2023年审计人员主要职责(14篇)
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审计人员主要职责篇一
1、高新培育。
2、高新申报过程中所有财务相关事宜对接。
3、高新通过后税务备案资料的对接。
4、加计扣除项目负责人。
岗位要求:
1、财务会计,审计等相关专业。
2、财务主管以上岗位,证书不做要求。
3、有财务主管或经理以上工作经验即可。
审计人员主要职责篇二
职责:
1.负责公司经营指标数据分析,推进经营指标的达成措施的落实;
2.负责风险与内控诊断、提供内控管理改善建议等;
3.负责内控审计,对内控系统的建立、健全、执行及有效性进行检查和评价。
4.跟踪审计建议的执行,实施后续审计工作;
5.指导下属员工所使用的审计程序和审计方法;
6.负责公司制度管控、流程优化。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计,财务管理,工商管理等相关专业;
2、3年以上相关工作经验,有大型国企内部审计,企业管理,风险管理,财务管理工作经验优先;
3、能独立组织或协助参与各类审计项目的实施,编制审计报告;
4、具有良好的语言沟通和文字表达能力;
5、熟悉财务管理知识、成本管理知识、审计管理知识。
审计人员主要职责篇三
职责:
1、拟订年度审查工作计划、专项审计,并分解落实,组织实施;
2、监督、检查监察审计计划执行情况,结合实际情况报批调整方案并组织实施;
3、负责审核、提交内部审计报告,跟踪被审计部门整改情况及审计结果;
4、配合财务与外部审计机构合作,按程序提供相应的内部审计报告及各项证据、资料;
5、监督、检查、指导审计监察档案立卷、归档、存放、借阅、移交、保密等工作;
6、负责监察审计制度、审计流程的建设,简历健全监察审计体系;
7、处理有关违反制度、失职造成公司损失的事件;
8、受理、处理涉及员工经济、履职等方面相关情况的投诉;
9、完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1、熟悉有关的法律、法规和规章制度;
2、全面的财务管理、会计核算、内控审计等能力;
3、组织协调能力强,文字和口头表达能力强;
4、高度的职业道德和抗压能力;
5、具有财务、会计、审计等知识;
6、具有二年以上同岗位经验。
审计人员主要职责篇四
职责:
1.负责与外部审计的聘请、联络、对接、配合工作;
2.负责审计过程中与相关部门的协调与沟通;
3.负责制定及优化审计相关制度、流程、严格执行公司相关制度及规定;
4.负责或参与对重大经营活动、项目的审计活动;
5.负责监察审计市行政性工作,与其他部门之间联络和对接;
6.根据年度审计计划执行相应财务审计、联合巡查工作;
7.负责部门关于审计项目、内控监督及风险管理资料的整理、分类和存档工作;
8.负责跟踪审计建议的执行,督促整改工作,汇报审计结果;
9.完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1.全日制本科及以上学历,会计、金融、审计等相关专业;
2.2年以上工作经验,有大型企业或上市公司内部控制和审计经验优先;
3.会计、审计初级职称,中级职称优先考虑;
4.知晓相关税收政策、国家法律法规,有会计师事务所工作经验优先考虑;
5.具备良好的职业道德、为人正直,勤奋踏实,能承受一定的工作压力。
审计人员主要职责篇五
职责:
1、建立和完善集团内部控制评价体系;
2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
5、对审计项目进行调查、核实,搜集审计证据,出具审计报告,对审计结果做综合分析评价; 对审计整改情况进行跟踪检查;
6、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及分、子、控股公司、关联公司的内部控制、财务收支及各项经济活动,以及财务核算和会计报表的真实性和准确性进行审计监察工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;
7、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;
8、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;
9、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作。
10、对举报事项进行调查、核实,出具调查报告及处理意见;
11、定期向审计委员会汇报,做好沟通的报告和记录;
12、配合上级监管部门的检查与监督,接受有关任务并落实组织完成;
13、完成董事会、审计委员会要求完成的审计调查。
岗位要求:
1、本科以上学历,会计、审计、法学等相关专业;
2、熟悉内部审计流程与规范、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
3、三年以上相关行业内部审计工作经验,有上市企业内部审计工作经验者优先;
4、具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先;
5、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;
6、正直诚实,为人诚实可靠、品行端正。工作态度积极,责任心强;有较强的判断与决策能力,计划和执行能力。
7、良好的语言、文字表达能力,熟练运用microsoft office办公软件。
审计人员主要职责篇六
职责:
1、 熟悉国家各项有关财务、税收政策法规及会计准则、财务准则;
2、协助拟订审计计划方案,完成审计现场工作;具体实施审计项目,对审计过程形成相应记录,确保内部审计工作质量;认真完成项目经理分配的审计工作,确保工作进度和审计质量;
3、及时向领导汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见并协调处理公司内部审计部门与其他部门的关系;
4、收集充分的审计证据,确保审计结论适当,审计评价客观、公正;负责对所有涉及的审计事项,编制并整理工作底稿,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;负责审计档案的归档;
5、跟踪后续整改结果,发现问题后进行沟通与上报;
6、协助公司内部控制制度的建立和完善;
7、完成领导安排的其他工作。
任职要求:
1、会计\审计\税务等相关专业本科及以上学历;须企业财务、审计同等岗位且不低于3~5年全盘账务或成本会计及以上实务工作经验;拥有注册会计师资格证者优先;
2、熟练使用办公软件;书面表达能力强;
3、具备丰富职业判断能力和财会项目分析处理经验;
4、职业道德和责任意识强,工作原则性强,富有团队协作精神;
5、具备一定的抗压能力;
6、事务所财审且无企业实务经验者暂无考虑。
审计人员主要职责篇七
1、负责财务稽核和会计报告工作。
2、负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性,对不合格的记帐凭证,责成有关人员查明原因,更正处理。
3、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告,并核对相符。
4、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。
5、参与有关经济合同、协议的谈判、签订,对经济业务事项进行事前审核。
6、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。
7、协助主任加强会计基础管理工作。
8、完成月、季、年度财务报告工作。
9、办理会计证年检工作。
10、做好财务软件升级的审查,微机记帐单位的定期检查验收工作。
11、制定会计核算科目体系。
12、完成领导交办的其他工作。
审计人员主要职责篇八
职责:
协助审计部长完善内部审计体系搭建余审计制度的修订与完善;
为审计小组人员提供必要的技术知道和工作方法,汇总和分析复核审计资料,编写审计报告,及时提出审计管理建议;
跟踪审计问题的整改和整改辅助工作;
注重团队建设和培训,做好部门人员的培训和能力提高;
具备能独立完成指定的审计任务。
任职资格:
1、 大专以上学历,财务会计、审计专业;
2、 具有5年以上财务或者审计相关工作经验,3年以上审计工作经验;
3、 具有审计、会计中级以上职称,具备cia、cpa等资格优先考虑;
4、 具备良好的组织、沟通和协调能力,具有良好的观察、分析和解决问题的能力。;
5、 良好的文字处理能力、办公软件应用能力等;
6、 严格遵守职业道德规范,坚持原则、客观公正、忠于职守、保持廉洁、保守秘密
审计人员主要职责篇九
【职责】:
1、工程招标文件,工程量清算、招标控制的审核;
2、工程建筑市场材料、设备、人工等价格行情,价格调研;
3、工程、设备价格比选、提供建议;
4、工程项目预算审核;
5、工程决算评估审计。
【任职要求】:
1、全日制统招本科及以上学历,建筑、审计类相关专业者优先;
2、3年以上建筑、审计、财务或内控相关工作经验优先;
3、具有中级或以上职称,具有审计相关的执业资格证书优先;
4、熟悉审计工作专业知识与技能,了解工程建设项目专业知识;熟练日常计算机操作;
5、原则性强;具有一定的组织协调能力,沟通能力;善于发现问题,分析问题和提出改进建议。
审计人员主要职责篇十
职责:
1. 协助制定财务预算、监督计划;
2. 编制会计凭证,整理保管财务会计档案;
3. 按照财务制度定期对账,如发现差异,查明差异原因;
4. 编制会计报表,处理结账时有关的账务的调整事宜;
5. 做好每月的报税工作;
6. 管理往来账、应收、应付款等费用项目;
7. 完成上级交办的其他工作。
任职要求:
1、财务、会计专业大专以上学历,持有会计证,持有中级会计师证资格优先;事务所工作经验优先;
2、3-5年以上金融相关行业财务会计工作经验;熟练操作金蝶财务软件,熟悉财务软件的维护,有公司全盘帐务处理工作经验;
3、熟练操作excel、word等办公软件,熟悉增值税、所得税等各项税种申报及会计报表的编制;
4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、具备良好的沟通能力、服务意识,能承受较大的工作压力。
审计人员主要职责篇十一
职责:
1、参与公司及子公司有关工程成本控制管理方面的制度及流程的制定,监督其制度及工作流程的执行情况。
2、参与和指导公司及子公司工程项目的招投标工作,并对招标制度及流程的执行进行监督。
3、负责工程项目的预算和结算的审核、并参与工程项目的竣工决算审计。
4、加强工程项目施工过程中的造价控制。负责工程进度款审核,负责设计变更和现场签证等单据的审核,适时勘查施工现场,检查工程项目合同及协议的执行情况。
任职要求:
1.全日制本科以上;
2.有建造师、造价师执业资格证优先;
3.良好的沟通表达和写作能力及团队合作意识,抗压能力强;
4.熟练使用工程造价软件;
5.能适应不定期出差。
审计人员主要职责篇十二
职责:
1.根据审计计划,能独立开展相关经营、管理、财务等方面常规及专项审计工作;
2.对重要业务流程及高风险环节进行跟踪及监控;
3.撰写审计报告,提出相关审计建议;
4.跟踪审计结果的整改执行,实施后续审计监督;
5.完成领导交办的其他工作。
岗位要求:
1.具有二年以上内审工作经验;
2.财务、审计、管理等相关专业本科及以上学历;
3.掌握审计、税务等基本法律法规;
4.工作严谨,善于沟通,原则性强,具备良好的团队合作精神和职业操守,能适应短期出差
审计人员主要职责篇十三
职责:
1、负责协助完成各类工程审计方面的规章制度、流程和表格,并宣导和实施,促使制度得到有效落实和执行。
2、负责各项工程方面监察审计目标及计划的实施工作。
3、负责及时完成对工程施工项目(土建、安装、装饰)的全过程(前中后)监督审核、业务指导、决算复审等工作。
4、负责按时完成临时专项审计、稽查、确认、市场调研、资料收集和整理工作。
岗位要求:
1、大学本科及以上学历,工程造价或工程管理(懂审价)专业毕业。
2、熟练运用审价软件,cad软件,善于网络或市场询价工作。
3、工程审价工作经验5年以上,对审价法规、定额及子目解释等熟悉。
审计人员主要职责篇十四
职责:
1、负责对工程投资方面内控制度的建立、健全、执行情况进行审计评价;
2、负责对项目开发全过程成本、质量、进度管理进行审计监督及评价;
3、参与工程合同的汇审,并对合同履行情况进行审计评价;
4、负责对成本信息库、材料信息库、企业供应商信息库建设、使用、维护进行审计评价;
5、负责对设计变更、签证、工程量核定、材料认价、材料使用符合性、材料结算、工程结算情况进行审计评价;
6、负责处理工程造价、投资控制、招投标方面的来信、举报的调查,并提出监察审计报告和处理意见。
职位要求:
1、具有本科及以上学历,工程管理、建筑工程相关专业优先;
2.熟悉 土建、安装筑工程管理知识及审计管理知识、法律法规等方面知识;
3.3年以上 房地产 工程管理工作经验 ,1年以上工程审计相关工作经验;
4.具有良好的协调和人际沟通能力,良好的逻辑分析能力、口头表达能力