财政局工作报告(实用8篇)
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财政局工作报告篇一
20xx年,全县财政系统以“17大”精神为指导,忠实践行“三个代表”重要思想,始终坚持党的路线、方针、政策,全面贯彻县委、县政府的工作部署和发展战略,紧紧围绕我县经济和社会发展目标,以科学发展观统领财政工作全局,充分发挥财政的宏观调控职能,与时俱进、开拓创新,求真务实、扎实工作,财政收入实现了跨越式发展,公开、科学、规范的分配机制明显形成,财政保障功能不断增强,财政支持经济发展和促进社会事业进步的效果更加显现,财政管理改革取得了突破性成就,财政监督职能不断强化,财政干部队伍建设和党风廉政建设迈出了坚实步伐。现将具体情况汇报如下:
(一)20xx年来,我们始终不渝地以经济建设为中心,强化宏观调控,财政经济发展实现了稳固增长。
截至今年8月30日,我县完成财政总收入39468万元,为年度预算40956万元的96.37%,较上年同期增加10533万元,增长36.40%,其中:累计完成地方一般预算收入26530万元,为年度预算26530万元的100%,较上年同期增加7695万元,增长40.85%;累计完成上划中央“两税”收入8225万元,为年度预算9806万元的83.88%,较上年同期增加1509万元,增长22.47%;累计完成上划中央所得税2297万元,为年度预算2xx1万元的108.28%,较上年同期增加656万元,增长39.95%;累计完成上划省级所得税459万元,为年度预算424万元的108.28%,较上年同期增加131万元,增长39.95%;累计完成上划省级增值税685万元,为年度预算816万元的83.91%,较上年同期增加xx5万元,增长22.39%;累计完成上划省级营业税1102万元,为年度预算1116万元的98.75%,较上年同期增加353万元,增长47.11%;累计完成上划省级资源税169万元,为年度预算141万元的119.34%,较上年同期增加63万元,增长60.13%。
地方一般预算支出累计完成147894万元,增支24549万元,增长19.9%。
以上成果,是全市经济稳定、快速、健康发展的结果,是各级征收部门共同努力的结果,同时也是财政部门放眼大局、充分发挥综合职能的结果。
1、促进全县经济持续快速健康发展有了新作为。20xx年1-8月期间,我们支持经济发展的思路越来越清,宏观调控举措越来越新,成效也越来越明显。
从观念上实现了转变:一是实现了支持方式的转变,由直接向企业注入资本金为主向实行贷款贴息,以引导银行贷款为主转变,由单纯的资本支持向提供融资信用担保服务转变;二是实现了支持对象的转变,由支持国有企业为主向支持各类经济组织转变,由支持传统产业和存量财源为主向培植优势产业和新增财源转变;三是实现了支持行业的转变,由国有工业为主向第三产业等领域辐射。
2019年,全县各征收部门围绕财政收入目标,依法加强收入征管,挖潜补缺,确保各项收入及时征收入库,实现了收入按任务进度完成、收入质量优良、收入总量持续稳步上升。全年税收收入实现29473万元,同比增收7010万元,增长31.21%,占财政总收入的65.78%。其次加强了对煤矿、石膏矿等资源性领域的税收统征力度,对邵阳南方水泥厂等一批规模企业进行重点扶植和服务,使其成为我县纳税的龙头企业。另外还推行了“房地产税收征管一体化”,取消了河砂砂石统征政策;重点发展了“生猪、油茶、烤烟”等领域的持续创税能力;改善了对微型企业及工商户等行业的税收征管方式,从而使各个行业的税收收入齐头并进,财税收入结构较为合理,有力拉动和保持了一般预算收入的持续稳定增长,基本实现了财税体制改革的预期目标。
2、发挥综合职能,不断推出强化收入监管的新举措。
一是强化对收入征管的组织协调。几年来,领导组切实加强对“一财两税”征收工作的领导和协调。通过召开会议等方式,集中协调解决收入过程中存在的问题,为完成收入目标提供了组织保证。
二是完善监督监控机制。针对我县实际情况,加大了重点领域和重点环节财政收入的查补堵漏力度,增强了政府对同级财政收入征管的主动性。
三是开展税源调查,全面掌握税收结构,为政府决策提供了翔实的参考依据。
四是建立非税收入目标考核机制,加大了考核和奖惩力度,欠征漏征现象明显减少。与此同时,各乡镇根据自身特点,出台了符合当地实际的财税征收奖励办法,有效调动了各乡镇强化税收征管,大力组织收入的积极性。
财政在保证政权运转、公教人员工资发放和法定支出稳定增长的基础上,社会保障、教育、卫生、基础设施建设等重点领域都得到了有力支持。
我们牢固树立以人为本、为民理财的思想,优化支出结构,支持重点向弱势群体倾斜,财政的社会保障能力空前增强。截至11月30日,共从县级财力中拨付“三农”专项经费56000万元,较去年同期同口径增长23.7%(下同);教育经费22924万元,增长54.51%;社会保障经费31602万元,增长13.84%;医疗卫生事业经费23900万元,增长55.29%;拨付县环境综合整治经费1663万元,道路交通专项经费3942万元。落实家电下乡和家电以旧换新补贴政策,截止11月底,用户购买下乡家电共48262件,已兑付补贴资金xx65万元,用户购买摩托车4853台,已兑付补贴资金600万元。同时,切实抓好汽车以旧换新财政资金补贴和及以旧换新到期后的政策持续工作,完善资金管理制度,从源头上、制度上堵塞了管理漏洞,防止了“骗补”行为的发生。
在我县民生工程取得较大跨越的同时,县城的建设也如火如荼地向前推进。截至11月30日,共从县级财力安排通乡通村项目经费300万元,省道s317公路建设300万元,邵塘207一级公路建设资金3000万元,水利规划设计经费200万元,基本医药改革400万元,人民医院搬迁400万元,工业发展资金和支持金融事业1000万元,未进财政反应的国土收入7000余万元投入新区开发。
(三)20xx年来,我们始终不渝地坚持解放思想,开拓创新,全面推动各项财政改革,财政的宏观调控职能得到了新拓展。我们紧紧围绕“规范财政资金分配、提高财政资金使用效果”这一主线,在预算编制和预算执行环节进行了深层次、全方位的改革创新,财政行为明显规范、财政资金使用效果明显提高、财政的履职能力明显增强。
一是推进部门预算改革。改变非税收入征收部门的项目经费保障方式,将非税收入征收部门的项目支出纳入部门预算管理,改变过去以收核拨的方式,完全实现收支脱钩。同时,积极推进部门预算公开,全县186家县直部门中,有36家按统一格式在县政府门户网或其部门网站上公开本部门2019年预算信息,其中有15家单位就其预算信息公开情况函告我局。
二是探索国库集中支付、公务卡等项目的改革。在总结7个单位纳入国库集中支付经验的基础上,组织相关人员先后到省内株洲、郴洲及外省7个市县考察学习,结合我县实际制定了切实可行方案,已上报县委县政府。
三是推进政府采购改革。引入竞争机制,促进政府采购代理活动的良性竞争;加强政府采购协议供货监督管理,采取措施降低采购成本;规范政府采购预算编制,提高政府采购执行力和约束力;推进政府采购信息化建设,提升监督管理水平;建立健全管理制度,促进政府采购工作健康发展。截至11月30日,共接采购计划xx840万元,实际采购金额11380万元,节约财政资金1460万元,节约率11.4%。
围绕经济发展大局和财政中心工作,我县财政监督和基础管理工作在维护财经秩序、严肃财经纪律、保障财政政策实施等方面发挥了积极的作用。一是财政监督机制不断完善、监督职能不断强化。
一是开展会计信息质量检查。从年初起,由我局牵头,会同县纪委监察局、县审计局、县国税局、县地税局等单位,在全县范围内组织开展了会计信息质量检查。对各县直属行政事业单位(含非税收入执收执罚单位)和涉及交通运输、公用事业、资源能源、医药卫生、房地产、建筑安装等行业企业2019年度的会计信息质量进行专项检查。
二是深入开展“小金库”专项治理工作。从4月份开始对全县14个行政事业单位、7个社会团体和7个国有控股企业共178个单位实行全面排查,重点查处交通下属公路管理所存在管理松懈,违规收取测取费18万元。
三是对社保、三农等专项资金进行检查。为确保财政资金安全有效使用,8月13日起,我局相继完成了惠农资金发放、水利项目资金实施、新型农村养老保险资金和农业综合开发资金等项目的专项检查。
一是大力开展财政法制宣传教育,不断提高干部职工法律素质。“四五”普法中,通过举办法制讲座、固定学法日、参加法制培训等形式,积极推进财政法制宣传教育活动。重要法律法规做到了全面学、深入学。宣传教育取得明显成效,干部职工的权利与义务对等、权力和责任统一的现代法制观念明显树立,权力与利益脱钩、权力与责任挂钩的现代行政意识显著增强,法律素质和依法行政、依法理财的能力极大提高。
二是坚持公开、透明的理财方式,政务公开工作迈出了坚实步伐。通过版报上墙、印发文件、会议部署、媒体宣传、电子显示屏公示等丰富多样的形式,力求使政务公开做到重点突出、兼顾全面,内容涉及到了财政管理、改革和队伍建设等各个方面。目前,我们已初步形成了全方位、多渠道、深层次、高效率的政务公开格局。
(六)20xx年来,我们始终不渝地坚持“两手抓,两手都要硬”的方针,创新管理机制,增强廉政意识,干部队伍建设不断取得新成效。
一是积极开展学习培训。今年以来,我局结合工作实际,鼓励干部职工参加各种形式的业务培训和学历教育。组织全局科级领导干部参加了省厅集体培训,组织17名中层骨干赴省财政学院参加了开展领导力提升培训,进一步提高了干部职工的综合素质。组织46名乡镇财政业务骨干到县计算机学校参加财政精细化管理培训。从机关办公经费中单独设立职称奖金,凡当年获得会计师职称的工作人员,学习和考试费用全部报销,年内报考会计师的同志有17人。
二是抓好廉政建设。以建党九十周年为契机,组织机关二支部党员赴井冈山、延安等革命圣地参观学习,进行革命传统教育;邀请县检察院的相关人员讲解如何依法办事,预防职业犯罪,提高财政干部办事能力,组织全局xx7人次观看了廉政教育辅导录像,出版廉政板报,编印了《邵阳县财政局廉政知识手册》,全局人手一册。
三是严格管理,有效督查。为确保各项工作落实到位,我局加大政务督查、督办力度,按季度部署任务并通报上一季度工作任务完成情况,狠抓工作落实,进一步增强了财政干部做好工作的自觉性、主动性。
今年来的成就和光辉历程,铭刻着广大财政干部团结奋进的跋涉足迹,我们要倍加珍惜;积累的经验是我们今后工作的宝贵财富,我们要永远记取。
实践证明,必须以科学发展观统领财政工作全局。科学发展观是做好各项工作的重要指导思想,我们近年来的工作能够取得一些成绩,重要的一条就是始终把科学发展观作为了行动指南。必须坚持求真务实,解放思想,与时俱进的思想路线。我们在许多管理和改革方面能够取得实效,关键的一条就是坚持从晋城的实际出发,不断创新工作思路,敢于闯别人没有走过的路。如果机械地照抄书本或照搬外地的经验和模式,是难以解决我县实际问题的。
实践证明,必须树立起胸怀大局、立意高远的全局意识。只有跳出就财政论财政的小圈子,站在全县经济社会发展全局的高度考虑财政问题、研究财政工作,才能提高财政管理的层次和水平,才能不断开创财政工作的新局面。
实践证明,必须把实现好、维护好、发展好人民群众的根本利益作为一切工作的出发点和落脚点,实现对上负责与对下负责相统一,财政事业才能获得最广泛的群众基础。
实践证明,必须紧紧抓住干部队伍建设这个龙头,不断推进工作作风建设和党风廉政建设,不断提高干部队伍的整体素质,我们的事业才能永葆纯洁,才能永葆昂扬的生机和活力。
过去成绩的取得,是各级党委、政府正确领导的结果,是相关部门和单位理解和配合的结果,是广大财政干部奋力拼搏的结果,更是经济社会良好发展环境推动的结果。辨证地看,我们工作中还存在许多不足,主要是:第一,我县财源结构相对单一的现状依然严峻。第二,财政收支矛盾依然突出。尽管财政收入大幅度增长,但仍难以满足经济社会发展和广大人民群众日益增长的物质文化生活需要。特别是在项目建设、企业改革与发展、建设社会主义新农村、维护社会稳定、提高人民群众生活水平等方面,任务非常艰巨。第三,工作作风不尽扎实,浮在上面多,深入下去少,衙门习气在少数人身上仍有不同程度的表现。第四,在推进财政改革进程中,由于受到利益调整的影响,加之我们宣传力度不够等原因,阻力仍然较大。第五,财政支出管理和资金运作程序还有待进一步探索创新。对这些问题,我们将认真研究,切实加以解决。
财政局工作报告篇二
财政局牢固树立抓意识形态工作,着力抓好资金投入、理论武装、舆论引导、文明创建等工作重点,财政系统意识形态工作效果明显,财政职能作用有效发挥。
一是提高政治站位,层层压实责任。局党组始终坚持党管宣传、党管意识形态工作的原则,压紧压实局党组主体责任、党组书记第一责任、分管领导直接责任、班子成员“一岗双责”。把意识形态工作情况和网络意识形态工作纳入党建工作责任制,列为年终目标责任考核和干部业绩考评考核的重要内容。党组定期召开专题会议,听取意识形态工作汇报,分析研判局机关意识形态领域工作形势,有针对性研究解决问题,旗帜鲜明抓好意识形态工作。
二是强化教育,抓好思想引领。将意识形态工作内容列入年度党组理论中心组学习计划,利用局党组中心组集中学习、机关集中学习日、党支部“三会一课”“党员主题活动日”等形式,深入学习贯彻党的十九大精神、十九届五中全会和省委九届十一次全会精神及***总书记关于意识形态工作的重要论述,及时传达和学省、市、县关于意识形态工作的有关精神和要求,加强对全局干部职工网络安全意识的培训,严禁在手机短信、qq、微信微博等移动媒体发布反动消极和负能量的言论和低级庸俗的内容,鼓励发布和转载财政工作正面信息。充分运用内外网络和学习强国学习的平台,丰富学习载体,拓宽学习视野。
三是加大对宣传思想文化领域经费投入。我局在财力非常困难的情况下对意识形态领域重点投入,2020年累计投入万元。
项目万元。
(2)融媒体投入:万元。其中:融媒体建设中心万元;发票摇奖活动万元;采购项目万元。
一是理论学习坚持不够。存在以干代学,以忙挤学现象,不能持之以恒,理论联系实践有差距。
二是缺乏深入调查研究的精神,满足于一知半解,对一些难点问题解决办法不多,缺乏解决实际问题的力度。
三是应用网络新媒体积极正面引导的意识和本领有待进一步提高。
一是加强对意识形态引导工作。围绕县委县政府的中心任务,谋划好局党组2021年度新目标,突出抓好抓实理论上的学习,进一步组织好意识形态理论学习,加强业务培训指导工作,从理论学习中提升做好意识形态工作的能力。
二是加强财政部门的思想建设。继续推进学习教育常态化制度化工作,切实发挥好党组的责任制的落实作用,充分利用好理论中心组集中学习、专题研究会等机会,进一步加强意识形态在思想建设作风建设中的地位,切实做好财政部门的经常性思想政治工作,保障有健康的思想投入财政管理和服务工作。
三是加大投入强保障。加大对宣传思想文化建设的投入,保障学习教育、舆论引导、文化事业、对外宣传、精神文明和阵地建设等意识形态工作经费充足。
财政局工作报告篇三
在广安市第五届人民代表大会第一次会议上的讲话。
广安市财政局。
各位代表:
受市政府委托,现将广安市预算执行情况和2017年预算草案提请市五届人大一次会议审查,并请市政协委员提出意见。
一、20预算执行情况。
2016年,在市委的正确领导下,在市人大、市政协的监督支持下,全市各级各部门全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和总书记系列重要讲话精神,按照市委四届十次全会的部署,牢固树立“五大发展理念”,保持专注发展定力,认真实施积极财政政策,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,全市经济持续健康发展。在此基础上,财政改革全面深化,财政管理不断加强,财政运行总体平稳。
(一)一般公共预算执行情况。
一是收入持续较快增长。市四届人大七次会议审议通过的全市地方一般公共预算收入为623685万元,各级人大常委会通过的调整预算为630127万元。2016年全市地方一般公共预算收入完成630127万元,同口径增长(实行营改增后税收分享比例发生变化,政府住房基金等五项政府性基金转列一般公共预算,相应调整20一般公共预算收入基数,下同)15.5%。其中,税收收入完成382395万元,非税收入完成247732万元。
市四届人大七次会议审查批准的市本级一般公共预算收入为152855万元,市四届人大常委会第四十一次会议批准的调整预算为150047万元。2016年市本级一般公共预算收入完成150047万元,增长10.9%。其中,税收收入完成94121万元,非税收入完成55926万元。
二是支出规模持续扩大。市四届人大七次会议审议通过的全市一般公共预算支出为1649223万元,各级人大常委会通过的调整预算为2347546万元。2016年全市一般公共预算支出实现2347546万元,增长5.5%。
市四届人大七次会议审查批准的市本级一般公共预算支出为254967万元,市四届人大常委会第四十一次会议批准的调整预算为323942万元。2016年市本级一般公共预算支出实现323942万元,增长1.7%。
三是收支预算实现平衡。全市地方一般公共预算收入630127万元,加返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入1640550万元,债务(转贷)收入29300万元、上年结转17794万元、调入预算稳定调节基金31149万元、调入资金8588万元,可供安排的收入总量为2357508万元。收入总量减当年支出2347546万元、上解支出1807万元,全市结转结余资金8155万元。其中,结余资金2800万元,按预算法规定全部用于补充预算稳定调节基金;结转资金5355万元,因项目跨年实施2017年继续使用。
市本级一般公共预算收入150047万元,加返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入162217万元,上年结转15730万元、调入预算稳定调节基金15638万元、调入资金1220万元,可供安排的收入总量为344852万元。收入总量减当年支出323942万元、上解支出817万元、补助下级支出16093万元后,市本级结转结余资金4000万元。其中,结转资金4000万元,因项目跨年实施2017年继续使用。
2016年全市和市本级均实现了收支平衡。
(二)政府性基金预算执行情况。
市四届人大七次会议审议通过的全市政府性基金预算收入为452556万元、支出为465450万元,各级人大常委会通过的调整预算收入为629688万元、支出为872560万元。2016年全市政府性基金预算收入完成629688万元,比上年增加109940万元,增长21.2%。政府性基金预算收入加上级补助、上年结转、新增专项债券等收入242872万元后,可供安排的收入总量为872560万元。全市政府性基金预算支出实现872560万元,增加260553万元,增长42.6%。
市四届人大七次会议审查批准的市本级政府性基金预算收入为179660万元、支出为191363万元,市四届人大常委会第四十一次会议批准的调整预算收入为180560万元、支出为255326万元。2016年市本级政府性基金预算收入完成180560万元,增长38%。政府性基金预算收入加上级补助、上年结转、新增债券等86394万元,减补助区市县11628万元后,可供安排的收入总量为255326万元。市本级政府性基金预算支出实现255326万元,增长73.8%。
(三)国有资本经营预算执行情况。
市四届人大七次会议审议通过的全市国有资本经营预算收入为6077万元、支出为4780万元。2016年全市国有资本经营预算收入完成6077万元,支出实现4780万元,其余1297万元按规定调入一般公共预算统筹使用。
市四届人大七次会议审查批准的市本级国有资本经营预算收入为5640万元、支出为4420万元。2016年市本级国有资本经营预算收入完成5640万元,支出实现4420万元,主要用于企业债券还本付息、公交惠民补贴等,其余1220万元按规定调入一般公共预算统筹使用。
(四)社会保险基金预算执行情况。
市四届人大七次会议审议通过全市社会保险基金预算收入为450320万元、支出为405531万元。2016年全市社会保险基金预算收入完成449598万元,为预算的99.8%;加上年结余336160万元,可供安排的收入总量为785758万元。全市社会保险基金预算支出实现400364万元,为预算的98.7%。收入总量减当年支出,全市社会保险基金滚存结余385394万元。
市四届人大七次会议审查批准的市本级社会保险基金预算收入为187981万元、支出为167724万元。2016年市本级社会保险基金预算收入完成187912万元,为预算的99.9%;加上年结余207957万元,可供安排的收入总量为395869万元。市本级社会保险基金预算支出实现161669万元,为预算的96.4%,主要用于按时足额兑现各项社会保险待遇,提高城乡居民养老保险基础养老金以及医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险待遇。收入总量减当年支出,市本级社会保险基金滚存结余234200万元。
(五)全市一般公共预算重点支出情况。
农林水支出386618万元。其中:投入21200万元,推进小农水、现代农业生产发展等农业基础设施建设;投入5365万元,支持农业技术推广、农民专业合作社等农业服务体系建设;投入8700万元,加快建设幸福美丽新村;筹集10800万元组建扶贫小额信用贷款分险基金,破解贫困户资金瓶颈;设立6500万元贫困群众住房建设贷款分险基金,帮助贫困群众易地搬迁;整合筹集24000万元,以村为单位组建产业扶持基金,覆盖全市820个贫困村;投入14526万元,实施高标准农田建设等农业综合开发项目28个;投入13700万元,在全市2751个行政村开展农村公共服务运行维护;投入20492万元,用于农村公益事业“一事一议”财政奖补。
教育支出470278万元。其中:投入5245万元,推动实施学前教育三年行动规划,支持学前教育发展;投入34209万元,巩固城乡义务教育“三免一补”成果;投入15140万元,实施农村义务教育学生“营养改善计划”;投入18978万元,支持农村义务教育薄弱学校改造;投入8558万元,支持农村学校教师周转宿舍建设;投入9343万元,实施教育助学工程;投入2293万元,落实中职免学费政策。
科学技术支出7294万元。其中:投入1800万元,支持创新服务体系建设;投入830万元,支持创新驱动发展;投入810万元,支持实施科技成果转化;安排科技类专项资金580万元,支持企业研发平台建设、科技成果鉴定和配套奖励等。
文化体育与传媒支出34689万元。其中:投入7941万元,用于基层公共文化建设;投入4426万元,用于博物馆、文化馆、图书馆免费开放;投入1453万元,加快体育场馆建设,支持开展群众体育和竞技体育;投入5096万元,支持开展群众性文化活动。
社会保障和就业支出299268万元。其中:投入58600万元,补充城乡居民基本养老保险基金,扩大城乡养老保险体系覆盖范围,提高保障水平;投入40800万元,落实最低生活保障、特困人员供养、临时救助、流浪乞讨人员救助等政策;投入21600万元,全面兑现复退军人生活补助等优抚政策;投入12100万元,支持大学生自主创业和农村劳动力转移就业;投入4856万元,用于新(改扩)建养老床位以及日间照料中心建设;投入4185万元,支持残疾人就业、扶贫、康复等。
医疗卫生与计划生育支出355619万元。其中:投入155300万元,落实城乡居民医疗保险政府补贴提标政策;投入13200万元,保障城乡居民免费享受12项基本公共卫生服务;投入10300万元,用于计划生育奖励扶助、特别扶助、免费孕检等;投入城乡医疗救助资金6323万元,切实减轻困难群众医疗负担;投入5466万元,支持乡镇卫生院等基层医疗卫生机构建设;投入3879万元,推进全市城市公立医院实施以取消药品加成为主的综合改革;投入1688万元,用于疾病预防控制、重大传染病防治、农村孕产妇住院分娩补助等;投入767万元,用于加强食品药品安全监管。
节能环保支出39591万元。其中:投入14497万元,用于大气、水体、固体废弃物与化学品污染防治;投入1323万元,用于天然林保护;投入6466万元,用于退耕还林等,促进生态保护和生态修复;投入924万元,用于治污减排;投入11261万元,用于兑现关闭煤矿奖补资金,加快淘汰落后产能。
城乡社区支出52896万元。其中:投入8897万元,用于城市基础设施建设;投入16215万元,用于城乡环境卫生整治等;投入9853万元,用于小城镇建设;投入6721万元,用于城乡公共设施建设。
交通运输支出131797万元。其中:投入9519万元,用于公路建设及养护;投入16346万元,用于农村公路改建和护栏建设;投入25915万元,用于国省干线公路及重大桥梁建设。
住房保障支出99733万元。其中:投入67343万元,用于棚户区改造、农村危房改造、公租房等保障性安居工程建设。
资源勘探信息等支出30738万元。其中:投入4890万元,用于落实扶持中小企业发展政策;投入5078万元,用于支持制造业等实体经济发展;投入4779万元,用于促进安全生产。
(六)市本级预算稳定调节基金和总预备费使用情况。
市本级预算稳定调节基金年初余额24965万元,年度预算执行过程中动用15638万元,主要用于:市本级机关事业单位人员工资(津贴)调整、清退市本级原机关事业单位养老保险试点个人账户资金、住房公积金财政配套等方面。预算稳定调节基金年末余额为9327万元。
市本级一般公共预算安排的5000万元总预备费主要用于:支持脱贫攻坚、贫困人口免费健康体检、村级公益事业“一事一议”财政配套,以及实施新建(改扩建)农村敬老院、救助重性精神病患者、义务教育免费教科书、新建村级卫生室等民生工程。
上述全市和市本级预算执行及平衡情况均根据1-11月执行情况进行预计,年度执行完毕与省财政办理结算后将会有一些变化,届时再向市人大常委会报告。
(七)执行人大决议及预决算审查意见的情况。
2016年,市政府全面贯彻市委的各项决策部署,认真执行人大及其常委会作出的决议、决定,严格按照人大批准的预算方案组织收入、安排支出,年度预算执行情况符合市人代会预算决议精神。针对市人大提出的关于强化预算执行刚性、提高收入质量和支出绩效等具体建议,积极采纳并逐一回应。主动向人大报告财政工作,及时报送规范性文件和上级转移支付情况,市财政补助区市县的资金文件一并抄送市人大,为人大监督创造条件。配合市人大对政府性基金收支预算管理等课题进行调研,积极采纳人大建议意见,扎实推进各项财政改革,取得了明显成效。同时,密切与人大代表的沟通联系,认真办理有关财政事项的人大代表建议5件、政协委员提案10件,反馈满意率达100%。
一是开源节流、增收促支,财政保障能力显著增强。坚持依法征收、应收尽收的原则,加强税收和非税收入征管,全市地方一般公共预算收入迈上60亿元台阶。综合运用各项财税政策,通过发展经济涵养税源,促进财政增收。积极争取上级政策、项目、资金支持,全市争取上级财政补助资金164亿元,缓解了收支矛盾。加强资金统筹,通过盘活存量、用好增量、优化结构,切实保障养老保险改革、脱贫攻坚、重大项目建设、产业发展等方面的支出需求,全市一般公共预算支出突破230亿元。严格落实中央八项规定,有效控制“三公”经费及其他一般性支出。加强预算执行管理,建立稳增长统计报告制度,动态跟踪资金下达使用情况,发挥财政资金促进经济增长和提质增效的作用。
二是转变方式、引导市场,稳增长各项举措有力有效。围绕推进供给侧结构性改革,认真实施积极财政政策,持续加大交通、水利等重大基础设施和社会事业、民生项目投入,发挥了政府投资对经济的拉动作用。全面落实“营改增”、资源税从价计征、小微企业税收优惠等各项结构性减税政策,扩大18项行政事业性收费免征范围,减轻企业负担超过11亿元。精准扶持产业发展,市财政安排工业、农业、商贸、金融、旅游、文化等九大类专项资金1.5亿元,支持产业转型升级。完善财政金融互动机制,实行市级财政性资金存款银行间调存制度,设立企业贷款风险补偿专项资金1000万元,鼓励金融机构加大对中小微企业的信贷支持;安排专项资金,为企业提供应急转贷服务;支持建立市战略性新兴产业发展基金和创业投资基金,扶持壮大金正担保公司,成立农业信贷担保公司,切实缓解实体经济融资难题。推进新型城镇化建设,全市通过土地出让金、城市基础设施配套费、地方政府债券等安排新型城镇建设支出23.3亿元,通过ppp、直接融资、企业债券等方式投入新型城镇化建设50.3亿元。市财政在自身财力有限的情况下,打紧开支,安排区市县转移支付补助2.3亿元,通过项目配套、以奖代补等方式支持县域经济发展。
三是托底民生、弥补短板,惠民及扶贫政策全面兑现。坚持把保障和改善民生作为重中之重,不断加大民生领域投入,全市民生支出165亿元,占一般公共预算支出的70.3%。强化民生工程资金保障,全市财政筹集71亿元,保障省十项民生工程、20件民生大事和市自办民生工程顺利实施,提升群众幸福感和获得感。健全精准扶贫投入机制,创新开展统筹整合涉农资金试点,对试点贫困县充分授权,彻底打破条块分割、各自为政的模式,全年统筹整合财政扶贫资金31.7亿元,集中资源打赢脱贫攻坚战。积极探索以“股权量化、按股分红、收益保底”为主要内容的财政支农项目资产收益扶贫机制,拓宽贫困人口收入渠道。完善财政金融扶贫机制,推动建立小额信用贷款分险基金、住房贷款分险基金,破解贫困群众资金瓶颈。组建贫困村产业扶持和县级教育、卫生扶贫救助三项基金,有效解决现有政策不能完全覆盖的具体问题。
四是整体谋划、稳步推进,财政改革取得阶段性突破。按照《广安市全面深化财税体制改革总体方案》,有序推进各项改革,圆满完成年度改革目标任务。合理划分市级与园区事权和支出责任,促进权、责、利相统一。全面推进“营改增”试点顺利落地,通过打通抵扣链条、降低税率,初步实现行业税负只减不增的目的。进一步完善全口径预算体系,加大“四本预算”统筹力度,有效整合政府财力。建立存量资金定期清理制度,按规定盘活统筹使用,重点用于改善民生和发展产业等领域,唤醒沉睡的`财政资金。深化绩效预算管理改革,选择15个项目进行绩效评价,涉及市本级财政资金1.7亿元,有效提高资金使用效益。加快推广政府与社会资本合作(ppp)模式,市政府出台了《关于在公共服务领域推行政府与社会资本合作模式的实施意见》及相关配套措施,建立了较为完善的ppp模式制度体系,目前已储备ppp项目47个,总投资658亿元,其中洁净水等8个项目在建。继续深化国企改革,制定《关于深化市属国有企业负责人薪酬制度改革实施办法》和《广安市全面深化市属企业内部劳动人事分配三项制度改革方案》,加快建立现代企业制度。积极探索混合所有制改革,促进企业转换经营机制,进一步释放国企活力。
五是加强管理、防控风险,政府债务管理全面加强。严格执行《广安市政府性债务管理办法》,对政府债务实行限额控制并纳入预算管理,将债务率和新增债务率作为绩效考核重要指标,政府债务管理更加规范。需要特别报告的是:2016年政府下达我市政府债务限额为226.24亿元,截至2016年底,我市政府债务余额221.6亿元(一般债务177.91亿元,专项债务43.69亿元),政府债务率为65%,低于100%的警戒线。2016年省财政厅共转贷我市地方政府债券94.5亿元(其中:置换债券67.2亿元,新增债券27.3亿元),有力支持了交通、市政设施、保障性住房建设以及农林水利、科教文卫等公益性事业发展。
六是依法行政,阳光理财,财政管理更加规范透明。加强财政法治建设,建立政策制定、预算编制、预算执行等八个方面风险控制办法,有效堵塞制度漏洞、消除管理隐患。坚持问题导向,常态开展会计质量、非税收入、“小金库”治理等专项检查,持续深入开展滥发奖金工资补贴问题专项整治,依法查处各类违纪违规问题,维护财经纪律的严肃性。强化国库管理,进一步规范国库集中支付,明确财政直接支付和授权支付范围,构建了较为完善的财政资金支付流程和制度体系。编制权责发生制政府综合财务报告,全面反映政府财务状况、运营情况和履行受托责任情况。加强政府采购、投资评审、会计、财政票据、政府资产管理等基础工作,推进乡镇财政所规范化建设,提高财政管理水平。推进财政信息公开,出台《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》,依法公开“四本预算”、除涉密信息外所有使用财政资金的部门预决算(含“三公”经费),广泛接受人民群众监督。
各位代表,2016年财政工作尽管取得了一定成绩,但也面临一些问题和困难。主要表现在:全市财政收入下行压力加大,营改增将一定程度减少市县财政收入,保持收入稳定增长难度加大;传统税源支撑力下降,新兴税源成长较慢,税源基础不牢固,税收占比不高的现状短期内难以改变;刚性支出需求不断增加,收支矛盾仍然较为突出;财政投入方式需要进一步转变,引导市场的作用有待提升;财政管理与预算法的要求还有差距,预算约束有待加强。对此,我们将高度重视,采取有效措施认真加以解决。
二、2017年预算草案。
围绕全市2017年经济社会发展预期目标和重点任务,按照收入预算实事求是、积极稳妥,支出预算量入为出、统筹兼顾、突出重点、勤俭节约、讲求绩效的原则,对2017年预算安排如下:
(一)全市预算情况。
1.一般公共预算。
全市地方一般公共预算收入为662914万元,同口径(2016年5月1日全面推开营改增试点后,税收分享比例发生变化,需相应调减2016年1-4月收入基数,下同)增长10%。一般公共预算收入加返还性收入、一般性转移支付收入、上级提前下达专项转移支付、上年结转、调入预算稳定调节基金、调入资金等1092483万元,减专项上解1807万元后,收入合计1753590万元,比上年增加104367万元。按照收支平衡的原则,全市一般公共预算支出为1753590万元。
2.政府性基金预算。
全市政府性基金预算收入为520138万元(其中:国有土地使用权出让金收入499158万元),加上级补助23254万元,全市政府性基金预算可供安排总量543392万元。按照收支平衡和对应安排原则,全市政府性基金预算支出为543392万元。
3.国有资本经营预算。
全市国有资本经营预算收入为10228万元。按照收支平衡原则,全市国有资本经营预算支出为7673万元,主要用于解决历史遗留问题及改革成本和国有企业政策性补贴等,按规定调入公共预算统筹使用2555万元。
4.社会保险基金预算。
全市社会保险基金预算收入为473515万元,加上年结余385394万元,收入总量为858909万元。按照现行社保支出政策,全市社会保险基金预算支出为413606万元,滚存结余445303万元。
以上全市2017年预算草案,是根据各级初步上报数据汇总形成的。待各级预算编制完成并经同级人代会批准之后,再将汇总情况报市人大常委会备案。
(二)市本级预算草案。
1.一般公共预算。
市本级一般公共预算收入安排为156858万元,同口径增长10%。一般公共预算收入加返还性收入、一般性转移支付收入、区市县上解收入、上年结转、调入资金等84677万元,调入预算稳定调节基金7430万元,减专项上解省级和补助区市县13228万元后,市本级可供安排财力总量为235737万元,加上级提前下达专项转移支付23815万元,收入合计259552万元,同口径增加19585万元。经常性财政收入增长6.9%。按照收支平衡的原则,市本级一般公共预算支出安排259552万元(预计市本级列支251552万元,县级列支8000万元)。具体安排情况如下:
一般公共服务支出42918万元,增长11.6%。项目支出主要用于保障行政运行、电子政务网建设、高层次人才引进、招商引资等。
国防支出3744万元。
公共安全支出23573万元,增长9.2%。项目支出主要用于消防基本装备、特警队伍建设、维护稳定等。
教育支出31994万元,增长7.7%。项目支出主要用于校舍维修改造、学生营养餐、城域网建设、普通高中免学杂费等。
科学技术支出1714万元,增长8.1%。项目支出主要用于科技成果转化、创新驱动发展等。
文化体育与传媒支出10790万元,增长7.1%。项目支出主要用于文化产业发展、文艺创作、竞技体育等。
社会保障和就业支出19695万元,增长8.7%。项目支出主要用于城乡居民基本养老保险补助、社会养老服务体系建设、就业再就业、城乡居民最低生活保障等。
医疗卫生与计划生育支出31268万元,增长91.4%(主要是上级提前下达转移支付)。项目支出主要用于城乡居民职工医疗保险、新型农村合作医疗补助、基本公共卫生服务、城乡贫困群众医疗救助、计生事业费、食品药品安全监管等。
节能环保支出5222万元,增长8.2%。项目支出主要用于污水处理、城市垃圾处理、重点污染源监控、节能减排等。
城乡社区支出10802万元,增长7.5%。项目支出主要用于城乡环境综合整治、购房补贴等。
农林水支出24119万元,增长9.1%。项目支出主要用于精准扶贫、“一事一议”奖补、美丽乡村建设、农村公共服务运行维护、农村基础设施建设、农村安全饮水等。
交通运输支出11772万元,下降61.6%(主要是上级提前下达专项转移支付减少)。项目支出主要用于道路桥梁、农村公路建设等。
资源勘探信息等支出7600万元,下降37%(主要是上级提前下达专项转移支付减少)。项目支出主要用于工业发展、煤矿关闭补助等。
商业服务业等支出3469万元,增长19.2%。项目支出主要用于商贸发展、出口创汇专项奖励、旅游发展等。
金融支出949万元,增长3.7%。项目支出主要用于金融业发展、金融风险防范等。
国土海洋气象等支出6825万元,增长3.8%,项目支出主要用于地质灾害防治等。
住房保障支出7701万元,下降25.6%(主要是上级提前下达专项转移支付减少)。项目支出主要用于住房公积金配套等。
粮油物资储备支出1042万元,增长1.3%,项目支出主要用于放心粮油体系建设等。
预备费5450万元。用于当年预算执行中自然灾害等突发事件处理等增加的支出及其他难以预见的开支。
其他支出7505万元,增长2.5%。主要用于第13个月工资等。
债务还本支出1180万元。用于偿还政府债券本金。
债务付息支出220万元。用于偿还政府债务利息。
2.政府性基金预算。
市本级政府性基金预算收入安排为223068万元(其中:国有土地使用权出让金收入215318万元),可供安排总量为223068万元。按照收支平衡和对应安排原则,市本级政府性基金预算支出安排223068万元,主要用于征地补偿安置、土地开发、失地农民保险、城市建设维护等。
3.国有资本经营预算。
市本级国有资本经营预算收入安排为7886万元。按照收支平衡原则,市本级国有资本经营预算支出安排为5516万元,主要用于企业债券还本付息、公交惠民补贴、企业年度财务决算审计等,按规定调入一般公共预算统筹使用2370万元。
4.社会保险基金预算。
市本级社会保险基金预算收入安排为187258万元,加上年结余234200万元,收入总量为421458万元。按照现行社会保险支出政策,市本级社会保险支出预算安排为153314万元,主要用于按时足额兑现各项社会保险待遇,滚存结余268144万元。
以上预算草案,请予审查批准。市本级除涉密单位外的部门预算草案已报送大会,请一并审查。
(三)2017年财政改革与财政工作。
坚持把“五大发展理念”贯穿于财政工作的各个方面,按照市第五次党会的决策部署,继续实施积极财政政策,全面深化财税改革,加大资金统筹力度,促进经济稳定增长,切实保障改善民生,为推动广安经济社会跨越发展提供坚实的财力保障。
一是强化预算执行,确保全面实现各项预期目标。积极应对“营改增”带来的减收影响,加大财源培植力度,致力挖潜增收,依法加强征管,确保完成人大批准的收入预期目标。继续推进信息化管税,加强税收稽查,堵塞收入漏洞,减少税收流失。强化非税收入征缴,确保及时足额入库。主动对接国家支持的重点领域和投资方向,全力争取上级财政给予我市更大支持。着力加强支出管理,按照“两保一转”的要求,加强资金统筹,优化保障序列,确保重点支出所需资金。
二是用好资金政策,加力稳增长和供给侧结构性改革。着力稳增长和“三去一降一补”,用好政府债券资金、财政金融互动、降低企业缴费标准、ppp模式等手段,引导企业和社会资本投入基础设施、城市建设、产业发展、改善民生等领域,为经济增长蓄积动能。不折不扣落实各项结构性减税政策,规范行政事业性收费,努力减轻企业和社会税负。管好用好各类产业发展资金,通过股权投资、以奖代补等方式,合力支持产业转型升级,培育新的经济和财税增长点。支持创新驱动发展,落实鼓励创业创新的财税政策,为改革试验提供支撑。加大对绿色发展的财政投入,支持空气、水、土壤污染防治,推动发展绿色低碳循环经济。加大“三农”投入,完善财政支农机制,深入推进现代农业工程,强化农田水利基础设施建设,培育壮大优势产业带和集中发展区。
三是持续加大投入,织密织牢民生保障安全网。坚持保基本、守底线、建机制的民生财政建设思路,科学统筹政府财力,加大民生投入,确保全市一般公共预算民生支出占比保持在65%以上。足额保障省、市民生工程资金需求,做到不留缺口,切实解决群众急需急盼的事项。注重弥补民生短板,支持教育、医疗、文体、社保、就业等社会事业发展,加强对特定人群特殊困难的帮扶,提高公共服务均等化水平。加大扶贫攻坚投入,落实资金筹措、拨付、监管责任,确保扶贫攻坚取得实效。做好涉农资金统筹整合试点,进一步完善配套政策措施,发挥资金整体效益。抓好资产收益扶贫,加强市场主体培育,完善利益联动机制,使贫困群众获得稳定的收益。组织用好产业扶持周转金,向建档立卡贫困户提供启动、周转无息借款,增强贫困群众的造血能力。
四是全面深化改革,推动各项改革举措落地生效。稳步推进税制改革,密切跟踪“营改增”试点扩围、增值税收入划分等改革运行情况,认真测算分析税负变化,研究制定配套政策,支持企业发展。继续深化预算管理制度改革,进一步完善预算编制流程,推进支出标准体系建设,提高预算编制科学化、精细化水平。进一步转变财政支持产业发展方式,按照“资金变基金、资金变资本、无偿变有偿、短期变长期”的理念,组建拨改投专项基金,通过股权投资的方式变拨款为投资,让财政资金由一次性投入变为循环使用,更好地发挥财政资金的引导和杠杆效应。加快建立广安市战略性新兴产业发展基金和创业投资基金,做好项目对接和服务,推进项目尽早落地。继续推进政府与社会资本合作,加大政府购买服务力度,通过财政补助、股权合作、基金引导、价格调整等政策支持,增加公共产品和公共服务供给。继续深化国企改革,完善配套制度,扎实推进混合所有制改革,促进企业转换经营机制,主动参与市场竞争,激发企业活力。
五是筑牢法治思维,严肃财经纪律规范财经秩序。坚持把防范和化解财政风险放在更加突出的位置,实行政府债务限额控制,做好政府债务预算管理,加强政府债务风险预警,确保政府性债务风险可控。做好置换债券和新增债券转贷工作,规范债券资金使用,确保债券资金用于公益性支出。落实还本付息资金,维护政府信誉。深化国库集中支付改革,将财政授权支付下放预算单位自行办理。落实盘活存量资金长效机制,减少“沉淀休眠”的资金。强化财政监督,构建覆盖政府所有资金的监督机制,依法查处违反财经纪律的行为。全面贯彻预算法,严格执行人大决议,主动接受社会各界监督。依法做好财政预决算公开,提高财政透明度。
各位代表,做好2017年财政工作,任务艰巨、责任重大。我们将在市委的坚强领导下,按照市第五次党会的决策部署,认真贯彻落实本次会议精神,改革创新,务实奋进,为推动广安向全面小康、经济强市跨越作出积极贡献!
财政局工作报告篇四
今年以来,县财政局以深化财政改革工作为契机,扎实做好预算公开各个环节工作,积极打造阳关财政,四措并举全面完成了预算公开工作。
统一公开平台,确保预算公开信息稳定有效。结合往年预算信息公开情况,要求县级所有预算单位统一集中在县政府网站“财政预算”专栏公开,保证部门预算公开信息的稳定性、有效性。
制作公开模板,确保预算公开内容统一规范。严格按照《地方预决算公开操作规程》要求,根据公开内容,确定了统一的预算公开模板,达到了规范统一的目的。
强化责任落实,确保预算公开按时完成。进一步强化了预算单位公开的主体责任,严格按照《预算法》规定的时效公开,确保依法按时完成预算公开工作。
加强监督检查,全面完成预算公开工作。财政局各业务股室根据公开的时效,积极检查督促预算单位按要求公开部门预算。通过监督检查,20县级78个部门,除涉密单位外,全部完成了预算公开工作。
财政局工作报告篇五
丁琳委员:报告对2010年的工作进行了全面、客观、实事求是的总结,对2011年的工作进行了安排部署,有三大特点:一是精炼而务实,充分体现了政协工作高效务实的工作精神和工作作风,是一份高质量、高水平的报告。二是报告具有深度和高度,对当前和未来的经济发展和民生问题的本质和现象分析透彻能抓住其精髓。三是具有科学性和前瞻性,紧紧围绕科学发展这一主题,抓住转变经济发展方式这一主线,特别对现代服务业发展提出了意见。
康育忠委员:听了马中平主席所作的常委会工作报告很受鼓舞,总的感觉是报告文字精练、主题突出,问题讲的实在,反映成绩实事求是。2011年五个方面的具体工作安排符合政协工作实际,为今后工作指明了方向。
郭晓光委员:马主席作的工作报告,简明扼要、内容丰富、成绩斐然,用六个“新”概括了陕西省政协2010年的工作情况,突出了政治协商规范化、制度化、程序化的特点,是政治协商的水平和质量有了明显的提高。政协通过会议和活动形式,参与全省大政方针政策的制定,体现了政协特点。2011年政协工作任务重,作为一名政协委员,我会尽职尽责做好工作。
姚增战委员:常委会工作报告,虽然篇幅不长,但概括性强、内容丰富、实事求是,既全面总结回顾了过去一年的工作,又安排部署了今后的工作。报告思路清晰、重点突出、任务明确,围绕全省经济和社会发展大局,工作措施具体到位,完全符合政协工作实际,是一个很好的报告。
加大监督力度确保提案落到实处。
荆轲委员:去年政协提案工作亮点多,提高了委员参政议政的积极性;提案的内容大多是围绕民生问题,改变了以往单讲数量不重质量的问题。在提案承办方面,领导高度重视,从省上看,有40个提案是省长亲自督办,厅局长亲自抓落实,办案效果非常好,改变了以前提案落实中绕弯子、推诿扯皮的状况。同时,提案办理方式在不断创新,我省已实行电子提案,并在大会上评选优秀提案,这一创新走在全国前列。
张华俊委员:提案工作报告从制度上、源头上对做好提案工作提出了更好的思路和方法。建议:1、政协工作要更加关注民生问题,更加注重广大群众关注的热点、难点问题,比如关注军民收入、物价、房价、教育、医疗等问题,加大这些方面调研力度;2、加强与提案承办单位的交流,加强考核检查,督促承办单位提高办理提案水平。
王改民委员:提案工作报告特点明显:一是几年来,提案数量发展适中,质量稳步提高;二是领导重视,重点提案省级领导亲自督办;三是制度建设逐渐完善。
张民义委员:建议委员在提案同时,把联名提案人多增加一些,这样显得有份量。也希望提案人、政协、提案办理机构共同讨论,现场办理,这样就会提高办案率和提案办理质量。建议政协在这方面多想一些好办法,从而促进提好案,办好案。每年要搞一些行风评议。
王延委员:提案是政协发挥作用的.一个非常重要的途径,要制定相关政策,加强对提案办理的监督力度,确保提案能够落到实处,取得实效。建议西安市加快社会无障碍设施建设和改造。
孙维维委员:两个报告客观地回顾了2010年的工作,对2011年的工作提出思路,我们听了都很满意。建议省政协在开展调研、视察等活动中,要多关注汉中的发展,尤其是对汉中循环经济的发展、南水北调工程要重点研究。循环经济发展需要科技人才的支持和资金的保障。南水北调工程需要建立省内补偿机制。
李荣委员:常委会工作报告对2011年工作提出了明确的要求,尤其在民生方面关注比较多。希望省政协进一步关注食品安全问题,确保百姓能吃到安全放心的食品。建议:1、尽快出台对小食品作坊、小摊贩的监督管理条例,明确相关政府部门监管权责;2、加强对食品检测人员的培养;3、加强对食品生产企业的规范化管理;4、加强对超市熟食加工区的监管。
马陆霞委员:马主席的报告对去年的工作作了全面总结,报告言简意赅,质量高。建议:1、政府应启动社会养老工程,使老百姓老有所养,解决独生子女赡养多位老人负担重的问题。2、政府应调整投融资领域的策略,整合资金,增加对一些大项目的投入。
马孝芳委员:目前医疗保障系统多头管理,职工医疗保险由劳动部门管,合作医疗由卫生部门管,城镇居民医保又是由劳动部门管,农村孕产妇女免费分娩由妇幼保健院管理,一个大型医院门诊收费至少有四五个刷卡机。建议:由省上一个部门统一管理。
蒋百灵委员:建议政府增加投入,加快对生态旅游的开发;政府应该组织经济学家进行研究,职能部门加强对企业家进行正确的引导,以期在心能源领域的生产中不再搞重复建设型的浪费。
文档为doc格式。
财政局工作报告篇六
各位代表:
受县人民政府委托,我向大会报告全县财政预算执行情况和20财政预算(草案),请予审议,并请县政协委员和列席人员提出意见。
一、20财政预算执行情况。
年,全县财政工作在县委的正确领导下,在县人大及其常委会的监督下,全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,围绕去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务,积极发挥财政职能作用,加大收入组织力度,强化支出管理,保障各项重点支出。全年财政运行稳中有进,预算执行总体良好,有力促进了我县经济社会发展。
公共财政预算执行情况:宁化县十六届人民代表大会第五次会议批准县级公共财政预算收入57938万元,加财力性转移支付收入38908万元、提前下达2016年专项转移支付收入30100万元,从基金预算收入中调入7500万元,调入国有资本经营预算收入80万元,减上解支出1180万元后,公共财力总计133346万元,按财政预算收支平衡原则,全县公共财政预算支出133346万元。
鉴于地方性政府债券转贷收入增加和公共财政预算收入短收,县十六届人大常委会第39、43次会议批准2016年县级公共财政预算调整方案:将地方级公共财政预算收入调整为56329万元,调入预算稳定调节基金1609万元,增加地方政府债券转贷收入33900万元;公共财政预算支出调整为167246万元。
全县地方级公共财政预算收入预计完成56329万元,增收1641万元,增长3%。加一般性转移支付收入等55652万元、专项转移支付收入72568万元,调入国有资本经营预算收入80万元,基金调入7500万元,调入预算稳定调节基金1609万元,新增地方政府债券转贷收入33900万元,专项结余18772万元,扣除体制上解1180万元,收入总计245230万元。全县公共财政预算支出预计233890万元(含专项补助和20结转等支出),增支21386万元,增长10.06%。收支相抵滚存结余11340万元,全部结转下年使用。
基金预算执行情况:县十六届人大五次会议通过2016年基金预算收入27039万元,另省上提前下达2016年基金专项补助收入306万元按要求列入年初预算。收入总计27345万元;按照收支平衡原则,相应安排基金预算支出27345万元。
因旧村复垦新增耕地挂钩指标交易资金收入增加,县十六届人大常委会第43次会议批准2016年县级基金预算调整方案,将县级基金预算收入调整为41450万元,加补助收入306万元,收入总计41756万;县级基金预算支出调整为41756万元。
全县基金收入预计完成41450万元,上级补助收入4941万元,专项结余8729万元,收入总计55120万元;全县基金预算支出预计完成49301万元,收支相抵滚存结余5819万元。
国有资本经营预算执行情况:县十六届人大五次会议通过2016年国有资本经营预算收入80万元,预计完成80万元;由于收入规模较小,全部调入公共财政预算统筹使用。
社会保险基金预算执行情况:县十六届人大五次会议通过2016年社会保险基金预算收入21723万元,安排社会保险基金预算支出19267万元。
全县社会保险基金预算收入预计完成20719万元,加2015年结余12232万元,收入总计32951万元;社会保险基金预算支出预计19267万元,滚存结余13684万元。
以上收支数字为预计数(详见附表及说明),年终决算编成后还会有些变化,届时再向县人大常委会报告。
各位代表,即将过去的一年,我们认真落实和执行县人大及其常委会的各项决议,主要从以下四个方面做好财政工作:
(一)全力稳增长。强化收入征管。逐月组织收入调度,抓好重点企业、重大项目、重点税源收入征管;整合安排产业发展专项1278万元,助力企业抵御经济下行压力,加大减税降费力度,严格执行“营改增”,落实小微企业税收优惠政策,进一步减轻企业税费负担,充分挖掘新兴税源;强化非税收入缴交,做到税费应收尽收。2016年,预计地方级公共财政预算收入完成56329万元,增长3%;其中,税收收入完成44000万元,税性比78.11%,收入质量较好。争取上级支持。积极同上级部门对接,努力争取上级在转移支付、专项补助、重大项目等方面的资金支持。2016年,争取上级专项转移支付资金72568万元,比上年增加6768万元;争取地方政府新增债券资金33900万元,比上年增加15900万元;争取地方政府置换债券资金107822万元。盘活存量资金。加大财政资金整合统筹力度,盘活结转结余资金,清理各领域“沉睡”的财政资金,发挥资金使用效益,全县共计盘活结转结余资金1787万元,全部调整用于急需的民生事业和其他领域。
(二)着力促转型。促一产提质。投入资金11117万元,实施农业综合开发、土地整理、高标准农田、水库等农田水利基础设施建设,促进农业增产;投入资金1920万元,支持现代渔业、茶叶、油茶、薏米等产业项目建设,促进农业增效;投入资金4028万元,扶持农业龙头企业、农业产业化、农民专业合作社和家庭农场等专业化生产,培育特色农业品牌,促进农民增收;拨付资金12769万元,保障旧村复垦建设资金需要;及时足额兑付农业支持保护补贴、储备粮定单补贴等涉农补贴3505万元,强农惠农富农政策有效落实。促二产升级。投入重大项目前期经费、招商引资专项资金等597万元,促进项目策划生成和引资落地;投入资金8100万元,支持华侨经济开发区标准厂房及基础设施建设,完善园区功能,提高产业承载能力,促进园区经济发展;投入资金3010万元,支持重点工业企业技术改造和转型升级;兑现增产增效、用电奖励、贷款贴息等惠企资金1639万元,帮扶工业企业发展。促三产提升。投入资金1758万元,扶持生态文化旅游产业、红色旅游产业等旅游业发展;投入资金1300万元,打造电子商务平台,推进电子商务进农村,促进商贸物流、“互联网+”等新兴产业发展;投入资金5625万元,引导房地产市场健康发展。
(三)竭力惠民生。加大民生事业投入。2016年,我县各类民生支出16.79亿元,占财政总支出的71.81%。其中,投入26491万元推进统筹城乡就业、养老保险、城乡低保救助、医疗救助和农村五保供养扩面提标等社会保障方面的工作;投入45461万元促进全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件、中小学扩容工程建设、中小学校舍安全保障机制、助学资助等教育事业的发展;投入8458万元支持滨江体育馆、博物馆广场、北山公园、红色文化遗址遗迹抢救维修等公共文化设施项目建设,推进文体事业发展;投入22466万元推动城乡合作医疗保险、公立医院综合改革、基本公共卫生服务等医疗卫生方面的工作。支持宜居宁化建设。投入资金29192万元,新(改)建一批市政道路、给排水管网、绿化亮化、保障房建设等工程,城市面貌进一步改善;投入23968万元加快推进水土保持、农村环境整治、美丽乡村建设等工作,农村人居环境进一步改善;投入资金15406万元,推动农村公路提档升级、村村通客车攻坚工程、纵八线、兴泉、浦梅铁路等项目加快建设,交通环境进一步改善。加大扶贫开发力度。主动对接省级精准扶贫政策,争取资金17842万元,投入产业、基础设施、民生事业和基本公共服务等领域;统筹安排县级资金2896万元,开展精准扶贫、农村危房改造、农村小额扶贫风险担保等扶贫开发工作。
(四)强力推改革。推进财税改革。全面完成营业税改征增值税和资源税改革工作。全面开展财政预决算、部门预决算和部门“三公经费”公开工作,提高财政资金使用透明度。加强支出定额管理,规范县直机关差旅费、会议费、培训费等执行标准。加强“三公经费”监督管理,建立“三公经费”支出月报制度,强化“三公经费”监管平台作用。建立财政管理一体化信息系统,夯实财政基础数据,提升财政运行分析水平。严格预算约束。及时批复下达部门预算,提高预算执行到位率。加强支出审核,严格控制支出预算追加。加快财政资金审批和拨付进度,提高预算执行效率。扩大财政支出绩效评价覆盖范围,推进预算绩效管理。2016年,对全县所有预算单位所有项目支出开展支出绩效评价,评价项目资金额26214万元,绩效评价覆盖率比上年大幅提高。规范政府采购操作行为,完成政府采购项目107宗,节约资金518万元;推进政府性投资项目财政评审,严把项目建设支出关口,审核项目110个,送审金额77454万元,审定金额71374万元,核减6080万元,核减率7.85%。强化财政监督,建立健全内部控制制度,开展涉农资金、扶贫开发资金等专项检查,提升财政资金使用效益。加强会计从业人员管理,新办证188人次、换证318人次,组织财会人员参加继续教育1778人次。增强服务能力。结合民主评议行风工作开展,强化主动服务意识,树立良好财政形象,促进工作效率和服务质量不断提升;加强学习型机关建设,定期组织财经法规、支农政策等政策和业务学习,提高财政干部业务素质和依法行政、依法理财能力。
各位代表,2016年,全县财政运行总体平稳,但我们也应清醒地看到存在的困难和问题,主要是:经济下行压力大,实体经济效益下滑,税收增长放缓,税性收入质量下降;支出结构有待优化,刚性增支因素多,财政保障压力大;重大基础设施及重点项目建设欠账多,债务负担重等。对这些困难和问题,我们将在今后的发展和工作中努力加以解决,也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。
二、年财政预算(草案)。
2017年财政预算总的指导思想是:全面贯彻落实十八届四中、五中、六中全会精神,按照县委总体部署,进一步坚定发展信心和改革决心,稳中求进,深化改革,加快构建现代财政制度,促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。
2017年,地方级公共财政预算收入安排59146万元,增收2817万元,增长5%,加财力性转移支付收入49158万元,调入预算稳定调节基金2927万元,国有资本经营收入调入80万元,减上解支出2409万元,全县公共财政预算财力总计108902万元,加上提前下达的2017年专项转移支付收入29472万元,收入总计138374万元。县本级基金预算收入56284万元,加提前下达基金专项补助收入50万元,基金收入总计56334万元;国有资本经营预算收入安排80万元;社会保险基金预算收入安排22651万元。
根据上述收入安排,相应安排公共财政预算支出138374万元;安排基金预算支出56334万元;国有资本经营预算收入80万元调入公共财政预算统筹使用;安排社会保险基金预算支出19812万元。
以上全口径预算收支项目和财力匡算,请各位代表参阅附表及说明。
三、扎实工作,应对挑战,
确保完成2017年财政预算任务。
2017年,各项改革进入实施攻坚期,县域经济持续发展面临诸多困难,经济下行压力给财政增收带来负面影响,经济和社会发展对资金的需求与县级财力不足的矛盾将更加突出,要充分应对困难和挑战,扎实做好财政预算的各项工作。
(一)着力投资拉动,推动经济提质增效。主动适应经济发展新常态,充分运用财税政策,培育新的经济增长点。发挥投资拉动作用,加大对重点项目建设和重点产业发展的投入。大力支持招商引资工作,做大做强园区经济。落实中小企业结构性减税、普遍性降费政策,多措并举减轻企业负担。充分运用小额贷款担保、园区企业资产按揭贷款等政策,解决企业融资难题。全面落实国家房地产政策,消化存量房库存,促进房地产市场健康稳定发展。
(二)加强收入征管,提升财政保障能力。加强纳税评估和财政预算执行的分析预测,完善考核激励机制,做好税源监控和调研,改进征管机制,规范税收执法。突出抓好主体税收的征收,以主体税收的稳定增长,带动财政收入结构改善、质量提升、后劲增强。推进收入分析监控制度建设,落实财税协同治税机制,加强税收稽查力度。依法强化各相关部门单位协税护税、代扣代缴责任,加强税收源头控管,共同堵漏增收。加强非税收入管理,建立与公共财政体制相适应的`非税收入增长机制。加强与上级部门的对接,力争在县级基本财力保障、革命老区专项转移支付、生态保护转移支付和其它财力性转移支付等方面取得新突破。
(三)立足民生保障,提高居民幸福指数。大力支持精准扶贫工作,建立财政稳定投入机制,深入实施扶贫攻坚,加强扶贫资金整合和监管工作,重点支持产业扶贫、保障扶贫、搬迁扶贫。完善社会保障和就业体系,加快保障性安居工程建设,扩大困难群体社会救助范围,提高城乡低保、农村五保等财政补助标准,建立正常增长机制,继续落实就业和再就业扶持政策。加大教育投入,全面实现义务教育学校标准化建设,支持滨江实验学校和宁化五中教学楼等建设,实施新一轮学前教育发展行动计划,支持特殊教育和职业教育,促进教育均衡发展。深化医疗卫生体制改革,重点推进公立医院综合改革和城乡医养结合试点,提高城乡居民医保财政补助和基本公共卫生服务人均经费标准,进一步提升基层医疗机构综合服务能力,支持县医院新建和卫校综合实训中心等项目建设。支持文化遗产、非物质文化遗产和红色遗址的保护与申报,推进历史文化传承,支持客家博物馆等项目建设,促进文体产业发展和繁荣。支持城区“菜篮子”建设,鼓励设立平价商店、直销商店,稳定物价水平,安排并用好食品安全专项资金,保障居民食品安全。统筹安排支持社会管理、计生、科技等其他社会事业发展。
(四)坚持管理创新,提升财政监管水平。持续完善预算管理,建立结余结转资金定期清理机制,盘活财政存量资金,整合不同部门管理的同类资金,集中财力办大事。推进预算执行动态监控工作,开展国库集中支付电子化试点改革。加强政府采购全过程监督,优化政府采购审核流程,提高政府采购效率。加快构建科学、适用的分级分类绩效评价指标体系,继续扩大县级绩效管理覆盖范围,全面推进绩效评价工作。加大对重大财政政策执行情况、财政专项资金的监督力度,规范财政投资项目预决(结)算评审管理,进一步控制财政投资成本,提高财政资金效益。加强政府性债务管理,规范债务融资行为,实行债务限额并分类纳入预算管理,优化政府债务结构,妥善处理存量债务和在建项目后续融资,依法依规推动融资平台公司市场化转型改造。严格控制“三公”经费,合理压缩会议费、招待费、培训费等一般性支出。扎实推进法治财政建设,严格落实人大审查意见,虚心听取政协意见建议,认真落实审计整改,不断改进和加强财政工作。
各位代表,新的一年,全县财政工作任务更加繁重,改善民生和促进发展的使命更加艰巨,我们坚信,在县委的坚强领导下,有各位人大代表和政协委员的关心和支持,本次会议通过的财政预算任务和工作目标一定能够顺利完成,财政工作一定会努力为“再上新台阶,建设新宁化”作出新的更大贡献。
财政局工作报告篇七
20xx年2月,我被区人大常委会任命为区财政局局长。任职以来,在区委区政府坚强领导下,在区人大监督关心指导下,在区级部门和乡镇(街道)支持配合下,我时刻谨记为民理财宗旨,团结带领干部职工,深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会、总书记重要讲话精神,紧紧围绕市委“五大兴市战略”和区委“五区发展战略”,全力应对宏观经济下行压力、结构性减税与稳健的货币政策、区内刚性支出快速增长等诸多挑战,潜心研判财经新常态,转变理财思路、注重机制构建、突出政策争取、着眼精细管理,勇挑发展重担,力破发展难题。在收支矛盾极度紧张的情况下,迎难而上、开拓创新,千方百计组织收入调度资金,有效支撑区域经济社会发展,全力提升改善民生福祉,较好地完成了各项工作目标。
财政作为重要的经济部门,担任财政局长,我深知责任重大、使命光荣。如何带领干部职工应对财经工作复杂局面和多种挑战,让我倍感压力,深知重担在肩,唯有迎难而上,才能不辱使命。同时全区经济发展前景持续向好,财政局班子是一支团结向上、敢闯敢拚的优秀团队,干部职工是一支业务扎实、执行有力的高效队伍,带着区委、区人大和区政府对财政工作的殷切希望,我进一步坚定了加快发展的信心和决心,理清思路,明确目标,全身心投入到工作中去。按照评议安排,现将履职情况报告如下。
任职以来工作回顾。
一、依法行政廉洁自律两个责任落实取得新成效。
任职以来,面对繁杂的财政工作,我和全局干部发挥模范带头作用,提升履职能力,突出依法行政,主动接受人大监督;狠抓党风廉政责任落实,在区纪委十届五次全会上,我局主体责任和监督责任年度考核双双获得表彰。
(一)严格落实党风廉政建设两个责任。一是履职尽责以上率下狠抓落实。主要领导以身作则,重大决策亲自传达、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调;班子成员各尽其责,逐级抓好分解任务落实,层层签字背书,确保责任落到实处、抓出成效。二是全面落实正风肃纪牵头任务。扎实开展乱发钱物专项整治,省委《正风肃纪工作简报》刊发了我区整治经验。推进“小金库”专项治理,实现治理检查“全覆盖”。从严开展滥发奖金工资补贴问题集中整治,维护国家工资、津贴补贴政策权威性。开展涉农资金专项整治,促进强农惠农政策落地生根。三是局机关权力运行更加规范。健全局财经领导小组和人事领导小组议事制度,在全区率先实行“一把手”不直接分管人事和财务,局党组会、局长办公会主要领导末位发言。四是崇廉尚洁筑牢反腐倡廉防线。强化领导班子思想政治建设,确保党纪执行和政令畅通。在全区率先组织局机关、区属国有公司中层以上干部到金堂监狱接受职务犯罪现身说法。加强内部控制建设,开展清理权力目录、优化行权流程、设置风险防控点等工作,有效防范廉政风险。
(二)主动接受人大监督。一是主动报告财经运行情况。积极向区人大、财经工委汇报在预算收支执行,乡镇财政体制改革,政府性债务管控,国有资产监管,区属国有公司改革等进展情况;同时严格执行人大决议,认真接受人大监督。二是积极办理人大建议。牵头办理《关于强化北改配套措施确保调迁市场健康发展的建议》、《关于亟待提高机关、事业单位干部职工待遇的建议》等人大代表建议4条,协助办理人大代表建议15条。
(三)强化队伍作风建设能力提升。一是积极践行群众路线。以总书记讲话精神为统领,以问题为导向扫除“四风”积弊,营造风清气正干事创业环境。作为主要领导,针对自己查找出的6个方面的问题,制定整改措施14条,现已全部整改完成。二是加强行政效能建设提升业务素养。为贯彻落实新《预算法》,组织全区财务人员到高等院校、国家会计学院开展3期专题培训,提高业务素养,拓宽工作视野。强化效能建设,鼓励职工学先进、知奋进、创业绩,打造一支政治过硬、业务熟练、作风优良的高素质干部队伍。三是严格干部任用管理。增强选人用人透明度,通过公招、引进等方式吸引13名优秀干部进入财政系统,同时选拔中层干部14名,推荐8名干部充实各条战线,群众反映良好。
二、克难奋进履职尽责财政实力又上新台阶。
20xx年以来,国内经济调整加剧、房地产调控和结构性减税等因素严重制约了财政增收,我区还面临攀成钢、川化等传统支柱企业转型税收大幅下滑挑战。面对严峻形势,我和干部职工主动作为、迎难而上、超常工作,不以事艰而退避,不以任重而不为,始终聚焦生财聚财主业。通过近年的艰辛努力,最终实现财政实力又上新台阶。
(一)收入规模再攀新高。一是增速平稳规模再上台阶。深化综合治税举措,开展房地产行业及园区企业会计质量检查(发现涉税信息1.12亿元,及时移交税务部门),狠抓挖潜增收。落实积极财政政策,注重税源涵养,壮大收入规模。20xx年全区一般公共预算收入突破15亿元,增长17.1%,突破18亿元,增长18.1%;突破20亿元大关,增长12.5%,年平均增幅达16%,我区连续六年进入四川省县域经济综合评价十强县行列。二是可用财力规模实现翻番。20一般预算可用财力22.24亿元,是的1.6倍,年均增长16.6%;按全区财政供养人口计算,人均财力由20的12.6万元,增加到年的.20.3万元,增加了7.7万元。三是融资工作取得新进展。面对融资政策进一步紧缩,抵押物严重不足的严峻形势,优化投融资平台,探寻合理有度融资模式,积极破解融资难题,累计实现融资93.5亿元,有力保证了全区重大项目推进、资金链顺畅运行,为平稳渡过偿债高峰期打下坚实基础。
(二)向上争取成效更显。一是大力争取各级资金扶持。联合部门强化项目包装,找准优势、突出重点,累计争取各类资金38.8亿元,为全区经济社会发展注入新动力。二是多方争取调整津贴补贴水平。规范津贴补贴,我区与二圈层其他区县差距巨大。20xx年,紧紧把握省市调整津补贴契机,经多方争取分年度连续三次调整标准,调整后达到市本级发放水平,与二圈层其他区县相当,调整幅度为全市最高(与年比人均增加1.5万元),将区委区政府对干部职工的关怀落到实处,扭转了我区多年待遇在二圈层偏低的局面,激发了干部职工干事创业的热情。三是争取调整攀成钢体制上解基数及轨道发展基金政策扶持。针对困扰我区多年的攀成钢体制问题,多渠道向市级汇报。20xx年,市财政局同意我区争取挂账形式缓解上解基数。2014年,市级调整我区上解基数。同时抢抓政策机遇,争取市级调低我区轨道发展基金统筹金额,为我区加快发展腾挪更多资金。
财政局工作报告篇八
今天下午,出席区第五次党代会的代表以饱满的政治热情,分组对区委工作报告、区纪委工作报告进行审议,并对事关宿城未来发展的热点话题展开热烈讨论。在讨论中,与会党代表纷纷结合各自工作实际,谈感想,提建议,为宿城发展建言献策。
蔡集镇党委书记朱绍军代表说,报告全面客观总结了过去五年宿城发展取得的成就,站在全区全局的高度,科学分析当前形势,规划未来五年发展蓝图,提出的战略、目标、措施符合宿城实际,是指导我们今后五年发展的纲领性文件,我们坚决拥护。会后,蔡集镇将在全镇范围迅速掀起学习党代会精神的热潮,推动党代会精神贯彻落实,转化为全镇党员干部凝聚力量、凝聚共识、创新实践的动力源泉,为实现全区发展主要目标贡献力量。
耿车镇党委书记徐光良代表说:今年“七一”,耿车镇党委被中共中央表彰“全国先进基层党组织”,大众村党委被市委评为“全市先进基层党组织”,我们深感荣幸,但倍增压力。时刻牢记谆谆教导:不忘初心,继续前进,按照区委党代会精神,进一步明明确前进方向,我们将以此为新的起点,树立归零意识,围绕“践行两学一做,争做转型发展标兵”的目标扎扎实实工作。绿色发展是根本,转型升级是动力,以建设四大园区,发展四大产业为抓手,实现耿车的华丽转型目标。一是建设循环产业园,招引大的塑料产成品企业,发展塑料精深加工产业;二是建设电商产业园,实现综合配套服务、电子商务集群集聚发展;三是“建设特色农业产业园,发展苗木园艺等特色高效农业;四是建设现代物流园,发展智能仓储、分拨中心等物流产业。
区党代会代表、幸福街道党工委书记郑磊说,今天上午,聆听了区委书记裴承前在中共宿迁市宿城区第五次代表大会上所作的报告,我感触良多,一是总结过去不虚夸;二是谋划未来措施实;三是“六大战略”鼓人心;四是自身建设更严格。我们将结合幸福街道实际,紧紧围绕区委所确立的工作目标,始终秉承“忠诚、尽职、务实、亲民、民主、清廉”的工作理念,一是在统一思想,深化认识上下功夫;二是在加强学习,学做结合上下功夫;三是在强化措施,狠抓落实上下功夫;四是在围绕当前,务实苦干上下功夫;五是在精塑作风,自身建设上下功夫。不忘初心,继续前进,团结带领广大街居干部职工克难奋进,开拓创新,为建设强富美高的和谐幸福、美丽幸福而努力!
区民政局局长徐曙代表在分组讨论时说,今天上午,中共宿迁市宿城区第五次代表大会隆重开幕,在区委书记裴承前所作的区委工作报告中,多次提到“民生”这个跟老百姓息息相关的词语,围绕社会救助、养老事业、医疗保障等方面,对过去五年保障和改善民生工作进行总结并对未来五年工作作了部署。民生连着民心,民心凝聚民力。作为宿城民政的带头人,我将带领全体民政人员秉承“忠诚、担当、务实、清廉”的工作理念,将“精准救助、精准服务”落实到各项民生工作中,为建设“强富美高”新宿城贡献自己的绵薄之力!
前不久被中共中央表彰为全国优秀共产党员、宿城公安分局党委委员唐明清代表认为,报告对过去五年的总结,全面客观准确,对未来五年的规划思路清晰,目标明确,节点细化。作为基层党员,努力从自我做起,种好自己的“一亩三分地”,宿城公安人始终坚持忠诚、敬业、为民作为一生从警的标准,在我的周围,随处可见夜以继日、默默奉献的同事和战友。他们爱岗敬业,秉公执法,忠实地履行着维护稳定、保护人民、惩治犯罪、服务群众的神圣职责,用自身的行动将党的关爱传递给身边的群众,不辜负党的重托和人民群众的期盼,在平凡的工作中体现自我价值。
中扬镇党委书记杨春代表说,报告用大篇幅阐述“全面加强和改进党的建设”,体现了我区对党要管党、从严治党方针的重视,我们基层党委和党组织要认真领会贯彻,狠抓党建工作,为推动经济社会发展提供坚强组织保证。报告对今后五年我区的发展提出了六大发展战略,我认为很契合我区实际和时代发展趋势,尤其是在实施城乡协调战略中,专门提出“巩固提升中扬等小城镇建设成果,建设一批望得见炊烟、看得见老屋、留得住乡情的特色镇村”,为我们中扬下一步继续推进城乡统筹建设、实现融合协调发展提供了具体抓手,指明了工作方向。
代表们表示,坚决推动全面从严治党向基层延伸,为宿城的“十三五”发展提供坚强纪律保证,纪检监察机关使命光荣,党和人民寄予厚望,必须以宽广的视野把握大势,以战略的思维谋划未来,以更加坚定的决心、有力的举措,忠诚担当、锐意创新、攻坚克难,不断取得党风廉政建设和反腐败工作的新成效,在奋力开启宿城改革发展新征程中发挥更大的作用。
代表们一致认为,只要全区上下按照报告确定的目标任务狠抓落实,宿城的发展大有希望、大有前途。他们表示,一定会认真学习、深刻领会、广泛宣传,尽快把报告精神落实到各项工作当中,与全区广大干群以更加饱满的热情,更加昂扬的斗志,更加扎实的举措,为全面建成高水平小康社会而努力奋斗。