最新审计主要工作职责(模板15篇)
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审计主要工作职责篇一
职责:
负责公司工程审计工作的开展,配合中心总经理做好其他相关审计工作,保证审计工作正常、有序进行,按时、保质完成工作任务。
一、日常管理。
1)协助中心总经理完善本部门相关流程和制度;。
2)负责编制本部门的年度/季度/月度/周计划,并监督实施;。
3)负责下属员工工作安排,并对下属进行工作指导、监督,确保部门工作的顺利开展;。
4)做好部门的年度、月度资金预算。
5)审核并控制部门的费用支出;。
6)负责督导本部门职责范围内工作的具体落实;。
7)负责本部门与其他部门之间工作的协调和沟通。
二、体系建设:协助中心总经理制定公司工程审计制度及工作计划并组织实施。
1)负责工程概预算审核;。
2)负责工程结算审计;。
3)参与并监督招投标过程;。
4)对项目公司的工程进度及工程款支付情况进行跟踪检查;。
5)对项目公司的工程联系单进行检查。
四、风险控制。
1)协助建立专业内风险管理信息系统及框架体系,并执行落地;。
2)付诸开展重大风险内部控制自我评估,负责编制专业内年度重大风险专项报告;。
3)协助制定专业内重大风险关键监控指标,并督促分解落实;。
4)协助确认专业内突发风险事件的特性,并协助制定应急预案付诸实施。
岗位要求:
一、学历要求。
1)工程造价等相关专业本科及以上学历;。
2)有注册造价师、一级建造师、内部审计师资格者优先。
二、经验要求:5年以上工程审计相关工作经验,2年同岗位工作经验。
三、专业知识及业务技能。
1)熟悉掌握会计和审计方面的专业知识;。
2)具有较强的内控/流程管理能力、具备房地产开发行业相关知识。
四、能力要求。
1)具有人际沟通能力和较好的组织协调能力;。
2)思维敏锐,快速、有效捕捉信息;。
3)工作耐心细致,有较好的书面和口头表达能力,责任心强。
审计主要工作职责篇二
职责:
2.职能审计:包括成本控制、供应链招采等板块进行审计,检查评估成本控制(含预算制订、过程控制及结算流程等)的有效性以及供应链招采的合规性、流程设置合理性及价格合理性等。
3.子公司审计:对设计公司、装备公司等进行审计,检查设计公司图纸设计流程规范及效率,评估装备公司工艺风险、决策、运用等流程及生产流程的有效性等。
4.整改落实:对于上述审计发现事项,提出有效可行的整改措施并监督落实。如有发现价格或工程量虚高,协助配合相关部门落实与供应商的处理。
5.舞弊调查:以严谨认真的态度开展舞弊调查,有效取证,根据制度提出处理意见;。
6.风控:实施风险监控,通过事中审计及时发现管理漏洞,并提出可行的改善措施。
任职要求:
1.有审计相关工作经验5-20xx年,必须具备施工行业相关工作经验;。
2.熟悉工程审计,包括工程造价审核及图纸规范性等知识,了解治水工艺优先;。
3.了解监察工作方法及流程,具备监察类检查取证技术;。
4.对项目管理有一定认识,能有效识别风险环节;。
5.具备工程建造师或造价师职称优先。
审计主要工作职责篇三
职责:
1、编制公司项目工程审计计划(年度及月度);。
2、按公司发展战略要求,完善相关的工程审计制度流程;。
3、主持安排工程项目全过程审计;。
4、参与审核工程量清单及招标控制价,提出修改完善意见和建议;。
5、监督管理项目实施阶段的工程进度、质量、安全等范畴,并形成管理意见;。
7、协助处理项目实施阶段合同执行中发生的纠纷;。
8、负责工程竣工结算审计,并提出成本管控建议。
任职要求:
1、统招专科及以上学历,工程造价专业、土木工程专业、建筑类专业;。
2、具备工程类相关职称证书;。
3、28岁-35岁,地产及建筑行业3年以上工程审计经历;。
5、较强的文字功底,能撰写各类计划、报告,表述清晰明确。
审计主要工作职责篇四
3、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;。
4、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;。
5、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;。
7、参与现场审计,负责审计过程中与相关部门的协调和沟通,评价和考核审计小组成员的业绩表现。
审计主要工作职责篇五
3.预算管理及执行情况审计;。
4.人事与薪酬管理情况审计;。
5.采购管理、工程项目管理、房屋场地租赁、车辆管理、合同管理审计;。
6.实物资产管理审计(注:包括资金、固定资产、低值品);。
7.经营管理绩效审计;。
8.内部控制的健全性、执行的有效性审计;。
9.各职能中心和分子公司负责人、及关键岗位人员的离任审计。
审计主要工作职责篇六
2、完成审计报告;。
3、完成审计整改;。
4、做好审计资料的整理与归档;。
5、完成领导交办的其他事务。
岗位要求:
1.会计、审计等相关专业本科以上学历,连续两年及以上审计工作经验;。
2.具有初级、中级会计职称或在考注册会计师;。
3.职业道德良好、法律风险及保密意识强;。
4.熟悉旅行社财务优先。
文档为doc格式。
审计主要工作职责篇七
3、具体负责对公司内部、下属公司经济活动的审计监督;。
4、对财务预决算进行审计,对资金的管理和使用进行监督;。
5、对财产、物资增减和使用的真实、合法及效益性进行审计监督;。
6、审计财务部的会计报表;。
7、对财务规章制度和内部控制制度进行检查;。
8、审核有关项目财务收支的真实、合法和效益性。
审计主要工作职责篇八
职责:。
2.参与重大工程项目招标工作,工程量清单及招标控制价的复核工作,;。
3.负责公司项目目标成本、工程预结算、变更签证等造价成果文件的审核工作;。
6.对项目管理、成本管理、招标采购等各业务流程进行潜在风险分析与提示,及时出具相关评价意见和报告。
任职资格:。
2.熟知房地产目标成本管控流程和方法,熟悉建设项目风险控制;。
4.有较强的责任心,严谨的职业操守,工作认真细致,可以出差;。
5、精通精装修、水电安装等专业,同时熟悉土建和精装修专业的优先考虑。
审计主要工作职责篇九
2、编制集团五年长期预测:
参与年度预算表单的设计,编制、审核集团的年度预算合并,并进行分析。
审核及预测区域利润目标,出具利润目标建议。
对集团预算执行情况进行追踪和管理。
7、为集团其他部门提供会计专业服务(财务知识培训、敬职调查、其他专项服务);。
8、如有下属,培养下属,以支持他们实现业务个人目标;。
并对财务体系的财务人员进行会计核算及财务分析相关知识的指导与培训。
审计主要工作职责篇十
1.制订公司财务收支等审计计划,对公司财务收支情况和经营管理情况等进行审计,评价公司财务收支效果,指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改。
2.根据公司年度审计工作计划,参与公司其它审计项目审计工作,完成分配的审计任务。
3.参与完善公司内部控制体系建设,并提供有关指导和培训。
4.组织接受监管机构、上级公司、第三方机构的相关审计,并负责协调、整改等工作。
审计主要工作职责篇十一
3、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;。
4、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;。
6、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;。
7、完成上级领导交办的其他工作。
审计主要工作职责篇十二
3、协助完成公司所属项目的竣工审计;。
4、完成公司所投资的子公司的年度审计;。
5、负责完成公司领导干部的离任审计;。
6、协助上级完成专项审计工作;。
7、协助制定审计制度和相关规定;。
8、负责完成董事会及上级领导临时安排的其他审计工作。
审计主要工作职责篇十三
3、负责审核涉及设计变更的工地指令、现场签单、承包商上报之有关工程变更洽商费用,控制工程款的支付时间、支付比例,审核工程款支付情况、完成结算管理、概预算与结算报告。
审计主要工作职责篇十四
审计主管需要审核门店的销售单据的规范性,真实性、及时录入系统。下面是本站小编整理的审计主管岗位的主要工作职责。
职责:
1、对集团各分子公司的生产经营、管理活动及经营成果进行审计评价;。
2、根据需要,对各分子公司领导人或关键岗位进行(离任或其他)经济责任审计;。
4、对各职能部门开展履职情况评价;。
5、对集团内部管理控制体系的建立、健全、执行情况进行评审;。
6、根据公司运行情况实施各类专项审计及调查;。
7、负责审计部文档的整理、归集和保管;。
任职资格:
4、具备高尚的职业道德和较强的沟通、协调能力,一定的分析和写作能力,原则性强;。
5、能适应不定期偶尔出差。
职责:
3、协助经理拟定审计整改计划,跟踪审计的执行、实施后续审计;。
4、协助经理完成年报等外部审计工作;。
5、负责审计资料的归档和保管工作;。
6、完成领导安排的其它工作。
任职要求:
1、教育背景:大学本科及以上,会计、审计专业优先;。
3、从业资格:拥有cpa、cia资格证书优先;。
篇三。
【职责】。
1、负责公司内部审计工作的开展;。
2、负责公司内部账务,报表的规范管理;。
3、协助及维护内审、内控、风控制度的建立;。
4、能独立完成审计工作;。
5、完成领导交办的其他专项审计,确定关键环节和主要内控,评估风险,在审计过程中合理。
【任职资格】。
1、本科或以上学历,财务、审计等相关专业毕业;。
2、3年及以上内外审经验尤佳;。
3、在1000人以上集团公司有内部审计、内控、风控等相关工作经验尤佳;。
4、原则性强,工作严谨认真、忠诚敬业,具有较强的组织、沟通、协调能力,良好的职业操守及团队协作精神。
审计主要工作职责篇十五
2)参与公司风险导向的全面内控体系建设工作,业务流程梳理、风险分析与控制识别等。
3)针对发现的业务流程管控缺失或者不足,可能引发的重大风险,及时告知业务部门,提出整改建议,推动控制措施的尽快落地。
4)对接部门的业务流程和系统的建设、优化的风险提示和内控咨询。
5)负责带领内控组进行常规检查,并制定检查方案。
2、资金风险防控。
1)负责完善集团资金管理制度与规范。
2)负责定期抽样、审核资金业务,并形成风险披露及改进方案。
3、整体风险把控和汇报分析。
1)根据内控管理体系的要求,对风险管理体系进行评估,出具全面风险管理评估报告,内控建设报告及自我评价报告等。