商业计划书目录(7篇)
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时间:2023-04-10 00:00:00    小编:小胡职鉴

商业计划书目录(7篇)

小编:小胡职鉴

时间就如同白驹过隙般的流逝,我们的工作与生活又进入新的阶段,为了今后更好的发展,写一份计划,为接下来的学习做准备吧!怎样写计划才更能起到其作用呢?计划应该怎么制定呢?下面是小编带来的优秀计划范文,希望大家能够喜欢!

商业计划书目录篇一

年月日

目 录

第一章: 公司概况………………………………………………………..

第二章: 战略发展目标…………………………………………………

第三章: 技术与专利……………………………………………………..

第四章: 产品、生产、制造与设备………………………………………..

第五章: 行业、市场竞争性………………………………………………

第六章: 市场销售推广与服务…………………………………………..

第七章: 公司团队与管理………………………………………………..

第八章: 融资需求与使用………………………………………………..

第九章: 历年经营状况及分析…………………………………………..

第十章: 未来5年的财务预测…………………………………………...

第十一章: 项目的投资价值……………………………………………..

第十二章: 投资风险与控制……………………………………………..

第十三章: 推荐理由总结………………………………………………

第十四章: 投资保障退出方式…………………………………………..

目录(细节)

一、历史情况

二、现状简介

三、技术与产品

四、股本结构

五、管理队伍

六、历年财务

一、总体目标

二、发展战略步骤和未来5年的主要发展指标

三、公司发展思路

一、背景介绍

二、研发历史

三、成果及认证、专利

四、主要特点

五、经济(社会)价值及应用前景

六、继续研发及应用计划

一、系列产品介绍

二、生产制造过程、工艺

三、设备

四、(单位与总)成本、各项费用、售价、毛、净利润

五、未来研发产品规划

一、行业历史、现状、特点、发展预测

二、竞争形势分析、主要厂家简介

三、本项目/公司的竞争优势/劣势分析

一、市场定位、定价策略

二、销售渠道、网络、伙伴、拓展策略

三、短、中、长期的市场销售计划目标(含国内与国外)

四、产品服务支持

一、公司管理层人员的详细介绍

二、公司董事会、管理部门、分公司的组织架构图

三、公司管理、财务、销售、科技人员激励、员工制度

一、募集资金金额

二、募集资金使用计划

三、其他投资方或剩余资金缺口的解决途径

一、目前经营财务状况及分析

二、静态财务指标分析

三、动态财务指标分析

一、预测条件假设

二、预测5年的财务收益数据

三、分析与总结

风险、针对管理风险、融资风险、其它风险

人才风险、针对知识产权风险、针对融资风险

三、结论

一、投资增值/最低收益的保障措施

二、投资才权利

三、投资退出的途径

附件:公司近三年的资产负债表、损益表、现金流量表

商业计划书目录篇二

1.公司基本情况(公司名称、成立时间、注册面积、注册资本、主要股东、持股比例、主营业务、近三年销售收入、毛利、净利润、公司所在地、电话、传真、联系人)。)

2、主要管理人员(姓名、性别、年龄、籍贯、学历/学位、研究生院、政治面貌、从业年限、主要经历和经营业绩。)

3.产品/服务说明(产品/服务介绍、产品技术水平、产品的新颖性、先进性和独特性、产品的竞争优势。)

4.r&d(现有技术成果和技术水平、r&d团队的技术水平、竞争力和对外合作、r&d资金已经投入和未来的投资计划、r&d人员的激励机制,请参考业务计划摘要。)

5.行业及市场(行业历史及前景、市场规模及增长趋势、行业竞争对手及我公司竞争优势、未来三年市场销售预测。)

6.营销策略(在价格、促销、建立销售网络等方面采取的策略。,以及其可操作性和有效性,以及对销售人员的激励机制。)

7、产品制造(生产方式、生产设备、质量保证、成本控制。)

8.管理(机构设置、员工持股、劳动合同、知识产权管理、人事计划)。)

9.融资描述(资金需求、用途、使用计划、拟出售股份、投资者权利、退出方式。)

10.财务预测(未来3、5年的销售收入、利润、资产回报等业务计划汇总,参考工作计划。)

11.风险控制(项目实施中可能存在的风险及采取的控制措施。)

商业计划书目录篇三

1、

国家成功的经济改革,灵活的市场推动政策,使得国内的服装市场如火如荼。gdp、国民消费指数不断攀升,人们消费意识的不断增强,为服装行业展示了一个广阔的发展空间。

服装行业在中国自古以来就是一大行业,发展至今,随着政策的开放与经济的发展,中国现已成为全世界的服装加工基地与品牌发展的战略阵地。中国是服装消费大国,也是出口大国,我国的服装出口额占到整个纺织产品出口总额的2/3左右,世界上所有的品牌产品60%的生产和销售有与中国有关,而中国内地市场每年的消费额在1000亿左右,且有不断增长的需求,市场潜力巨大。这就为我们开展品牌经营提供了广阔的空间。

服装行业是一个生活消费品行业,同时也是高利润行业。因利益的驱动与市场的需要,在整个业态的设计、加工、市场推广、直营、加盟等不同环节,已经发展成相对完善且专业的群体。近十年来,拥有庞大生产和消费规模的中国服饰市场,企业的经营模式和管理水平有了很大的提升,更加重视品牌的经营。

拥有14多亿人口的中国在过去十年经济增长速度惊人。据国家统计局统计,2001年国内生产总值达95,933亿元人民币,比较上年增长7.3%。国内社会消费品整体销售额为37,595亿元人民币。有专家估计到2010年销售总额将达到10万 亿元人民币。国内服装销售市场十分庞大,据中华全国商业信息中心表示在2002年国内服装销售总量为5.7亿件,大型商场销售总量2.34亿件。随着经济高速发展和中国入世等利好因素,中国被视为现今世上最具发展潜力的消费市场之一。

4) 品牌运作能加强对资源的控制,提高企业的竞争力和利润率

6) 国家与服装品牌输出国欧盟的新一轮经济合作政策的启动

7) 欧盟轮值主席国意大利总理贝卢斯科尼10月30日与欧盟委员会主席普罗迪一起同中国领导人举行会晤,并达成经济合作共识,表示将出台相关政策鼓励国内中小企业与中国企业合作。从2003年11月1起,欧洲十二国旅游对中国全面开放。

充分利用双方的资源优势,强强联合,迅速占有市场资源。

1、xxx百货集团优势

1) xxx百货的品牌效应

2) 百货业运作的丰富经验,对百货业发展趋势的准确把握

3) 强大的销售渠道终端

4) 资金方面的支持和保障

2、xxx公司优势

2) 雄厚的资金后盾

3) 丰富的行业管理经验

4) 灵活的管理机制

1、 在2004年获得总销售收入1000万元。

3、建立科学管理体系及销售系统营运平台;

4、建立分工明确能协同作战的营销团队。

1、在二年内获得20%的税后年投资报酬率;

2、在2006年净利润达到 1000 万元;

1、公司定位

合资公司将是一家专门经营国内外知名品牌的专业运营公司。经营品类包括服装、服饰、鞋、箱包、化妆品、家居用品等。

2、市场定位

公司采用贸易,零售,批发等多种经营模式,最终形成多品牌,多品类,多渠道的市场销售网络。

3、品牌运作方式

1) 做品牌的经销商

2) 做品牌的代理

引进国外品牌, 全面负责产品的设计,采购,加工,市场和销售的工作, 向品牌公司支付一定比例的品牌使用费,可以考虑与设计公司和加工公司合作。取得品牌在中国的使用权, 需要有强有力的采购渠道和市场推广。

3) 共有国外品牌

与国外服装设计室(或品牌公司)合作,成立利益共同体,由国外设计室负责服装风格与产品设计,合资公司则以网络资源及销售开拓管理成为对品牌共有的基础。

4) 自有品牌

注册合资公司自有品牌, 自行负责品牌的全部运作,形成多种品牌、多种项目的规模效益。

四、销售渠道策略

总体运作策略:

二级代理商

特许加盟

充分利用加盟者的资金,辅助以品牌资源与管理。利用加盟者的资金来拓展自己的品牌市场,有利于企业的资金周转。这是一快速扩张品牌的最佳方法,可以尽快进行品牌点的建设。

网络抢占策略:

2.以一级城市开设自营地铺专卖店为主,二级城市以代理、加盟店为主;

4.重点营销区域:

c.三级市场所属省份或城市:陕西、甘肃、宁夏、河南、河北、贵州。

拓展目标:

1.山东、河南、湖北、西北、江苏、贵阳先以二级分销代理模式推进;

深圳为主。

五、公司发展1-3年发展规划

4、 多种品牌经营同时展开,网络扩张到除了王府井百货之外的国内各省较有影响的百货。

5、 品牌的经营开始拓展二级代理及特许加盟商;

6、 在设计,生产,销售和市场推广等方面筹备创建自有品牌。

六、项目公司的组织架构

1、基本组织架构

2、各岗位或部门的基本职责

经理:

对董事会负责,全面负责合资公司品牌的运作与日常事务的管理,制定企业中长期的战略,确认与落实中短期目标和计划。

副总经理:

对公司董事会、总经理负责,分管相关职能部门

品牌引进部

1) 品牌市场调研,信息收集和分析

2) 制定选择品牌的标准,筛选品牌

3) 实地考察品牌的市场情况, 拜访相应的公司

4) 确定合作方式和条件

5) 展开谈判,签订合同,为启动品牌运营做准备

市场部:

1) 广告和媒体

2) 公司品牌宣传策划,推广方案的制订

3) vi设计、品牌形象店效果图的制作

4) 市场活动用品,pop,赠品等

5) 培训

6) 市场信息收集和分析

零售部:

1) 市场的网络开拓

2) 掌握销售状况

3) 补货和调货

4) 拜访客户

5) 回收货款

6) 查访柜台

7) 导购管理

8) 销售数据分析

物流及信息部:

1) 到货管理

2) 发货管理

3) 保管管理

4) 运送管理

5) 盘点管理

6) 信息系统的建立和运用

财务部:

1) 融资,投资和资产管理

2) 日常管理:财务预算,现金,存货,应收账款管理,费用支出管理等

3) 制作资产负责表、损益表和资金变动表

人力资源部:

1) 日常管理

2) 招聘和解聘,升降职,调动岗位

3) 培训管理

4) 目标管理方案的制定

5) 结合目标管理,建立绩效评估考核体系、激励机制

建立及完善以上管理程序是开展业务和实现合资公司整体目标的基础。

3、预算管理体系

建立预算体系,以便于公司根据市场情况的变化,及时做出调整,保证公司预算的实现。

a.财务预算制度

b.销售预算制度

4、推行目标管理

a.使公司全体员工理解公司的总体目标

b.更好地明确每人的职责和细化目标,提高工作效率

c.帮助员工学习达成目标的方法和步骤

d.为人事考核和评估提供依据

七、财务计划

开发,投资与回报,资金使用计划及盈亏平衡预计

1、启动资金的分配比例

起始资金500万元人民币,后续视发展情况而追加

1) 50%用于:用于初期引进国外品牌

2) 20%用于:开办10家50平方米的王府井集团直属的百货专柜

3) 20%用于:人力资源

4) 10%用于:公司办公初期费用

2、开办费

公司注册费(按照500万元) 50,000

办公场所租金(1年) 200,000

办公设备及用品(电脑,传真机,复印机,桌椅等) 200,000

其他费用 10,000

合计 460,000

3、品牌经营的前6个月资金投入

按照进口贸易形式引进国际知名品牌,首次同时进入10家门店计算,假设货品资金在六个月后可滚动使用,(每次订货要提前6个月)

商场每月按时回款。

货品(首次铺货) 3,000,000

柜台装修 100,000×10 = 1,000,000

管理人员工资 5,000×10人×6月 = 300,000

差旅及日常交通费 200,000

合计 4,500,000

4、损益及盈亏平衡预计

方案a、以下预算按照3年只经营一个品牌,开10家自营的零售店计算:

损益表(预计)

截至品牌运营第1年年末 人民币元

产品销售收入(应销售原价的零售额) 10,000,000

减;销售活动让利 500,000

产品销售净额 9,500,000

减:百货店扣率(产品销售净额的28%) 2,660,000

减:产品进货成本(应销原价零售额的30%) 3,000,000

产品销售毛利 3,840,000

减:库存折价成本(应销原价零售额的5%) 500,000

减:销售费用: 导购工资 360,000

交通及差旅费 500,000

装修折旧费 500,000

管理费用:管理人员工资 600,000

办公设备折旧及办公用品费 200,000

市场推广费用 1,180,000

利润 0

损益表(预计)

截至品牌运营第2年年末 人民币元

产品销售收入(应销售原价的零售额) 15,000,000

减;销售活动让利 750,000

产品销售净额 14,250,000

减:百货店扣率(产品销售净额的28%) 3,990,000

减:产品进货成本(应销原价零售额的30%) 4,500,000

产品销售毛利 5,760,000

减:库存折价成本(应销原价零售额的5%) 500,000

减:销售费用: 导购工资 360,000

交通及差旅费 500,000

装修折旧及更新费 500,000

管理费用:管理人员工资 600,000

办公设备折旧及办公用品费 200,000

市场推广费用 1,500,000

利润 1,600,000

损益表(预计)

截至品牌运营第3年年末 人民币元

产品销售收入(应销售原价的零售额) 20,000,000

减;销售活动让利 1,000,000

产品销售净额 19,000,000

减:百货店扣率(产品销售净额的28%) 5,320,000

减:产品进货成本(应销原价零售额的30%) 6,000,000

产品销售毛利 7,680,000

减:库存折价成本(应销原价零售额的5%) 500,000

减:销售费用: 导购工资 400,000

交通及差旅费 500,000

装修折旧及更新费 500,000

管理费用:管理人员工资 800,000

办公设备折旧及办公用品费 200,000

市场推广费用 1,500,000

利润 3,280,000

汇总预测损益表 (单位:万元人民币)

年度 2004年 2005年 2006年

销售收入 1000 1500 2000

营业利润 0 160 328

方案b、快速发展方案,此方案需要追加投资约1000万元

以下预算按照:

第一年经营一个品牌,开10家自营的零售店计算

第二年经营两个品牌,共有2 0家自营的零售店,10家经销店计算

第三年经营四个品牌,共有5 0家自营的零售店,50家经销店计算

汇总预测损益表 (单位:万元人民币)

年度 2004年 2005年 2006年

销售收入 1000 2500 5000

营业利润 0 400 1000

七、资金需求计划

以四期为一需求计共336万。

一期时间:11月-12月(为期一个月)

项目 内容 费用 说明

合计:约29万

二期时间:2004年1月-2月(为期一个月)

项目 内容 费用 说明

人员配置 部分管理人员到位 3万 人工资

其他支出 1万 其他不可估费用

合计:约9万

三期时间:2004年2月-3月(为期一个月)

项目 内容 费用 说明

人员配置 相关管理人员到位 4万 人员工资

差旅支出 品牌开发人员出差费用 5万 国外国内出差费用

服装fob费用 成功代理一个品牌 200万 主要是服装卖断费用

合计:约210万

四期时间:2004年3月-4月(为期一个月)

项目 内容 费用 说明

人员配置 职能部门人员基本到位 4万 人员工资

合计:约88万

八、行动时间计划

第一年度运作第一个品牌,以进口贸易的形式引进一个国际知名的男装品牌。

拓市场初期以王府井百货零售网络为平台,再以此模式在国内各大城市、各大有影响力的百货店形式网络连结。

时间表:

2003.11~2003.12 组建品牌公司

筛选品牌,谈判合作,确定第一个经营的品牌

2004.01~2004.02 制定品牌运作第一年的年度计划

在货品,销售,市场,物流和人员等方面的准备

同时联络筹备下一个合作的品牌

九、附件:(待定)

1、《合资公司管理制度》

2、《合资公司业务流程》

商业计划书目录篇四

本店以诚为本,以爱为桥梁,愿从对方身上收获更多的朋友、知识和财富。我们的经营宗旨是:付出真情,获得更多信任。精诚团结,顾客至上。我们店属于b2c商业模式,是指商业机构对消费者的电子商务活动。

本店主要经营情侣用品,以首饰为主,针对年轻人网购的喜好。

亚洲最大的网上零售商圈淘宝,致力于打造全球首选的网上零售商圈,由阿里巴巴集团于xx年5月10日创立。淘宝目前的业务跨越c2c(个人对个人)和b2c(企业对个人)。

截至xx年第一季度,淘宝注册会员超过6200万,覆盖全国大部分网购人群;xx年一季度,淘宝交易额突破188亿;xx年营业额超过433亿。

第三方权威机构在进行的调查显示,淘宝占xx网购市场的70%以上,c2c占80%以上。

淘宝倡导诚实、活泼、高效的网上交易文化,坚持“宝不可淘,信不可弃。”(金庸)

淘宝在为淘宝会员打造更安全高效的网上交易平台的同时,也全心全意的营造和倡导轻松活泼的互助家庭氛围。每个在淘宝上交易的人不仅交易更快更高效,还能交到更多的朋友。

目前,淘宝已经成为广大互联网用户网上创业和结识商业朋友的首选。10月xx日,淘宝宣布未来五年为社会创造100万个就业机会,帮助更多网民在淘宝上找工作甚至创业。截至xx,淘宝已经为社会提供了20多万个直接就业岗位。

专家指出,如今,随着经济的发展和人民收入的增加,恋人们有了更多的经济能力来构建自己的爱情道路,互赠礼物和纪念品以及表达相思之情已经成为时尚,恋人们的消费市场潜力巨大。

网上购物已经成为一种新的时尚,并将吸引更多的年轻人。据了解,淘宝上十大畅销商品中,珠宝排名第七,消除了中间商层层降价,让线上产品更物有所值。

据有经验的商家介绍,在运营初期,知名度和客户群还是有限的。随着时间的积累,店铺积累了很多回头客,老客户带来了越来越多的新客户,店铺的销售情况也会越来越好。

商业计划书目录篇五

第一章 项目概述及商业模式设计

一、项目简况

二、商业模式设计:围绕直销行业专业多元化服务

三、核心竞争力(不可复制性)分析

四、业务模式及流程

第二章 产品及服务

一、预定服务目录

二、 产品定位及目标客户群

三、 产品平台的技术说明

四、 技术平台认证、许可及认证情况

第三章 市场营销及推广策略

一、互联网推广策略

二、 市场推广传播策略:商务拓展

三、活动策划推广

第四章 项目营运及业务支撑

一、营运策略

二、会员制及积分反馈策略

三、资源互换的营运捆绑销售策略

四、 餐饮预订网的业务营运支撑系统

五、 客户服务

商业计划书目录篇六

一、提要

二、公司简介及其前景的描述

三、管理层

四、融资的描述

五、风险因素

六、回报和退出

七、运营和预测分析

八、公司主盈利业务说明

企业文化:

公司使命:成就国家品牌荣誉。

公司的理念:荣誉,我们携手同行

公司的经营理念: 创新、风险分担和开拓市场

公司的目标:缔造国家形象品牌,提升国家品牌价值。

公司的核心价值观:以人为本,卓越创新,团队精神。缔造梦想中的荣誉之城!

公司的目标价值观。愿景:成为倍受尊重的世界著名国家品牌塑造企业前3名。

公司未来发展目标:进一步缔造国际品牌形象和推进文化产业健康发展。

公司的基本价值观:精益的客户服务,卓越的品牌创新。

公司的工作价值观:工作是愉快的,工作是有效率的,工作是有荣誉感的。

公司的工作作风:锐意创进,严谨活泼,求真务实。

公司精神:诚信务实,专业创新,合作协调。

公司品牌核心:创新与合作

一、提要

业务类型:打造国际形象,开展国家品牌文化产业项目。

业模式推向市场。新公司初期将开展以打造国家(形象)营销为主的一系列文化活动,在非市场和市场营销的整合战略基础上,建立专项系统的以特定客户为中心的服务文化传播模式,通过将品牌价值、用户价值、产品价值、产业价值的多元化整合形式,促进用户、企业、行业中的产业链条更充分地展现各方利益,运用国际形象品牌战略,近一步扩展企业间国际金融资本层面的交流平台,加强国际金融体系的全球努力。

产品/服务和竞争::公司开展打造国家品牌为主的文化活动,打造与中国建交的国家在全球部分国家进行的国家品牌文化互动项目及中国在建交国家的中国形象营销项目。在现有行业中,中国还没有公司提供此类专业服务。(英、美国有此类公司,而我们采取的是不同的市场定位,及相互间的合作,避免了直接竞争局势。)在未来两年内能够具备经营的文化公司可能性较小。即使出现了竞争者,公司也会用代表性开发的产品和核心竞争力的不竭动力,在特定的国家品牌领域上占据领先地位。

基本财务预测:

二、公司远景及其前景

1)远景。公司主营业务收入将首先通过传媒的影响力转化为广告主的广告投放,增加出版发行和印刷相关业务;同时打破以往传媒上市公司的单一盈利模式,并增加文化产业开发项目(能够产生很好预期收益的项目)的实业运营收益等业务,通过“资金驱动”的良性运转,不断创新和丰富盈利模式,具体主营业务收益包括五个方面:国家广告;国家形象品牌文化项目;互联网建设;文化产业项目。(相关具体操作最后阐述)

2)公司性质。公司为客户提供国家(国际形象)营销为主的文化活动和开发文化产业的优质服务的专业传媒公司。

3)公司经营理念。以联合促发展,以整合聚能力。由于国家形象的表现需要许多机构协同完成的性质,所以 在外部,公司采取通过联合来促进发展;内部,整合各种资源,形成内外结合的局势,这样通过渠道调整和优化来强化渠道的效率,把握住对渠道的控制权,同时大力推广公司品牌,通过文化活动项目中的诸多能力扩大公司品牌的传播渠道。公司战略。建立精准的营销基点平台,多点布局。

4)公司前景。

第三阶段:深化国家品牌项目,合资建设俱乐部场所。

第四阶段:略

第五阶段:略

5)独特性。公司在全世界的企业中会成功的外因是:中国经济正处于健康的快速发展的有利时期,为国家间相互理解与合作的强烈需求,及国际商务资本市场扩展需求提供了难得的战略机遇。然而在来自这样一个机遇背后的经营环境变化中,国家营销本身系统是先进的,却不能同市场需求、管理流程及营销服务体系相融合,无法发挥应有的作用。然而在公司所独有的智力结构、先进管理经验、较强产品创新开发能力以及优秀的人才团队基础上,以富有特色的品牌经营参与文化行业的竞争中,能够创造出高额利润,是投资者难得的投资机遇,并会使投资者从中得到相当高的回报率。

以下进一步阐述公司所具有的独特性:略

在项目定位方面:在非市场和市场营销及csr三者整合定制化效果营销基础上,通过创新国家品牌形象战略,开展系列公共外交文化产业活动, 打造国际形象,协助丰富与中国建交的国家作为全球品牌进行深入自身发展,提升国家品牌价值。

在管理团队:

1、公司有着健康的发展文化、科学用人文化和以客户为中心的服务文化;

2、建立起董事会、监视会经营管理层的定位、职责和工作程序;

3、建立健全独立、有效运作的平铺式内控体系;

4、建立起规范的投资者关系管理和信息通报机制,提高透明度,严格接受市场监督,并有信心在与国际资本市场企业交流中树立良好的信誉。

5、建立了经济增加值和资本回报率的激励约束机制。

在产品方面:

3、俱乐部是为资本市场提供经济机遇而建立。

在服务方面:

3、把营销战略、组织战略与公众政策统一结合,确使将企业与行政机构、企业与立法机构、企业与特殊利益集团,及企业与其所在的总的制度环境,相互作用至深于国家形象战略营销中,拓展企业在资本市场中遇到问题行之有效的解决途径。

4、以态度与职能经济的行为模式,为企业实现资本市场目标需求提供更多、更好、更全面的优质服务。

在运作过程:公司在运作过程中

1、增强功能支持力,确保客户和市场信息的完整性、准确性;

2、并以客户导向、流程科学、服务快捷为原则来推进核心管理系统建设,使其同业务流程和营销服务创新结合起来,建立起提高效率和业务创新能力的强大支持平台。

3、树立“以产品创新为中心”的理念,坚持产品质量最优化及更加优质服务作为全部工作重要出发点和归宿,并将贯彻落实到经营管理的各个方面、每个环节,内化为各级部门、每个员工的行为规范。

在融资方面:略

公司产品的价格 略

国际营销定价策略: 略

产品定价的目标:略

公司定价的原理: 略

公司产品将在公司成立的六个月后正式推出,其产品会使公司收益增加;

公司的产品适应于和中国建交的国家在相应国家进行的国家营销活动,当然在某些具体问题的实施过程中也会采取因地制宜的战略。

客户使用的目的主要是通过非营销活动和营销活动的结合,达到形象宣传及外事商务交流的需求,并获取间接的经济效益,以及限制利益集团行为的破坏性后果,和提高竞争对手的成本以达到改善公司营销态势和市场位势的最终目的。

潜在顾客名单 略

8)订单。略

9)行业或市场。略

公司的销售没有季节性,但需要提前在每年的年终前订立项目的施行计划。

10)竞争情况。

市场主要竞争对手:略

11)市场营销。

市场营销的战略:

12)生产。生产成本主要由:筹款成本7%、行政成本7%、管理成本7%(按照国际标准实行),除国内营销项目成本及国际营销所持有的风险成本(包括融资、通货膨胀、汇率风险及银行信用)、运输费、保险费、包装费、关税、报关、文件处理等费用成本组成。

目前公司的定单是每项产品都是在统一的战略营销下的“作坊式”的经营,生产过程中的安全情况问题存在于最初两年项目的保密程度,避免中国同行业的公司模仿制作质量低下的类似项目。当公司两年以后运营模式成熟时,将出现有利于公司革命性的生产过程。

13)生产特点。略

后略

12)生产。生产成本主要由:筹款成本7%、行政成本7%、管理成本7%(按照国际标准实行),除国内营销项目成本及国际营销所持有的风险成本(包括融资、通货膨胀、汇率风险及银行信用)、运输费、保险费、包装费、关税、报关、文件处理等费用成本组成。

目前公司的定单是每项产品都是在统一的战略营销下的“作坊式”的经营,生产过程中的安全情况问题存在于最初两年项目的保密程度,避免中国同行业的公司模仿制作质量低下的类似项目。当公司两年以后运营模式成熟时,将出现有利于公司革命性的生产过程。

14)生产特点。略

后略

商业计划书目录篇七

商业计划书是公司、企业或项目单位为了达到招商融资和其它发展目标,根据一定的格式和内容要求而编辑整理的一个向受众全面展示公司和项目目前状况、未来发展潜力的书面材料。下面本站编辑为你带来商业计划书目录,欢迎阅读,仅供参考。

年月日

目 录

第一章: 公司概况………………………………………………………..

第二章: 战略发展目标…………………………………………………

第三章: 技术与专利……………………………………………………..

第四章: 产品、生产、制造与设备………………………………………..

第五章: 行业、市场竞争性………………………………………………

第六章: 市场销售推广与服务…………………………………………..

第七章: 公司团队与管理………………………………………………..

第八章: 融资需求与使用………………………………………………..

第九章: 历年经营状况及分析…………………………………………..

第十章: 未来5年的财务预测…………………………………………...

第十一章: 项目的投资价值……………………………………………..

第十二章: 投资风险与控制……………………………………………..

第十三章: 推荐理由总结………………………………………………

第十四章: 投资保障退出方式…………………………………………..

目录(细节)

一、历史情况

二、现状简介

三、技术与产品

四、股本结构

五、管理队伍

六、历年财务

一、总体目标

二、发展战略步骤和未来5年的主要发展指标

三、公司发展思路

一、背景介绍

二、研发历史

三、成果及认证、专利

四、主要特点

五、经济(社会)价值及应用前景

六、继续研发及应用计划

一、系列产品介绍

二、生产制造过程、工艺

三、设备

四、(单位与总)成本、各项费用、售价、毛、净利润

五、未来研发产品规划

一、行业历史、现状、特点、发展预测

二、竞争形势分析、主要厂家简介

三、本项目/公司的竞争优势/劣势分析

一、市场定位、定价策略

二、销售渠道、网络、伙伴、拓展策略

三、短、中、长期的市场销售计划目标(含国内与国外)

四、产品服务支持

一、公司管理层人员的详细介绍

二、公司董事会、管理部门、分公司的组织架构图

三、公司管理、财务、销售、科技人员激励、员工制度

一、募集资金金额

二、募集资金使用计划

三、其他投资方或剩余资金缺口的解决途径

一、目前经营财务状况及分析

二、静态财务指标分析

三、动态财务指标分析

一、预测条件假设

二、预测5年的财务收益数据

三、分析与总结

风险、针对管理风险、融资风险、其它风险

人才风险、针对知识产权风险、针对融资风险

三、结论

一、投资增值/最低收益的保障措施

二、投资才权利

三、投资退出的途径

附件:公司近三年的资产负债表、损益表、现金流量表

目 录

第一章 项目概述及商业模式设计

一、项目简况

二、商业模式设计:围绕直销行业专业多元化服务

三、核心竞争力(不可复制性)分析

四、业务模式及流程

第二章 产品及服务

一、预定服务目录

二、 产品定位及目标客户群

三、 产品平台的`技术说明

四、 技术平台认证、许可及认证情况

第三章 市场营销及推广策略

一、互联网推广策略

二、 市场推广传播策略:商务拓展

三、活动策划推广

第四章 项目营运及业务支撑

一、营运策略

二、会员制及积分反馈策略

三、资源互换的营运捆绑销售策略

四、 餐饮预订网的业务营运支撑系统

五、 客户服务

一、公司简介

二、公司的宗旨和目标(市场目标和财务目标)

三、公司主要商业模式(产品或服务介绍)

四、市场概况

五、市场分析

1、市场规模

2、市场结构与划分

六、行业政策

七、竞争分析

八、市场营销

九、品牌策略和市场渗透

1.品牌经营定位基本理念

a.档次定位:

b.功能定位:

2.定位主要依据

a.有关档次

b.有关功能

3.经营理念

十、成本、定价和收入

十一、投资说明

1、资金需求说明(用量/期限)

2、资金使用计划及进度

3、投资形式(贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等)

4、资本结构

5、回报/偿还计划

6、资本原负债结构说明(每笔债务的时间/条件/抵押/利息等)

7、投资抵押(是否有抵押/抵押品价值及定价依据/定价凭证)

8、投资担保(是否有抵押/担保者财务报告)

9、纳投资后股权结构

10、股权成本

11、投资者介入公司管理之程度说明

12、报告(定期向投资者提供的报告和资金支出预算)

13、杂费支付(是否支付中介人手续费)

十二、投资报酬与退出

1、股票上市

2、股权转让

3、股权回购

4、股利

十三、风险分析

1、资源(原材料/供应商)风险

2、市场不确定性风险

3、研发风险

4、生产不确定性风险

5、成本控制风险

6、竞争风险

7、政策风险

8、财政风险(应收账款/坏账)

9、管理风险(含人事/人员流动/关键雇员依赖)

10、破产风险

十四、管理

1、公司组织结构

2、管理制度及劳动合同

3、人事计划(配备/招聘/培训/考核)

4、薪资、福利方案

5、股权分配和认股计划

十五、经营预测

十六、财务分析

1、财务分析说明

2、财务数据预测

3.财务指标分析

(1)反映财务盈利能力的指标

(2)反映项目清偿能力的指标

附录

一、附件

1.营业执照影印本

2.董事会名单及简历

3.主要经营团队名单及简历

4.专业术语说明

5.专利证书/生产许可证/鉴定证书等

6.注册商标

7.企业形象设计/宣传资料(标识设计、说明书、出版物、包装说明等)

8.简报及报道

9.场地租用证明

10.工艺流程图

11.产品市场成长预测图

二、附表

2.主要客户名单

3.主要供货商及经销商名单

4.主要设备清单

5.主场调查表

6.预估分析表

7.各种财务报表及财务预估表

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