财务会计活动及相关业务活动的合法性、真实性和有效性,及时发现和制止违反国家财经法律法规的行为和可能造成出资者重大损失的经营行为,并向董事会报告;
7、组织公司各项审计工作,包括对公司的内部审计和年度报表审计工作;
8、依法审定公司财务、会计、审计机构负责人的任免、晋升、调动、奖惩事项。