历史是人类文明的镜子,通过了解历史可以更好地认识自己和世界。写总结时,我们可以运用一些具体的例子和事实,以加强观点的可信度和说服力。以下是一些工作总结范文,供大家参考和提高工作效率。
1、及时登记材料的进出仓,审核进出仓凭证的真实性。
2、对材料损耗进行分析,出具成本分析报告。
3、每月与供应商就材料进货量进行核对,生成对账单。
4、组织月度材料盘点。
5、审核报销单据的真实性和完整性。
6、负责项目资金的支付,生成资金报告报表。
7、协助办理项目回款的发票和财务手续。
8、负责项目合同档案管理。
单据审核包括如下内容:审核发票、销货单位出库单据(如需付现金应有现金收据,现金收据要有现金收讫章或财务专用章或者购买商品货主的身份证复印件同时复印件上要注明所购买的商品已经金额并确认签字)、缴库单、请购单、购销协议、内部评审单、总部评审及合同等。查看缴库单上的编码在采购入库中是能查到,查不到不予报销(费用类和固定资产类不用入库)还要注意一下几点:
(1)单据抬头应该一致;。
(2)发票真实、印章清晰;。
(3)品名规格型号、数量核对一致;。
(4)实际采购数量和请购单差异较大的须补请购单;。
(6)看系统采购入库单入什么库,以便于做凭证时入对应科目;单据审核并签字后转交主办会计和分公司总经理签字后就可以报账了。
2、维护发票。
(1)录入材料采购凭证时,如果取得了增值税专用发票,则借方原材料为不含税价,并录入应交税金进项税分录;按取得普通发票的核算方式录入凭证,会出现错误。一张缴库单对应一张系统采购入库单、一张系统发票,而报账时可能几张缴库单一并报账,在录入凭证时登记为一张会计凭证,此时应对几张发票的合计金额与凭证金额进行核对,保证一致。
(2)发票从采购入库单生成,根据经审核后的单价、金额进行修改;。
(3)材料采购未入库直接入费用的业务用友系统没有采购入库单,不需要做发票,直接编制会计凭证。部门辅助核算按材料或者费用使用、发生归属进行归集。
1、维护发票的金额必须和做凭证的金额一致。
2、价格查询单价以不高于历史最高单价稽核,主要参照最近一次采购价格。审核完毕在“审核人”处签字。
3、制单。
正常要先维护发票再制单,但包材的要先制单再维护发票。
4、入库单审核。
每周从库管处拿回《缴库单》其中一联与系统采购入库单核对。根据库管的业务熟练程度前期可以缩短周期,时间长后可以延长周期。核对项目包括:金额、数量、名称、供应商厂家。
5、出库单审核。
每周从库管处拿回《出库单》其中一联与系统采购出库核对。根据库管的业务熟练程度前期可以缩短周期,时间长后可以延长周期。核对:名称、数量、领用部门、收发类别。
材料会计职责是什么呢?要怎样去执行呢?下面是小编收集整理的材料会计。
希望能帮到你。
材料会计主要负责配合仓管员、材料会计主要负责配合仓管员、采购员、采购员、会计对物资材料进出库账目的清理、核算,出库账目的清理、核算,材料月报表的统计及月底材料库存的盘点等。点等。
一、材料会计以仓管员递交的材料进库单,按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置,严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计并建立电脑台账。
二、对工地仓管员所统计的材料认真核对,票据是否齐全,收发是否一致。
三、及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况,及时催促材料收、发是否及时,并对所进材料进行汇总。
四、供应商的结算,检查票据是否齐全,数量与发票是否一致,有无白条出现,应及时通知供应商到仓管员处换取票据。
五、负责各种材料的原始凭证记录,核算依据,并准确及时地传递和反馈信息,及时分类保管好管理资料。
六、配合采购员对所购材料账目的清理、核算、上报等。
七、配合会计对物资账目的清理、核算。
八、按时按月向财务传送材料月报表,做到盈亏有原因,损坏有报告,记账有凭证,调整有依据。
九、忠于职守,实事求是,全面、准确、及时上报统计资料。
十、对上级提出的要求、下级提出的请示上传下达。
1.按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置,严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计。
2.并对工地材料员所统计的材料认真核对,票据是否齐全,收发是否一致。
4.外协队伍的调拨材料是否相对应,以便对调拨数量的统计。
5.供应商的结算,检查票据是否齐全,数量与发票是否一致,有无白条出现,应及时通知供应商到材料员处换取票据。以防收料员少计或多计,引起不必要的对材料混乱和错误的记账。
6.每天做好供应商预付款的登记,并及时与财务沟通,掌握并了解供应商余额情况。
7.负责各种材料的原始凭证记录,核算依据,并准确及时地传递和反馈信息,及时分类保管好管理资料。
8.按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况,做到盈亏有原因,损坏有报告,记账有凭证,调整有依据。
9.忠于职守,实事求是,全面、准确、及时上报统计资料。仓库和财务部都有材料明细账,各自登记和维护自己的材料明细账。但仓库明细账是只有数量没有金额的。仓库根据入库和出口单记账,财务是根据出入库数量加权平均计算出库金额的。
1、采购入库。
单据审核包括如下内容:审核发票、销货单位出库单据(如需付现金应有现金收据,现金收据要有现金收讫章或财务专用章或者购买商品货主的身份证复印件同时复印件上要注明所购买的商品已经金额并确认签字)、缴库单、请购单、购销协议、内部评审单、总部评审及。
合同。
等。查看缴库单上的编码在采购入库中是能查到,查不到不予报销(费用类和固定资产类不用入库)还要注意一下几点:
(1)单据抬头应该一致;。
(2)发票真实、印章清晰;。
(3)品名规格型号、数量核对一致;。
(4)实际采购数量和请购单差异较大的须补请购单;。
(6)看系统采购入库单入什么库,以便于做凭证时入对应科目;单据审核并签字后转交主办会计和分公司总经理签字后就可以报账了。
2、维护发票。
(1)录入材料采购凭证时,如果取得了增值税专用发票,则借方原材料为不含税价,并录入应交税金进项税分录;按取得普通发票的核算方式录入凭证,会出现错误。一张缴库单对应一张系统采购入库单、一张系统发票,而报账时可能几张缴库单一并报账,在录入凭证时登记为一张会计凭证,此时应对几张发票的合计金额与凭证金额进行核对,保证一致。
(2)发票从采购入库单生成,根据经审核后的单价、金额进行修改;。
(3)材料采购未入库直接入费用的业务用友系统没有采购入库单,不需要做发票,直接编制会计凭证。部门辅助核算按材料或者费用使用、发生归属进行归集。
1、维护发票的金额必须和做凭证的金额一致。
2、价格查询单价以不高于历史最高单价稽核,主要参照最近一次采购价格。审核完毕在“审核人”处签字。
3、制单。
正常要先维护发票再制单,但包材的要先制单再维护发票。
4、入库单审核。
每周从库管处拿回《缴库单》其中一联与系统采购入库单核对。根据库管的业务熟练程度前期可以缩短周期,时间长后可以延长周期。核对项目包括:金额、数量、名称、供应商厂家。
5、出库单审核。
每周从库管处拿回《出库单》其中一联与系统采购出库核对。根据库管的业务熟练程度前期可以缩短周期,时间长后可以延长周期。核对:名称、数量、领用部门、收发类别。
1.填制凭证、编制报表:填制、打印会计凭证、明细分类账等会计事宜,编制会计报表。
2.复核、对账并定期盘点:负责现金银行及转账凭证的复核、与出纳对账、现金及银行盘点、至银行收取银行对账单,编制银行调节表等工作。
3.债权债务核对:负责公司往来债权债务账目的定期检查,核对应收、应付、其他应收及其他应付明细账目,发现台账及账实不符情况,及时上报财务经理。
4.成本、费用入账、复核与分析:全面负责费用、成本入账的'及时性和完整性,定期进行复核与分析,提供相关成本、费用核算数据。
5.配合员工结算费用扣取:配合提供员工结算应扣款项的统计、扣取。
6.纳税申报:负责公司各项税款的计算、缴纳,做好税金台账并做到每月及时网上纳税申报。
7.凭证归档:负责凭证装订、保管、明细账及资料整理等各种辅助性工作。
1、项目材料收发、材料实际消耗进行会计核算、审核,保证核算的真实性、及时性。
2、材料使用数据及时输入电脑,并建立台帐,汇总统计核算并定期上报,建档保存。
3、做好材料结算单的审核、整理、保管、上报工作。
4、对项目材料使用情况进行监督;对材料员的采购活动进行监督。
5、项目部安排的其它任务。
1、熟练操作办公软件专,财务会计类专业优先考虑。
2、了解现场施工管理,熟悉建筑材料种类、性能、用途及价格。
3、具有较强统计和分析能力,较强的沟通、协调能力。
4、身体健康,吃苦耐劳。
5、要求住工地,能适应建筑工地环境。
岗位职责:
1、负责公司各项成本管控工作的组织、管理工作
2、梳理各项流程,建立合理的制度规定
3、完成各项数据统计,制作财务报表
4、审核各项单据流程
5、完成领导交办的`其他事项
任职要求:
1、模具加工相关行业工作经验5年以上,成本管控经验3年以上
2、有会计证等行业从业证件
3、熟练操作各种办公软件
以下就是施工企业材料会计岗位职责等等的介绍,希望为各位带来帮助。
1.审核各类原始单据,无误后根据各种单据编制记帐凭证
2.月末结账,按时编制各种会计报表,做到数字真实,计算准确,内容完整,说明清楚
3.负责监督公司财务运作情况,及时核对现金银行帐,做到票据、账务、资金相符
4.负责公司税金计算及税务申报
5.负责发票的购买与管理,认真保管发票,严禁丢失
6.每月核对应收应付账款,与采购对账核对进项发票,与业务对账开具销售发票
7.月末凭证整理与装订,安全保管财务资料及会计档案
8.完成上级分配的.其他工作
1、在集团公司财务处的监督下,在项目部经理的直接领导下,开展项目部的财务工作。
2、负责编制项目的资金使用计划和财务档案管理。
3、负责组织材料计划、用工计划与实际发生的对比工作,做好材料采购时的资金控制。
4、参与各种材料价格的考察及各项经济合同的签订。
5、督促检查材料的盘点、限额领料工作,发现问题及时处理,及时为项目部提供资金使用状况。
6、根据工程进度每月一次定期进行成本分析,按时完成成本报表编制工作。
7、协调、监督材料员、收料员、保管员的工作。
8、负责项目部的现金和银行存、取款工作的管理。
9、负责项目部施工人员的工资报表及工资发放的管理。
10、完成领导交办的其它工作。