原料验收流程 物料验收入库标准操作规程(五篇)
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原料验收流程 物料验收入库标准操作规程篇一
为切实加强产品生产加工所使用的原料的质量安全管理,从产品生产加工过程的源头和前端严格把好产品质量安全关,制定本制度。
1、供销科长负责动态收集产品标准、所有原材料标准以及国家法律法规有效文本,及时提供给相关管理人员和生产人员,组织开展培训,充分掌握原料进货把关要求。
2、原料采购前,供销科长要编制采购计划,确定原料合格供方,查验供方的相关资质,不具备资质生产企业的原料不得纳入采购范围,采购订单要按照规定的程序报企业厂长审批后予以组织实施。
3、由供销科长向做首次交易的原料供方采购原料时,索取供货企业的相关证件(营业执照、生产许可证、经营许可证。属强制性认证范围的有效的强制性认证证书、产品标识上标注的相关质量标志、商标和专利的有效证明文件,以及法律法规规定的其他有效证明文件。
4、对来源渠道不清晰,提供不出上述有效证件的原料不得予以采购使用,对提供的证件与标注不符合的原料不得予以采购使用。
5、对长期购买的原料供方,要查验供货企业和生产加工企业主体资格合法性证件的有效期,合法性证件超过有效期的原料不得予以采购使用。
6、在购进原料时,按批次向供货单位或生产单位索取证明产品质量符合标准或规定,以及证明原料来源的票证,并保存复印件,作为质量安全管理档案予以妥善保管。
7、仓管员对原料实物验收检查时,发现产品来源渠道不明,所采购产品与采购计划产品不符或属假冒伪劣产品,原料不在有效的生产许可范围产品之列,产品检验不合格,实物运输过程中受到污染或损害,不得予以接收入库,并及时报告供销科长、厂长,由供销科长与供方取得联系沟通,予以调换或退还。
8、原料实物验收检查时,应详细做好验收检查记录,并纳入质量安全管理档案予以妥善保管。
原料验收流程 物料验收入库标准操作规程篇二
原料入库质检验收规程
一、原料质检验收领导小组:
二、原料验收结算程序:
1、原料到货后,由原料车间负责人通知质检小组成员到现场验货,参加质检小组的成员,必须有1名炉前主要负责人,1名原料车间负责人,1名化验员。
2、验质小组主要负责验收原料的粒度、外在水份、粉末、杂质、生烧、过烧等外在质量及抽取化验原料综合样。验收合格,方可卸车;再由小组成员议定折杂数量,在过磅单上扣杂签名后,结算单方可生效。
3、化验室做到原料一车一化验,每次取样分为两份,注清取样时间、车号。一份送总化质检,一份由用货单位保管,以备抽检。原料老户供货单位每周化验一次
4、化验结果报出后,由用货单位核算员将化验单附在磅单后,送交材料会计结算。
5、为确保炭材干料入炉,供应科必须备足可供使用十天以上的用料,原料车间负责循环上料。
6、原料验收标准:
7、炭材依质论价结算标准附后。
8、领导小组有权确定扣杂标准和数量,有权对不合格原料作出拒收决定,有权选择供货单位。
原料验收流程 物料验收入库标准操作规程篇三
云南恒利民炭业科技有限公司原料出入库
流程
原材料入库流程
1、原材料进库时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单或门卫签字的过磅单办理入库手续。
2、拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,对于未检验的材料设立检验周转区,未检验合格前坚决不能入库。
3、杜绝只见发票不见实物或一边办理入库一边办理出库的现象。
4、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在规定期限内通知采购部,由采购部负责沟通处理,对于过期(不同材料的处理周期,由采购和仓库确认)未处理的及时上报领导处理。
5、入库单的填写必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件等需要称重的材料收料单上还应注明单重和总重。
6、入库单上必须有仓库管理员及经手人签字,并且字迹清楚。如果此批次物料牵涉到发票,则当批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。
原材料出库流程
1、各类材料的发出,原则上采用先进先出的规则。
2、物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续,并做到限额领料。
3、车间领用的物料必须由车间主任、班组长或者其他指定人员统一领取,领料人员凭计划领料单或所需清单向仓库领料,领料人员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方领可发料。
4、仓管人员应开具出库单,经领料人签字,登记入卡、入帐。
5、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。
6、库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、或损坏等),应及时的用书面的形式向有关部门汇报,并跟踪处理结果。
原料验收流程 物料验收入库标准操作规程篇四
第一章 前言
不动产登记是《中华人民共和国物权法》确立的一项物权制度,是指经权利人或利害关系人申请,由国家专职部门将有关不动产物权及其变动事项记载于不动产登记簿的事实。
作为物权公示手段,不动产登记本质上为产生司法效果的事实行为而非登记机关的行政管理行为。
2015年2月15日,中央编办、财政部、住建部等八家不动产登记工作部际联席会议成员单位,在国土部就不动产统一登记工作推进事项展开集中办公,包括研讨不动产登记暂行条例实施细则。国务院总理李克强已签署国务院令:《不动产登记暂行条例》2015年 3月1日落地实施。
2015年8月上旬,国土资源部透露,目前我国不动产统一登记机构整合工作进展顺利,国家和省级层面已经整合到位,地级市层面略有滞后,完成的接近三分之一,今年年底之前将确保完成地方各级的机构整合工作。[ 不动产单元至少有三个特征:一是不动产单元是一个整体概念,地和房、地和林、海和构筑物等打包成一个单元,且单元编码唯一。为区别地(海)与其定着物,房屋等建筑物、构筑物编号字段与地(海)编号字段用标识符隔开,在宗地编号后设置森林、林木特别识别码;二是不动产单元是一个空间概念,土地权利可以在地上、地表和地下分别设立,相应土地权利的空间权属界面应该用标识码区别,以解决土地空间利用中,可能出现的地上建筑物依附的地权和地下建筑物依附的地权不一致的问题。三是不动产单元是一个动态概念,随着不动产物理形态的变化而发生变化,如土地、海域从无定着物到有定着物登记单元要改变,海域变为土地或者土地变为海域也会造成登记单元的改变。
不动产统一登记是一项重大的制度创新,迫切需要将信息化理念和方式贯穿制度实施全过程,融入到不动产登记工作规则、业务流程中,更好地发挥现代化信息平台的服务保障作用。对于不动产系统的操作,其中流程如下:依据不动产登记数据接入规范,围绕数据获取、封装、传输、接收这一主线,功能主要包括增量数据动态监测与获取、数据内容规则检查、数据文件封装、数据文件网络安全传输、不动产权证书或业务号统一编码、数据文件接收、数据接入全过程监控
等内容。其中“数据内容规则检查”是非常重要的环节,关系到整个系统的可靠性。
不动产登记数据库包括以下内容:
——空间数据。包括基础地理、地籍区、地籍子区、宗地图、宗海图、房屋分户平面图等空间数据。
——登记数据。包括权利、权利人、不动产单元信息以及其他描述性和补充性信息,完整地记录不动产单元的归属及其变化过程,为不动产单元历史追溯与行政审批、交易的有效监管提供依据。
不动产登记信息系统面向国土、住建、农业、林业、海洋等部门相关业务,提供信息实时互通共享。这样,数据质量检查(也就是入库质检系统)是全方面的功能,也是较难完成的内容。
所谓的“不动产入库质检”,就是:按照清理整合数据标准,对完成清理整合后形成的不动产登记单元数据进行一致性检查,确保数据库属性数据、图形数据、图像数据的准确关联和内容一致;对数据的完整性进行检查,确保清理整合后的数据能满足不动产统一登记的需求;对数据的唯一性进行检查,确保土地与房屋的唯一关联;对数据库的准确性进行检查,确保清理后数据的准确。
南京市测绘勘察院组织了测绘专业、计算机信息专业等相关人员5人,于2015年9月份开始调研、编程和测试,于2015年12月编写完成了《不动产登记入库质检系统》(以下简称本系统)。
本系统包含七大功能模块:(1)完整性检查;(2)逻辑一致性检查;(3)空间定位准确度检查;(4)附加属性正确性检查;(5)图示规范性检查;(6)数据的现势性检查;(7)图像图形相互拓扑性检查。
第二章 系统安装与调试运行
2.1 系统软硬件配置要求
2.2 系统运行环境
2.3 系统安装与运行
1、数据采集
采集相关土地、房屋登记数据、测绘数据、影像数据、地图数据等,为数据清理做好准备。
具体内容包括:①选择某一时点,对各单位现有业务系统数据库进行全库备份。②统计、整理现有存储设备中的各类档案图像数据。③搜集整理各个时期测绘机构提交的各类纸质、电子测绘成果数据(如测绘报告)。④准备gis基础图形数据。
2、数据抽取
在当前进行土地登记和房屋登记的管理工作中,由于各单位在建设业务系统时,所采用的业务系统不尽相同,使用的数据库管理系统也各有差异,从而导致当前各部门的数据在结构上具有一定的差异性,为了实现在线业务系统中的数据与即将建设完成的不动产统一登记系统的数据结构保持一致,需要参照不动产统一登记系统的数据结构进行标准化处理,而首先需要完成的工作就是从当前的在线业务系统中将数据抽取出来。
导出数据:从当前各部门的业务系统中将数据导出。
建立清理库:建立数据清理库,此中间库的数据结构与不动产统一登记系统的数据库在结构上和内容上保持一致,为进一步的数据预处理做准备。
抽取数据:根据不动产统一登记系统的数据结构和不动产登记内容要求,将从在线业务系统导出的数据中,抽取不动产登记所需的数据,并导人到中间库中。
3、数据预处理
在数据抽取完成后,按照事先制定的清理整合数据标准对清理库中非法、重复、遗漏、不一致的案例信息进行规范化、补漏、去重、一致化等预处理,对档案数据本身的准确性、完整性进行验证。保证每一宗土地和每一套房屋在数据库中的唯一性和真实性。同时,可根据需要,对宗地图形数据进行坐标转换和格式转换。
4、划宗组幢
(1)土地划宗
根据清理数据库中整合完成的土地登记信息,结合土地测绘数据,对土
地进行分宗,在划宗完成以后,为每一宗土地编制唯一的编号,在不动产统一登记系统中,通过管理每一宗土地,实现对土地附着物(如房屋、林地、海洋等)的管理。
(2)房屋组幢
房屋组幢是将清理库中的房屋数据按照一定规则组建为逻辑幢楼盘表。具体分为:①系统组幢。利用分词、分形技术,对业务系统数据库中的房屋信息进行技术处理,使之组建为统一的楼盘表。②人工组幢。对业务系统数据库中未建立楼盘的案例数据,根据测绘报告等信息手工组建楼盘表。
5、案例挂接
(1)房屋案例挂接
将清理库中的房屋登记数据按房屋对应关系关联到组建好的物理幢楼盘表上,建立准确的案例上下手关系。以清理完成的楼盘表为基础,对存在于数据库的登记数据按照登记的前后手顺序进行清理,建立起房屋与登记业务之间的唯一对应关系。
案例挂接工作内容包括两部分:即系统挂接和人工挂接。
系统挂接是将来源于不同数据库中的业务案例按照时间先后顺序利用系统工具挂接到相应的物理幢楼盘表上。
人工挂接是对于无法挂接到房屋楼盘表上的或房屋权属系统挂接错误的业务案例,由人工分析判断并将这些案例挂接到正确的物理幢楼盘表上。
(2)土地案例挂接
将清理库中的土地登记业务历史信息挂接到每一宗土地上,准确建立土地登记业务的上下手关系。进而实现通过查询每一宗土地即可查询到该宗土地的历史业务信息。
6、建立房地关联
通过房屋登记与土地登记中的权利人、坐落等元素,将组幢形成的房屋楼盘表与划宗后宗地图上的幢单元进行一一对应,建立土地与房屋的关联,实现房屋落地,最终建立以土地为基础的不动产登记单元。
原料验收流程 物料验收入库标准操作规程篇五
依据:根据2013年版《药品经营质量管理规范》的规定制定本操作规程。
5.1检查资料:验收员按照法定质量标准和合同规定的质量条款对随货票据和随货同行的品质合格证明文件对照实物进行检查。
5.1.1整件包装应有产品合格证。
5.1.2随货应有同批号的《检验报告书》。
5.1.3进口药品应随货有符合规定的并盖有供货单位原印章的《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》或注明“已抽样”字样的《进口药品通关单》复印件。
5.1.4检查核对随货通行单及印章与备案的是否一致。
5.2 数量点收:对购进药品的数量进行逐批点收,点清每个批号的数量。
5.3包装检查:首先应检查药品的内外包装,判断是否适合药品的性质和储运要求,有没有被污染或破碎损坏。其次检查包装(标签)上的标识、说明书内容是否符合规定。包装上的标识主要检查以下内容:
5.3.1药品包装或标签、说明书应符合标准要求,内容包括药品的通用名称、成份、规格、剂型、生产企业、注册商标;批准文号、产品批号、生产日期、有效期限、储存条件;适应症或功能主治、用法、用量、用药注意事项、禁忌症、不良反应等。
5.3.2外用药品、非处方药及特殊管理药品应按要求,在包装、标签或说明书上有规定的标识和警示说明。处方药的标签、说明书上也应有相应的警示语
5.3.3进口药品其包装、标签上应有符合规定的中文药品的名称、主要成份以及注册证号,并有中文说明书。
5.4外观检验:必须对入库药品和销后退回药品抽样进行外观质量的检验,以确认药品质量的合格。
5.4.1药品外观检查在待验区内进行,并在一个工作日内完成。需要冷藏的药品,要做到随到随验。
5.4.2根据验收抽样的规定,抽样检查应具代表性。
5.5对化学药品、中成药验收抽样方法:
5.5.1整件数量在2件及以下的应当全部抽样检查;整件数量在2件以上至50件以下的至少抽样检查3件;整件数量在50件以上的每增加50件,至少增加抽样检查1件,不足50件的按50件计。
5.5.2对抽取的整件药品应当开箱抽样检查。
5.5.3应当从每整件的上、中、下不同位置随机抽取3个最小包装进行检查,对存在封口不牢、标签污损、有明显重量差异或外观异常等情况的,至少再加一倍抽样数量进行检查。
5.5.4药品复原:对已抽样开箱的药品进行复原,并在整件药品外包装加盖“已验讫”印章,同时,验收员应在印章上签名。如抽取的样品不能复原,对该样品应及时报损。
5.6对验收合格的药品,库管员办理入库手续,做好验收记录。
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