2025年内部控制评价报告 内部控制评价13篇(通用)
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时间:2023-04-04 00:00:00    小编:公考咨询室

2025年内部控制评价报告 内部控制评价13篇(通用)

小编:公考咨询室

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内部控制评价报告 内部控制评价篇一

根据<中华*共和国审计法>第××条的规定和(审××通[20××]××号)的安排,xxxx派出审计组,自××年××月××日至××年××月××日,对××××(注:被审计单位法定全称,经济责任审计被审计人员姓名和职务)(以下简称××)××××(注:审计通知书列明的审计内容)进行了审计(注:采用跟踪审计等特殊审计方式的,应当写明),重点审计了××××等单位,对重要事项进行了必要的延伸和追溯。审计工作得到了××××(注:被审计单位简称,经济责任审计被审计人员姓名和职务)等有关单位(和人员)的支持和配合,进展顺利。××××(注:被审计单位简称,经济责任审计被审计人员姓名)对其提供的会计资料和其他*材料的真实*和完整*负责,xxxxx的责任是对此进行审计并出具审计报告。一、被审计单位(经济责任审计被审计人员)基本(履行经济责任)情况

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