工程审计工作内容描述(14篇)
在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?这里我整理了一些优秀的范文,希望对大家有所帮助,下面我们就来了解一下吧。
工程审计工作内容描述篇一
2.负责编制项目方案,实施审计程序,拟写审计报告,并针对审计发现问题提出建设性意见和建议;
3.负责督促被审计对象落实审计整改意见和建议,动态跟进整改结果,全面抓好审计/检查发现问题的整改落实;
4.负责组织和开展内部控制系统性测评、风险评估等工作;
5.负责对重要经济活动实施全流程监督,及时提供专业审核意见;负责组织和督导各部门建立、完善管理制度;
6.负责协调与上级主管企业审计部门的关系,必要时协同开展审计相关工作。
工程审计工作内容描述篇二
1、负责审计工作前期准备的各项工作;
2、执行专项审计,对公司内部各项流程和环节进行跟踪控制审计;
3、执行内控审计,做好审计准备工作,并对各项风险舞弊点进行跟踪控制;
4、稽核调研;
5、接受内部员工、外部客户有关投诉与跟踪;
6、汇报、整理、归档所组织或参与的审计工作资料。
工程审计工作内容描述篇三
1、参与公司经营情况和财务管理的真实性、准确性、合规性的监督、检查与评价;
2、根据审计计划和领导安排,参与各子公司开展各项审计工作包括但不限于财务收支审计、经营效益审计;
3、根据审计工作计划开展内部审计工作,按照审计方案分工搜集审计证据,编制审计底稿,对审计中发现的问题应及时与被审计单位有关部门和人员沟通、确认,重大问题或无法解决的问题必须及时向主管汇报解决。
4、审计项目结束后应及时撰写审计工作小结,客观总结评价被审计单位内控和经营活动中取得的成绩、存在的问题,提出合理的审计建议。负责跟进审计建议的后续整改情况并向上级汇报。
5、 负责收集并整理最新的相关行业的财务、审计等政策法规,保存、管理内部审计档案;
6、上级主管安排的其他各项工作。
工程审计工作内容描述篇四
1、编制工程审计计划,审计方案,组织开展全过程工程审计工作;
2、针对工程项目的设计、招投标、施工、验收、预结算等重要环节开展审计,促进工程质量和数量的真实准确性;
3、负责工程项目现场的巡查,项目开展;工程设计变更,成本把控,施工安全问题、材料质量等问题的跟进;
4、负责对工程内部控制制度及流程管理的执行进行审计;
5、对工程内控制度,流程审计的合理性、有效性进行审计评价;在审计中发现公司潜在的问题和风险,提出整改意见;
6、负责领导交办的其他工作。
工程审计工作内容描述篇五
1、制定内部稽核管理制度,组织稽核工作会议
2、编制年度稽核工作计划,执行具体稽核事项
3、负责月度、年度绩效考核数据的真实性稽核
4、负责物资报废流程及数据的真实性和合理性稽核
5、负责报价系统数据的准确性稽核
6、负责50万以上重大项目稽核
7、负责运营过程中产生重大异常事项稽核
8、执行上级交代的其他事项
工程审计工作内容描述篇六
负责药店固定资产盘点审计,
负责全系统商品、资产采购审计,
负责全系统财务管控日常审计,
负责重要管理岗位离任等各类专项审计,
负责审计报告的撰写与修改,
领导安排的其他工作。
工程审计工作内容描述篇七
完善内部管理制度,并制定审计计划
实施财务审计、管理审计、效率和效益审计
编制审计报告和建议书
及时发现财务和管理风险,并能够提出改进意见
督促审计结论的落实
负责审计过程中的沟通和协调
工程审计工作内容描述篇八
1、拟定集团各项内部审计制度、审计程序及审计细则,报上级审批;
2、对集团分子公司内控制度执行情况的监督、检查及有效性评价,定期出具风险管理评估报告;
3、 进行合规风险管理,组织项目事前风险审核、事中风险控制、事后风险检查,草拟风险预警提示和风险评估报告;
4、 跟踪对内部控制的改进和完善,引导内控评审、业务行为自检自纠等机制的建立,落实监控管理模式,保障公司的业务运作合规安全;
5、根据集团及行业特点进行法律风险、经营风险提示与预防;
7、政府相关法律法规的传递。
8、外审协助配合
工程审计工作内容描述篇九
1、内控审计:对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;督促建立、健全完善的公司内部控制年度,促进公司经营管理的改善和加强,保障公司持续、健康、快速地发展。
2、经营审计:对集团公司内各职能部门或各分子公司进行日常经营审计,对经营状况进行有效评估,存在的经营风险提出预警;审计发现的问题提出可行的改善和处理意见。
3、财务审计。审核总部及各分、子公司各类费用及报表,掌握公司财务税务运营状况,为公司决策提供及时有效的数据报告分析;
4、 流程审计。负责公司内控管理体系的建设完善,审核公司流程体系及落地实施情况,降低经营管理风险,保证各类目标的顺利实现,维护公司持续稳定发展;
5、专项审计:对与公司经济活动有关的特定事项,向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查。
6、离任审计:对离任干部任职期间岗位履行情况、目标完成情况进行评价、鉴证,明确岗位交接双方的责任,加强内控管理。
7、 风控管理。对公司重大经营活动提供专业分析决策建议和意见,参与公司风险评估、指导、跟踪和控制;
8、其他:领导交办的其他工作事项。
工程审计工作内容描述篇十
1、建立和完善工程审计制度、规范,搜集相关法律法规;
2、负责审核项目招标文件、工程承发包合同、材料设备采购合同等标准文件;
3、撰写审计报告,客观反映被审计单位或部门的情况,配合外审工作;
4、负责组织对公司工程项目、固定资产投资等重大投资的预算及执行情况进行审计与监督;
5、参与土建、装修工程施工方案审查,提出咨询建议;
6、完成领导交办的其他工作。
工程审计工作内容描述篇十一
1、根据公司年度审计计划对公司财务收支、专项资金的使用以及核算情况进行审计;
2、参加审计公司经济业务的预算执行情况,提出相关审计建议;
3、负责公司财务日常监控与审计管理工作;
4、参与对公司重大经济活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;
5、参加公司舞弊、渎职案件调查及审计工作。
6、完成领导交办的其他审计、内控工作
工程审计工作内容描述篇十二
1、对公司流程及制度的执行情况等进行内部控制审计;
2、对公司支付事项、采购事项、运输费用等经济事项进行审计;
3、完成上级领导安排的专项审计、专项调查(内部及外部调查);
4、对各部门的舞弊等行为进行廉政审计;
5、对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议并执行后续追踪审计;
6、整理和汇总审计工作底稿,撰写审计报告;
7、完成领导交办的其他事项。
工程审计工作内容描述篇十三
1、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;
2、协助审计主管编写内部审计计划;
3、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;
4、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督;
5、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;
6、编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;
7、参与公司业务流程或制度改进和风险评估。
工程审计工作内容描述篇十四
1、根据行业法规要求,对费用、结算进行审核,监督各项业务的合规性、真实性与准确性;
2、对学术会议、科室会等业务活动资料进行合规审核、整理,确保证据链的完整、正确;
3、协助做好其他日常合规管理、审核工作。
4、参与公司的合规体系建设工作,包括业务风险的识别、风险控制的建立、业务流程的梳理与优化、建立标准化业务程序;
5、根据内控分析问题、提出策略指导和建议,并生成报告;
6、负责审核各部门提交的合同、协议,往来函件,以及对外的法律文书;
7、领导安排的相关工作。