审计员工作职责汇总
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作文是语文学习的重要环节,通过写作可以提升我们的思维和表达能力。8.总结需要反映出自身的成长和改进的能力以下是一些总结范文,供大家参考借鉴,希望能对大家有所帮助。
3、核对审计报告,与会计、审计三方沟通,为企业解决审计方面的问题;。
4、核对所得税申报表,指导会计更正所得税申报表。
5、配合技术,及时提供审计报告、所得税汇算申报表等财务资料;。
6、向企业收集核对科小、双软财务数据,联系审计出具软企业报告;。
7、为企业解决在培育期间遇到的财务问题:比如开票类别、研发费用归集等;。
8、完成领导交代的其他事务。
1、财务审计:对公司财务计划、财务预算、信贷计划的执行和决算情况、与财务收支相关的经济活动及公司的经济效益、财务管理内控制度执行情况等进行内部审计监督。
2、内控审计:对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;督促建立、健全完善的公司内部控制制度,促进公司经营管理的改善和加强,保障公司持续、健康、快速地发展。
3、专项审计:对与公司经济活动有关的特定事项,向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查。
4、上级主管单位和公司领导交办的其他审计工作。
1、负责审计监察工作,对公司治理、资金资产、业务经济活动的真实性、合法性、有效性进行审计监察,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。
2、对公司风险进行了解和评估,维护有效的风险管理机制,对高风险项的管控措施进行有效的监督和评估。
职责:
1、编制安装工程的审计计划、审计方案,组织开展工程审计工作;。
2、参与安装工程项目的合同洽谈,并审定工程相关条款;。
4、审核安装工程项目的价款及款项支付情况;。
5、审核安装工程项目的工程变更、工程签证的工程造价以及有关合同;。
6、在审计中及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;。
任职要求:
1、工民建类、土建类、设备安装类、审价类相关专业全日制本科及以上学历;。
2、4-5年建筑安装工程审计工作经验;。
3、熟悉上海地区的定额及工程材料、设备的定价;。
4、具有良好的沟通协作能力,有责任心;。
5、熟练运用造价软件;。
6、具有造价工程师或相关资格证书。
2.复核各项目公司制定的融资方案。
3.根据公司的融资计划编制公司年度融资预算,筹划融资结构,制定融资方案,合理控制融资成本。
4.负责对接融资机构,负责编制并提供融资数据。
5.编制内部融资台账,保管贷款资料及合同。
6.组织筹措资金,并协调办理融资审批、担保、抵押等事项。
7.完成公司领导交办的其它工作。
4、负责利用审计方法,帮助客户实现业务目标、增强管理能力和减少企业风险;。
5、按照审计程序要求,通过团队协作完成审计工作底稿;。
7、助审计经理执行审计现场工作,汇总、整理、装订审计档案,草拟报告;。
8、听从主审人员安排,完成审计工作。
职责:
1、对工程进行预算审核,编制预算拦标价。
2.根据工程完成情况对工程进行结算审计,出具结算报告。
3、对工程进行过程审计。
4、上级交代任务的执行能力、完成效率及完成任务的准确率。
任职要求:
1、具有造价工作经验3年以上,其中事务所相关经验1年以上;。
2、能够适应出差至公司各园区;。
3、熟练使用广联达的常用计价及算量软件等;。
4、熟悉工业管道工程及通风空调工程的施工工艺;。
5、具有工程造价相关专业大专以上学历,有造价工程师资格证优先;。
6、具有较强的组织协调能力、沟通能力、承压能力;。
2)参与公司风险导向的全面内控体系建设工作,业务流程梳理、风险分析与控制识别等。
3)针对发现的业务流程管控缺失或者不足,可能引发的重大风险,及时告知业务部门,提出整改建议,推动控制措施的尽快落地。
4)对接部门的业务流程和系统的建设、优化的风险提示和内控咨询。
5)负责带领内控组进行常规检查,并制定检查方案。
2、资金风险防控。
1)负责完善集团资金管理制度与规范。
2)负责定期抽样、审核资金业务,并形成风险披露及改进方案。
3、整体风险把控和汇报分析。
1)根据内控管理体系的要求,对风险管理体系进行评估,出具全面风险管理评估报告,内控建设报告及自我评价报告等。
职责:
1、负责根据公司要求、审计年度工作目标,结合部门实际情况,制定和动态修整;
4、负责对集团及各分公司专项审计,不限于企业内部控制审计、工程发包及招标审计、投资审计、合同管理审计、离职审计及经济效益审计等。
任职要求:
1、本科以上学历,财务相关专业,具备中级职称;。
2、3-5年以上房地产行业审计工作经验,有丰富的财务核算及管理经验;。
3、熟悉国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策;。
4、为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真,有良好的职业道德;。
5、熟练运用会计电算化,熟练使用erp财务软件。
1.负责公司风控审计体系的建设、维护和更新,制定风险管控方案,构建业务风险评价及预警体系。
2.完善风控审计职责,梳理业务风险点,对风控审计运营结果负责,监控风险运营数据。
3.根据风险管理情况和公司发展需求,制定公司年度审计计划,并实施。
4.负责对公司的项目投资开发、设计管理、招标采购、成本控制、工程管理、财务管理等方面进行风险评估及审计。
5.负责组织开展风控审计条线的各类工作:包括组织事前风险审计评估、事中风险审计监控、事后风险审计检查,出具风险审计预警提示和风险审计评估报告,提出改进建议,并监督整改到位。
6.负责建立、健全风控审计档案,保证审计资料及时归档。
7.负责接受和管理投诉举报信息,组织开展举报监察工作。
1、参与开展公司内部控制评审与优化。
2、参与物资采购、招标业务流程的审计监督;新项目工程量测量审计;财务流程及制度管理审计。
3、参与公司经营管理活动的审计评价与咨询。
4、不定期地进行专项审计和专案审计。
5、公司内部规章管理制度监督执行。
职责:
3、参与现场测量记录及工程签证及变更审核;加强现场采购询价、招标监督审核;。
4、加强预算费用执行情况的审核;。
5、加强对物资出入库管理的审核;参与物资到货及性能验收的抽查工作;。
7、配合工程部参与各经营单位工程管理等交叉审计巡检工作;。
8、完成公司领导交待的其它相关任务。
任职要求:
2、2年以上审计或者风险控制经验,具有良好的审计、财务、管理、法律等知识背景;。
3、熟悉建筑法及相关法律、法规,熟悉工程投资控制、工程造价及建筑施工管理知识;。
5、具有良好的沟通能力、协调能力、应变能力及团队精神;。
6、处事公正、公平,原则性强,能承受较大压力。良好的职业道德和团队协作精神;。
7、有创新精神,敢于挑战现状,具有“没有最好,只有更好”的工作精神;。
8、性格成熟稳重、做事主动、执行力强、愿意学习、对工作有激情、有敬业精神。
2.负责与客户、供应商对账,编制应收应付报表。
3.负责费用的审核,分类统计,月底编制相应报表。
4、具有制造型工厂成本核算经验;。
5、开具发票,申报退税。
6、.完善内部单据,编制部分凭证。
7、服从分配,完成领导交代的其他工作。
3.对公司常规工程实行定期抽查审计,加强项目造价监管;。
4.组织项目内部结算审计,对工程超成本费用进行合理评定;。
5.组织完善公司造价管理流程,促进公司造价管理向良性发展;。
6.完善合约管理体系,加强合同经济风险控制;。
7.及时处理公司造价管理过程中出现的重大造价误差问题;。
8.统筹协调公司重大项目内外结算问题;。
9.总经理交办的其它任务。
3.负责编制具体审计项目的工作实施方案,根据方案内容开展具体工作,编制相关审计工作底稿,对相关事项审计发现的问题及风险进行记录、汇报并提出改进意见。
4.负责建立、健全审计档案,保证审计资料及时归档。
5.负责审计建议整改的后期跟进和监控改进。
6.负责接受和管理投诉举报信息,组织开展举报监察工作;。
7.完成领导交代的其他工作。
职责:
1、协助主任制定与修订管理审计制度,并监控落实;。
2、按时归档各类管理审计资料;。
3、根据公司及部门工作的安排,负责制定各项具体审计计划及方案,并负责落实执行;。
5、跟踪审计建议实际落实情况;。
6、领导交办的其他工作。
任职要求:
2、能够根据审计实际情况撰写各类审计报告,语言简洁明了,条理清晰;。
5、中级及以上职称,具有cpa、cia等专业职业资格者优先。
3、协助完成公司所属项目的竣工审计;。
4、完成公司所投资的子公司的年度审计;。
5、负责完成公司领导干部的离任审计;。
6、协助上级完成专项审计工作;。
7、协助制定审计制度和相关规定;。
8、负责完成董事会及上级领导临时安排的其他审计工作。
审计员的工作职责(汇总17篇)
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