财务内审岗位职责(精选10篇)
时间是公平的,每个人都是一天24小时,如何安排好这段时间取决于个人的自制力和效率。总结的写作要注意遣词造句的准确性和严谨性,避免语法错误和用词不当的情况。以下是一些值得借鉴的总结样本,供大家参考和学习。
财务内审岗位职责篇一
1、学历本科以上,海外留学背景者尤佳;
2、金融、财务审计类学科尤佳;
3、具备良好的沟通能力、学习能力以及团队协作能力;
4、英文6级以上。
1、拥有5年以上财务或财务审计类工作经验;
2、熟练操作一般纳税人企业财税设置、内控设置;
3、熟练操作财务软件、erp及熟练使用excel函数等办公软件;
4、热爱财务岗位工作、对工作富有责任心且原则性强。
财务内审岗位职责篇二
6、负责公司及下属各分、子公司的财务管控。
1、财会类相关专业,大学本科及以上学历,会计师职称或注册会计师资格;
2、5年以上财务管理相关工作经验,3年以上同类岗位工作经验;
3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度,熟练的财务软件、办公软件操作能力;
5、有良好的职业道德,保守企业秘密。
财务内审岗位职责篇三
1.区域个人报销单据审核,入账。
2.区域个人报销项目和申请人沟通,强化报销单据合规性。
3.个人报销项目进项发票账务处理。
4.协助管理个人报销团队,包括审核团队成员单据,确认入账,培训。
5.个人报销项目bs科目清理,重点项目追踪。
6.维护个人报销员工基本信息。
7.协助更新报销政策,
8.协助区域新员工报销培训。
9.纸质凭证整理装订。
10.其他财务部相关工作,或部门主管指定工作。
财务内审岗位职责篇四
1、督促酒店建立健全财务核算制度,检查财务制度的执行情况,对财务核算工作的'质量进行监督。
2、督促酒店建立健全财务管理制度,完善财务监督机制,检查酒店执行国家财经法律、法规、制度及遵守财经纪律情况,对财务活动的合法性进行监督。
3、审核酒店拟订的年度财务预、决算方案,资金使用和调度计划,筹资、融资和投资计划,利润分配或弥补亏损方案。
4、对公司税收进行整理筹划与管理。
5、与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。
6、对酒店产权转变、资产核销、资产重组、对外投资、债务担保、资产抵押等重大财务活动的决策程序和实施执行情况进行监督。
7、审核酒店财务报告,评价和报告其经营管理业绩。与酒店总经理一起,共同对财务报表和报告的质量负责。
8、与酒店总经理联合审批规定限额范围内的公司经营性、融资性、投资性(对外、对外)支出;对酒店授权范围内的贷款担保事项负责。
财务内审岗位职责篇五
6、认同公司企业文化、为人诚信正直,责任心强,敢于坚持原则,职业操守良好。
1、根据部门制定的年度计划针对不同的审计项目编制具体的审计方案;
2、根据审计计划负责内部审计项目的具体实施,负责编制审计项目工作底稿,审计报告;
4、执行审计后期跟进及监控改善进度,协调拟定、评价、完善公司内控制度,操作流程,提高内部管理水平的控制有效性。
财务内审岗位职责篇六
财务部认真开展“小金库”专项治理工作,自查情况报告如下:
一、认真学习,提高认识。
财务部高度重视“小金库”自查治理工作,迅速召开专项会议,传达学习“小金库”治理工作文件精神,领会文件传达的精神实质,要求财务部全体员工从思想上正确认识该项工作的重要意义,认真对待自查工作。
二、认真展开自查,实施长效监督。
财务部通过对《xxxx》文件的学习,对工资、奖金、福利补贴的报盘发放,各项费用的支付,以及票据管理、差旅费、杂费报销等情况进行了严格的自查。
1.严格遵照上级规定程序,严格制表、报盘,并发放员工各项工资收入。
2.严格按照公司批准的预算进行各项支出,没有设账、外帐和“小金库”现象。
3.对于各类票据规范管理,专人负责,妥善管理并且记录备查。
4.部门无任何现金收入,报销严格按照财务制度进行,没有任何形式的私存私放。
经过严格自查,财务部无发现任何违纪违规现象。通过这次“小金库”自查,进一步严肃了制度纪律,强化了各项管理。今后,财务部必将从源头上防止出现财务漏洞,进一步强化财务管理,防患于未然,形成长效机制,坚决杜绝任何“小金库”的出现。
财务内审岗位职责篇七
1.参与制定部门工作规划和预算,实施并跟踪、分析、总结执行情况。
2.参与制定、优化部门制度和工作流程,完善部门及岗位职责。
3.辅助审核原始凭证,记账凭证的完整性,合法性,编制、录入会计凭证,并根据相关会计记录制作各类摊销凭证。
4.负责收集、审核、汇编项目部会计报表,编制本单位除成本外的各类会计报表。
5.负责收集、审核、汇编项目部审计工作底稿,编制除成本外的审计工作底稿。
6.负责登记各类费用台账,分析二级费用开支情况和本单位的财务状况。
7.负责会计核算软件的系统管理。
财务内审岗位职责篇八
1.负责制定质量管理工作计划和总结,协助公司开展内审工作。
2.负责协助公司对工厂进行审核。
3.负责协助公司对质量管理体系文件进行修订。
4.负责对工厂体系运行的有效性实时进行监控。
5.负责对工厂质量管理体系运行有关数据的统计、分析与反馈。
6.负责对不合格项的`跟踪验证工作。
7.会英文优先。
财务内审岗位职责篇九
4.负责月度/季度/年度预算执行和总结报告;。
5.根据管理层需求,提供各种财务分析报表以供决策;。
6.研发费用加计扣除及规划;。
7.及时准确完成月度税务申报工作及年度所得税汇缴;。
8.与税务局保持紧密高效联系,配合税务局完成各类稽查工作,确保无外部税务风险;。
9.上级交代的其他工作。
财务内审岗位职责篇十
1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助部门负责人拟订审计计划或方案。
2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的.审计工作。
3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据以支持审计发现和审计建议,为企业风险控制提供服务。
4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作。
5、针对所涉及的审计事项,编写内审报告,提出处理意见和建议。
6、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及是否符合企业财务制度的要求。
7、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见。
8、负责审计档案整理、归档工作。
9、协助组织建立和完善企业审计流程和体系。
10、完成领导临时交办的工作。
1、大学本科以上学历,审计、财会等相关专业;。
2、五年以上相关工作经验,中级及以上职称;。
3、通晓审计和财会相关理论知识,熟悉审计和财会相关政策法规;。
4、具有良好的职业道德和沟通、协调能力。