财务审核岗位职责描述 财务审核岗位职责和财务稽核岗位
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1、协助上级建立、健全会计核算制度及工作流程,并根据最新财经法规和公司发展定期修订;优化各环节工作关系和任务分配,确保流程有效运行。
2、协助上级制订工作计划;参与核算工作的检查、督导,确保工作顺利完成。
3、协助上级开展会计核算工作;负责编制公司年度、季度、月度财务报表;参与财务报告分析;为公司决策提供有效财务信息。
4、负责审核成本、费用等付款事项;参与各类成本、费用管控。
5、审核会计凭证,规范会计核算,降低税务风险;参与解决重大税务问题。
6、协助上级组织财务相关知识的学习,开发多方培训渠道。
7、参与维护税务、事务所、银行、统计等外部单位日常关系;配合相关工作,提交有利于公司发展的各类资料及管理报表。
8、积极完成上级交办的其他工作。
1、基本要求:
财务管理、会计相关专业本科及以上学历。8年以上工作经验,其中3年以上房地产会计核算管理工作经验。中级会计师及以上职称。
2、专业知识:
具有一定的财务、融资、投资、审计、税务的专业知识,了解房地产行业财税相关政策法规,熟悉具体会计准则。
3、专业技能:
熟悉会计核算操作流程,有较强的实际操作经验;擅长报表编制;了解房地产行业相关知识;熟练掌握office办公软件、熟练操作销售收款软件和金蝶财务软件等。
4、个人素质:
计划性及协调管理能力强,善于沟通,思路清晰,有良好的执行力和推动力,具有良好的职业道德,具备一定的组织能力。
a、原始凭证的审核:
1、审核原始凭证的真实性:包括日期是否真实、业务内容是否真实、数据是否真实。
2、审核原始凭证的完整性:原始凭证的内容是否齐全,包括:有无漏记项目、日期是否完整、大小写是否一致,有关签章是否齐全。
3、审核原始凭证的正确认:包括数字是否清晰、文字是否工整、书写是否规范、凭证联次是否正确、有无刮擦、涂改和挖补等。
b、记账凭证的审核:
1、审核记账凭证的合理性:包括会计科目与原始凭证返应的经济业务是否相符,有无串科目现象,金额计算是否准确。
2、检查所审核凭证是否有继号的现象,发现继号查清原因。
3、记账凭证要与原始单据的金额、单据张数、签字手续相符。
5、订正凭证后面要有订正原因说明,需主管签字。
6、除系统导出的固定资产折旧、盘点损耗、成本调差、销售成本、销售批发成本、结转损益外所有凭证都有附件。
7、在审核过程中,如果发现差错,应查明原因,指导制证人员更正错误,再行复核,不得自行修改在打印后的记账凭证上,同时通知及时通知记账人,只有经过审核无误的记账凭证,才能据以登记账簿。
8、凭证审核完毕后盖章确认,将审核完毕的记账凭证交还档案管理员,并做好交接手续。
根据合同审核合同登记表中的登记的合同编码、时间、费用项目、费用金额、所属课、是否提供增值税发票、固定返利及有条件返利、留底、费用收取方式、付款方式、联营扣点、周转天数、到货率及签字手续。
一、成本核算与分析
1.建账
2.财务核算
3.成本核算
1.持有会计从业资格证,高中及以上学历;
2.有一年左右工作经验;
3.工作认真细致,有上进心。
4残疾人优先
早上7点到晚上6点
3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
4、对已审核的原始凭证及时填制记帐;
5、准备、分析、核对税务相关问题;
6、审计合同、制作帐目表格。
7、审核公司代理所有企业的账务和税务。并监管凭证的装订。
1、财务、会计专业中专以上学历,持有会计证;
2、有财务会计工作经历者优先;
3、熟悉会计报表的处理,会计法规和税法,熟练使用财务软件;
4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。
2、资料类:定期到集团总部上交账务单据,并领取相关资料;
3、根据单位实际情况,处理单位账务、税务及社保等操作;
4、数据类:统计单位业绩、财报等相关数据,并按流程工具定期上报;
6、其他类:其他相关财务、行政工作,并完成现阶段集团总部安排的上市相关工作。
1、会计、财务等相关专业大专及以上学历,有会计从业资格证书;
2、了解国家财经政策和会计、税务法规;
3、熟练操作办公软件及会计报表的处理;
5、思维敏捷,工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。
1、负责公司的财务二级核算管理工作;
2、负责审核旅游团队成本,核对旅游团队的发票票据‘’
3、核对旅游团队成本和公司业务管理系统的数据,分析存在的问题,查明原因,及时解决。
4、核对旅游团队的发票票据,做好各项数据统计工作;
6、完成上级交办的其它事项。
2. 编制费用审核报表,做好票据整理归类保存工作;
4. 完成领导布置的其他工作。
1.本科及以上学历,财会类专业;
2.具备财务的基本知识,有良好的职业素质;
3.熟练操作财务软件,办公室工作软件,尤其是excel的操作;
4.能与同事和谐相处,有较强的沟通能力及执行力。
①检查所有住店帐户资料是否录入准确,包括;帐户类型、客源、国籍、房税结构、房价等。
②对当日预离客人未离店检查余额并延住。
③核查当日所有交易明细是否准确无误,依据《挂账日志》等。
④检查其他各营业点消费账单,包括消费项目、折扣及付款是否符合财务规范。如有内部消费,折扣,赠送,挂房帐、应收、待结帐等情况时,核对授权签字是否完整。并且不许出现遗留未结账单。
①登陆夜审操作员工号,进入夜审模块;
②按照夜审步骤顺序1-6步,依次点’开始执行’按钮:1夜审准备;
③ 2过房费,完成后弹出过房费报告,此报表不必打印;
④ 3夜审开始,按系统提示依次执行完成;
⑦退出夜审程序,重新进入夜审程序核对酒店日期与审计日期是否正确;
⑧ 6其他,其他过程中可打印夜审中所需报表,也可进入报表界面中选择报表文件夹“夜审打印报表”,找到夜审后需要打印的表,依次打印报表。
待事件终止后,重新启动计算机,启动系统,进入夜审步骤,继续点开始或用单步执行,如果修改酒店日期已经完毕,请不要再执行‘夜审开始步骤中的设置未到。
注:发生异常情况请与电脑房联系,严禁夜审全部结束后再次重复执行夜审步骤。
2、负责出纳的日常工作,银行办理、现金结算等业务;
4、负责每月工资发放及工资个人所得税的计算;
6、负责公司资质文件的年检、年报及变更流程;
7、负责编制月度//季度/年度会计报表等各类管理报表;
8、制定并完善财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;
10、上级交办的其他工作。
3、负责稽核酒店当日各营业每班的'收款报表;
4、负责稽核当日各种消费项目明细表;
5、抽查酒店是否存在矛盾房;
6、负责稽核各种签单、挂帐是否正确,手续是否齐全;
9、依据《财务日常操作审核表》检查账务冲减、交易作废、加收房费、取消结账、撤销开房、日租房等操作有风险的记录。
10、检查每日免费房与自用房情况,半日/全日加收,换房和升级情况,修改房价的操作。
11、每日把各类报表按日期、序号分类存放,月末装订成册;
12、记录接待及收银员工作中存在的问题,及时向财务经理汇报发现的问题,提出改进意见,进一步完善收银制度,防止作弊现象。
13、审核完成后,向酒店总账会计提供《收入传票》或从财务软件里生成酒店收入凭证。
14、比较精通管理系统的各项统计分析报表及报表取数原理,随时协助管理层从系统中提取需要的各类报表。例如:《营业状况分析》、《销售日分析》、《帐户类型分析》、《综合营业分析》、《营业收入报表》、《房类分析》、《协议公司业绩》、《分析月报》 。
2025年财务审核岗位职责描述 财务审核岗位职责和财务稽核岗位(8篇)
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